3 ндфл налоговая / Налоги - 9795 советов адвокатов и юристов

Сергей, сколько прошло с момента вступления в наследство? Зависит от того сколько лет были в собственности С продажи земли наследники должны будут заплатить НДФЛ, если они владеют ею меньше 3 лет — пп. 1 п. 3 ст. 217.1 НК РФ. Эти 3 года считаются со дня смерти наследодателя — п. 1 ст. 1114 и п. 4 ст. 1152 ГК РФ. Не путать этот день с днем получения свидетельства о наследстве или оформления права собственности. Если владеть землей больше 3 лет, после ее продажи НДФЛ не предусмотрен Здравствуйте

3 года со дня смерти н/дателя подождите и продавайте.

Либо воспользуйтесь налоговым вычетом.

Либо если на земельном участке есть дом, у вас в семье 2е детей и вы покупаете до 30 апреля сл.года дом большей площади или кадастровой стоимости, то вы не платите НДФЛ. Хотел у Вас узнать. Продаю земельный участок который достался по наследству. Мне нужно будет платить налог?

С дохода от продажи налог 13% Здравствуйте, да, нужно с полученного дохода оплатить налог. Исчисление трёх-пятилетнего срока на освобождение от уплаты налога 3-ндфл наступает С момента регистрации права собственности, то есть когда зарегистрировали на своё имя Если продать унаследованную квартиру до истечения трёхлетнего срока владения, придётся заплатить налог на доходы физических лиц (НДФЛ) в размере 13 % от её стоимости.

Чтобы не платить налог с продажи наследства, квартирой нужно владеть минимум 3 года (ст. 217.1 НК РФ). 3 Этот срок исчисляется со дня смерти наследодателя, а не с момента регистрации права собственности.

У налогоплательщика также есть право на вычеты. Это означает, что налогооблагаемую базу можно уменьшить на сумму вычета. Сейчас действует вычет на сумму, не превышающую 1 млн рублей. Продал квартиру которая досталась по наследству, три года не прошло, построил дом в ипотеку, нужно ли платить налог?

Александра! Если сразу продадите, то да. Здравствуйте Александра. При продаже объекта недвижимости полученного в наследство со сроком владения менее 3х лет будет взиматься налог 13 % от дохода

Можно воспользоваться налоговым вычетом в 1 млн.р. При продаже квартиры, полученной по наследству, нужно задекларировать доход и заплатить налог на доходы физических лиц (НДФЛ), если срок владения объектом составляет менее трёх лет (подп. 1 п. 3 ст. 217.1 НК РФ).

Если со дня открытия наследства до момента продажи прошло больше трёх лет, то не нужно подавать декларацию и платить налог.

В таком случае в декларации можно заявить имущественный налоговый вычет при продаже в сумме 1 млн руб.. Такой вопрос вступил в наследство на квартиру в этом месяце при продаже ее сейчас будет ли взыматься налог?

Здравствуйте!

Вы вправе быть наймодателем, и заключать договоры найма жилых помещений, не оформляя ИП. В этом случае вы должны отчитаться в следующем году по форме 3-НДФЛ, уплатив налоги за налоговый период, в котором Вами сдавались комнаты.

Но многие сдают "по тихому" и и не платят налоги в ИФНС.

*При необходимости можете обратиться к любому из юристов портала для содействия, защиты и подготовке правовых документов (ст.779 ГК РФ "оказание юр.услуг").

Всего доброго Вам!

Рад был помочь! Можно сдавать комнаты на берегу моря на освобожденных территориях без оформления деятельности. Чтоб это было не наказуемо. .

Здравствуйте!

Вы вправе быть наймодателем, и заключать договоры найма жилых помещений, не оформляя ИП. В этом случае вы должны отчитаться в следующем году по форме 3-НДФЛ, уплатив налоги за налоговый период, в котором Вами сдавались комнаты.

Но многие сдают "по тихому" и и не платят налоги в ИФНС.

