Возврат ндс Россия / Налоги - 279 советов адвокатов и юристов

Хочу купить у диллера новый автомобиль КИА российской сборки и вывезти его в ЕС. Могу ли я получить возврат НДС и когда. Как вообще происходит эта процедура.

1 вариант: как иностранное или российское физическое лицо.

2 вариант: как иностранное юридическое лицо.

3 вариант: как российское юридическое лицо.

По какому из этих вариантов возможен возврат НДС?

Заранее благодарю!

С уважением,

Александр.

Организация 20 января 2015 г. представила уточненную декларацию по НДС за 1 кв 2012 в которой заявила право на возмещение из бюджета НДС по ставке 18%. Камеральная проверка завершилась 24 апреля 2015. 28 апреля 2015 организация подала в налоговый орган заявление о возмещении НДС путем перечисления на р/с. в тот же день 28 апреля 2015 нологовый орган выдал два решения. В первом решении: применение налоговых вычетов по НДС за 1 кв 2012 г. обосновано. Во втором решении: произвести возврат НДС не представляется возможным так как с-но ст. 78 п. 7 НК РФ заявление о зачете или возврате суммы излишне уплаченного налога может быть подано в течении трех лет со дня уплаты указанной суммы. Вопрос: прав ли налоговый орган?

Сможем ли мы НДС вернуть из бюджета при покупке ОС на ЕНВД, но расстаможке будучи уже на ОСНО.

Мы ООО на данный момент на ЕНВД, с 01.01.16 г. будем на ОСНО. Занимаемся грузоперевозками. Транспорт закупаем в фирме которая пригоняет его из Европы и расстамаживает на Россию. В 2015 г. эта фирма привезет в Калининград из Европы прицеп и расстаможит его на Калининградскую область. Т.е. он будет расстаможен не на Россию, а на область. Эта фирма на УСН. В 2015 г. мы его покупаем. Т.е. договор купли-продажи будет от 2015 г. и оплата тоже.

В 2016 г. мы будем на ОСНО. И мы собираемся от себя уже расстаможить его на всю Россию без ограничений. Мы будем подавать на границу декларацию и платить от себя (будучи уже на ОСНО) таможенные платежи, которые облагаются НДС. Сможем ли мы этот НДС зачесть на возврат из бюджета? Подскажите так же статьи на которые полагается ответ, чтобы свое право отстаивать в налоговой. Спасибо за ответ.

Российская компания планирует заключить сделку с иностранной компанией, реализуя ей свои услуги. Нужно ли будет российской компании платить НДС при получении оплаты от экспорта услуг?

Наше ооо (на осн) импортировало сжиженный газ (бутан технический) в рф из азербайджана, мы оплатили ндс и пошлину в таможню, налоговая списала с нас еще раз ндс, говоря о том, что якобы мы должны были оплачивать ндс не в таможню, а в налоговую (они подавали запрос на таможню, оплачивали ли мы туда ндс), понимаем, чтл налоговая поступила незаконно, списав с нас второй раз ндс импортный, на какие пункты можно сослаться в нк рф, чтобы подать претензию налоговой и вернуть деньги?

Налогообложение. Я ИП работаю на упрощенной системе налогообложения-патент. У меня помещение, собираюсь сдать в аренду компании ЗАО Т... , встал вопрос об отчислении 18% НДС от арендной платы, почему? У меня же упрощенка разве это не 6%. Заранее благодарна с уважением Н.

Прошу внимания, вопрос не простой!

Наша компания заключила договор на разработку спутника. Получила аванс 150 млн. на закупку материалов, и закупила материалы в США, уплатив пошлину, НДС и так далее. Ввезла данный товар, но заказчик направил письмо чтобы приостановили работы по контракту. Мы хотели бы вернуть уплаченный НДС! Как нам поступить в данной ситуации?! Налоговая ставка контракта нашей компании и Заказчика 0% НДС. Договор на поставку материалов из США 18% НДС! Правильно ли я понимаю, что пока изделие не будет выпущено, мы не сможем вернуть НДС! Но если договор заморозил Заказчик, прислав нам письмо что Прошу приостановить работы на неопределенный срок, как нам быть? Нам нужно расторгнуть договор, передать Заказчику купленный товар за ранее полученный аванс и далее как поступить чтобы осуществить возврат НДС?

Бесплатный вопрос юристам онлайн

Если Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните, юрист Вам поможет:
Бесплатно с мобильных и городских

В декабре 2021 - январе 2022 была проведена международная морская перевозка. С 0% по НДС, бухгалтер уверяла что сдала документы, но в декабре 2022 года ИФНС выставила требование на уплату 20% , с утверждением что документов не было, доказать бухгалтер не смогла факт своевременной сдачи отчетности (в электронных каналах нет данных). Подготовили и отправили документы на подтверждение 0% ставки 27.12.2022, и отправили документы на возмещение НДС. ИФНС проводит камеральную проверку. 1. Какова вероятность отказа в применении 0% ставки? (по факту от других контрагентов есть подтверждение и своевременная сдача отчетности по этой же перевозке). 2. Какова вероятность отказа в возмещении НДС в такой ситуации, и правомочность требования от ифнс, что вы нам заплатите а мы вам вернем на налоговый счет.

Покупаю в России новый автомобиль российского производства и сразу вывожу в ЕС. Могу ли получить возмещение НДС?

Я гражданин РФ и имею ВНЖ в стране ЕС. Также, есть своя компания в ЕС. На кого регистрировать автомобиль, на себя или на фирму - не принципиально.

Какую пошлину нужно будет заплатить если экспресс почтой будет доставляться слиток золота через границу из за рубежа. По закону покупка золота облагается НДС 18%. В какой момент нужно