*При необходимости можете обратиться к любому из юристов портала для содействия, защиты и подготовке правовых документов (ст.779 ГК РФ "оказание юр.услуг").

Всего доброго Вам!

Рад был помочь! Можно сдавать комнаты на берегу моря на освобожденных территориях без оформления деятельности. Чтоб это было не наказуемо. .

Добрый день! Если с момента смерти наследодателя прошло три года, налог платить не придется. Если прошло менее трех лет - то придется уплатить 13% НДФЛ от суммы, указанной в договоре. При этом Вы можете уменьшить налогооблагаемую базу на стандартный вычет 250 000 рублей и заплатить 13% с разницы, ст. 220 Налогового кодекса: 539 000 - 250 000 х 13% = 37 570 рублей. Для того, чтобы воспользоваться вычетом, необходимо подать декларацию 3-НФДЛ до 30 апреля года, следующего за годом продажи. Мы (я сын) с матерью получили автомобиль по наследству в равных долях. На учет после получения наследсва не ставили. Буду ли я должен уплатить 13% от суммы продажи авто? Сумма продажи в договоре 539 т. р. Что нужно будет вообще оплатить и какие ждут расходы? Спасибо.

Можно уменьшить доход от продажи на 1 000 000 рублей в соответствии со ст. 220 Налогового кодекса РФ. Любая сумма будет облагаться налогом. Здравствуйте.

Минимальный предельный срок владения объектом недвижимого имущества, право собственности на который получено в порядке наследования, составляет три года. Так установлено подпунктом 1 пункта 3 статьи 217.1 Налогового кодекса. Значит, если вы до истечения трех лет продали наследованную квартиру, то обязаны подать декларацию 3-НДФЛ и заплатить налог. В таком случае в декларации можно заявить имущественный налоговый вычет при продаже в сумме 1 млн. руб. Например, если квартиру продали за 2 млн. руб., вычет применили в размере 1 млн. руб., то НДФЛ нужно будет заплатить с 1 млн. руб. Какая сумма не будет облагаться налогом на доходы при продаже квартиры несовершеннолетнего ребенка? Если квартира находится в собственности менее трёх лет. Квартиру ребенок получил по праву наследования.

Бесплатный вопрос юристам онлайн

Если Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните, юрист Вам поможет:
Бесплатно с мобильных и городских

Если вы эту операцию самостоятельно оплатили и договор заключен с вами и на данный момент вы официально работаете и являетесь плательщиком НДФЛ, то можете. Добрый день,да,можете.

Документы: Декларация 3-НДФЛ

Справка 2-НДФЛ о доходах

Договор с медицинским учреждением

Документы, подтверждающие оплату (кассовые чеки, квитанции, платежные поручения и подобные документы)

Справка об оплате медицинских услуг

Лицензия медицинского учреждения Можете. Обратитесь на ресепшен, они все знают Привет, вы можете обратиться на ресепшен в клинике где провели операцию . Вам подготовят пакет документов. Для налогового вычета нужна лишь одна справка об оплате медицинских услуг, никакого пакета документов как тут пишут)

Обратитесь в клинику где было лечение, вам дадут эту справку, далее необходимо заполнить декларацию 3-НДФЛ и приложить к ней эту справку и будет вам счастье Могу ли я получить налоговый вычет за операцию в платной клинике? Какие нужны документы для этого?

Можно отчислять налоги из другого региона, если работаешь в Москве Если вы работаете удаленно за границей — неважно, по трудовому договору или ГПХ, — и там же живете постоянно, не присутствуете в России на протяжении 183 дней в течение года или дольше, вы ничего не должны российским налоговым органам. Налог на доход вы платите там, где вы — налоговый резидент. Не важно, какой регион.

Налог за вас платит работодатель, если речь про ТК РФ.

Если по ГПХ, 13% платите сами, подав до 30 апреля декларацию 3-ндфл. Если речь о пенсии, то значение имеет адрес регистрации, а не где Вы физически находитесь.

[b][i]С Уважением, адвокат в г. Москва – Степанов Вадим Игоревич.[/i][/b] А я работаю в Москве более 10 лет, и отчисления идут в Москву. Но живу в другом регионе. Тогда как?

Не вернете Срок действия права на имущественный вычет налоговым законодательством не регламентирован. Поэтому да, Вы вправе вернуть НДФЛ за квартиру, купленную в 2006 году. Единственный момент - подать декларацию Вы можете только за 3 последних года. То есть за 2021, 2022, 2023 гг. Если налогооблагаемых доходов в этом периоде не было, то возвращать будет нечего. Можно ли вернут налог за покупку квартиры если покупали квартиру в 2006 году

Здравствуйте.

Если вычет одобрен, нужно написать заявление на его получение. В личном кабинете эта форма автоматически появляется после камеральной проверки. Деньги должны прийти в течение месяца. В общей сложности получается четыре месяца с небольшим. Подал заявление на предоставления вычета в упрощённом порядке по приобретению имущественного вычета 3 НДФЛ после проведения камеральной налоговой проверки, прислали вот это пожалуйста помогите разобраться

Да По общему правилу налог должен быть уплачен. Есть исключения: освобождение от НДФЛ независимо от срока нахождения в собственности налогоплательщика продаваемого жилого помещения может быть при наличии совокупности условий, в частности, если налогоплательщик или его супруг (супруга) являются родителями не менее 2 детей, не достигших возраста 18 лет и др. (пункт 2.1. статьи 217.1 Налогового кодекса РФ). С уважением, А.Осоцкий. Если срок владения менее 3 лет, придется платить налог 13%. Да, в такой ситуации («…еще не прошло 3 лет владения…»), вам придется уплатить налог за квартиры-студии. При покупке квартиры вы можете воспользоваться имущественным налоговым вычетом. Я получила по наследству две квартиры-студии, но ещё не прошло 3 лет владения. В одной из них я прописана, во второй никто не прописан. Если я продам эти две студии и сразу на эти деньги куплю двухкомнатную квартиру и предъявлю в налоговую договор о покупке квартиры, придется ли мне платить налог за продажу двух студий?

Да, можете не платить налог. Здравствуйте!

Срок владения квартирой (для налоговых целей),приобретенной по ДДУ,исчисляется с даты подписаня АПП,а НЕ с даты регистрации права в Росреестре. 3-НДФЛ подавать НЕ нужно, налог уплачивать НЕ нужно (п. 17.1 ст. 217, п. п. 2, 3, 4 ст. 217.1, пп. 2 п. 1, п. 3 ст. 228, п. п. 1, 4 ст. 229 НК РФ). Срок владения БОЛЕЕ 5 лет. Если квартира была куплена в 2017 году по ДДУ, АПП подписан в 2018, а собственность зарегистрироыали только в 2019, в конце 2023 мы ее продали и сейчас меня просят предоставить 3-НДФЛ, имею ли я право не платить налог, если АПП подписан более 5 лет назад.

Нет. Просто потому, что нет такого налога. Но НДФЛ - платить надо, смотрите положения с. 217.1 НК РФ. Если дом единственный и срок владения более 3 лет, налог платить не нужно, как и подавать декларацию. Здравствуйте Эмма!

Налог платить не нужно.

Оцените пожалуйста ответ. Пожалуйста дом в собственности с 2002 года, 4 собственника в 2019 году документы переделали с Украинских на Российские и спустя 3 года с хвостиком продали. Подскажите пожалуйста нужно платить налог с продажи?

Согласно статей 208-210 НК РФ налог НДФЛ платится с полученного дохода за минусом понесенных расходов.

У вас получается 20 млн руб- 12 млн .руб - 3 млн .руб- 2 млн.руб= 3 млн руб

Налог нужно платить с 3 млн руб В 2024 году продал дом с участком за 20 млн, в собственности меньше 3 лет. В этом же году купил: 1. Квартира за 12 млн 2. Квартира за 3 млн (ипотека и поручитель (жена)) 3. Автомобиль 2 млн В 25 году нужно оплачивать налог с остатка 8 млн или 3 млн?

Уточните в ИФНС - Вы свои не платили, так что доход усматривается... Здравствуйте.

Нет не нужно. В декларации 3-НДФЛ можно не указывать доходы от продажи недвижимости, если она находится у вас в собственности менее трех или пяти лет, при условии, что доход от продажи не превышает 1 млн руб. Здравствуйте.

В вашем случае квартира находилась в вашей собственности менее трех лет. Однако вы продали ее дешевле, чем приобрели. Следовательно, дохода от продажи у вас нет. А значит, и платить налог не нужно. Приобрела квартиру по сертификату сироты за 3 млн.10 тыс. (Сертификат 3 млн. 9 тыс + 1 тыс из личных средств). После покупки я сразу продаю квартиру в течение месяца за 2 млн 900 тыс. Получается, продаю дешевле, чем купила. Вопрос: нужно ли платить налог, если нет дохода от продажи?

Здравствуйте, Наталья! Декларация и уплата налоге не подается, если владеете авто более 3 лет. В Вашем случае, если владели автомобилем менее трех лет, то сумму налога можно уменьшить до нуля. Для этого есть 2 способа: можно оформить вычет за фактические расходы на покупку машины либо воспользоваться лимитом (вычетом) в 250 тыс. рублей.

Разъяснения ИФНС Вам в помощь https://www.nalog.gov.ru/rn40/news/tax_doc_news/14524474/ . Декларацию по форме 3-НДФЛ подать придется. Добрый день! «Решили продать» авто , купленное в кредит. А с банком, выдавшим автокредит, продажу согласовали? В августе 2021 г.преобрели новый автомобиль за 1,5 млн рублей. С авто салона в автокредит. Сейчас решили его продать за 1 млн. рублей. Нужно ли будет платить налог с продажи авто? Во владении менее 3 лет, а продаём мы её дешевле чем купили. И нужно ли отчитываться в налоговую? Деньги с продажи пойдут на гашение задрлносьи по автокредиту. Заранее, спасибо.

Ответ лучше прочитать здесь

https://www.nalog.gov.ru/rn16/taxation/taxes/dec/8700878/?ysclid=lvhqt5hqq115077399 При заполнении декларации 3 ндфл на выигрыш в букмекерской конторе, надо налоговый вычет код 511 делать под каждой конторой е, если их несколько или только в одной?

Положен, если на работе не был предоставлен, только у одного работодателя, где дольше работали, чтобы выплата была больше. Для этого необходимо подать декларацию 3-НДФЛ за 23г и указать стандартный вычет на детей Добрый день!

В соответствии с п.п. 4 п. 1 ст. 218 НК РФ налоговый вычет за каждый месяц налогового периода распространяется на родителя, супруга (супругу) родителя, усыновителя, на обеспечении которых находится ребенок, в следующих размерах: 1 400 рублей - на первого ребенка; 1 400 рублей - на второго ребенка; 3 000 рублей - на третьего и каждого последующего ребенка.

Вам положен налоговый вычет на детей, наличие дохода за предыдущий год при этом значения не имеет. С 01.02.2023 по 14.09.2023 я работала официально, с 21.09.2023 по 23.01.2024 я стояла на бирже и с 24.01.2024 я устроилась в Муниципальное бюджетное детское образовательное учреждение (детсад), положены ли налоговые вычеты 13% на ребенка? Говорят, что официально должен быть рабочий предыдущий год

Здравствуйте.

Если это сделка между близкими родственниками, у вас нет обязанности сообщать в налоговую инспекцию о факте дарения имущества, поэтому и декларацию 3-НДФЛ подавать не нужно. Если квартиру дарите на общих основаниях, декларацию на следующий год оформляет одаряемый. Добрый день! Если квартиру подарили родственники, не указанные в ст. 14 Семейного кодекса (не являющиеся близкими), то одаряемый должен заплатить налог на доход 13% от кадастровой стоимости полученного в дар имущества. Вам не надо подавать эту декларацию Затем, что налоговая не видит родственных связей между дарителем и одаряемым. Родство нужно подтвердить документально. И, если дарение было не от близкого родственника (мама, папа, супруги, дети, бабушки, дедушки, сестра, брат), значит одаряемый заплатит налог 13% от кад.стоимости. Зачем подавать справку 3 ндфл в налоговую, если квартиру подарили родственники?

Добрый день!

Организация в любом случае будет налоговым агентом и обязана удержать НДФЛ.

По нашему мнению, по гражданско-правовому договору, срок действия которого истек до окончания налогового периода по НДФЛ, у организации отсутствует обязанность пересматривать статус физического лица и пересчитывать НДФЛ по ставке 30%.

В отношении доходов, получаемых физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами РФ, налоговая ставка установлена в размере 30%, за исключением доходов, перечисленных в п. 3 ст. 224 НК РФ (п. п. 1, 3 ст. 224 НК РФ). С 2023 г.не являюсь налоговым резидентом РФ. При заключении Договора ДГПХ с организацией в РФ будет ли организация налоговым агентом? На кого возлагается уплата НДФЛ на меня или организацию? Работу буду осуществлять дистанционно, не с территории РФ.

Добрый день! Можете обратиться в любое время, если право на вычет у Вас уже сформировано в полном объеме (то есть Вы уплачивали НДФЛ с официальных доходов на сумму не менее 2000000 рублей, п. 1 ч. 3 ст. 220 Налогового кодекса), лучше обратиться быстрее, чтобы получить деньги, смысла ждать нет. 2025 Купила квартиру в апреле 2024. Когда нужно обращаться в налоговую службу, что бы получить налоговый вычет одной суммой, сейчас или в 2025 году?

Алименты взыскиваются только после того, как с дохода исчислен и удержан НДФЛ. Если налог не удерживается, например, в случае применения имущественного вычета, то алименты начисляются со всей суммы зарплаты (п. 1 ст. 210 НК РФ, п. 1 ст. 99 закона 229-ФЗ). Комиссия за перевод средств алиментополучателю уплачивается за счет должника (п. 3 ст. 98 закона 229-ФЗ). по общему правилу любые вычеты происходят после оплаты подоходного налога После удержания налогов с вашей зарплаты идёт удержание алиментов. Алименты впоследствии налогом не облагаются Алиментщик вправе стандартный вычет на ребёнка, детей сделать по НДФЛ - на первого 1 400,00 руб., на второго - 1 400,00 руб., на трёх и более детей 3 000,00 руб. и алименты будут немного побольше. Пожалуйста от какой зарплаты рассчитываются алименты? До вычисления подоходного налога или после?

Здравствуйте, в соответствии с трудовым кодексом РФ, сроки выдачи справки 2-НДФЛ на работе — три рабочих дня после того, как работник организации обратился к работодателю Камеральная проверка проводится в течение 3-х месяцев со дня представления декларации в налоговый орган. https://www.nalog.gov.ru/rn77/taxation/reference_work/desk_audits/#:~:text=%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F%20%D0%B2%20%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5,%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%B2%20%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD. Как долго рассматривается налоговая декларация на доходы физлиц?

Здравствуйте уважаемая лилия!

Вам необходимо обратиться по месту жительства в ИФНС.

При необходимости можете обратиться к любому из юристов портала для содействия

Удачи Как можно вернуть НДФЛ? Работала официально только пару лет назад, общий стаж около 3-х лет.

Читайте по теме:

Бесплатный вопрос юристам онлайн

Если Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните, юрист Вам поможет:
Бесплатно с мобильных и городских
Помощь юристов и адвокатов
Спроси юриста! Ответ за5минут
спросить
Администратор печатает сообщение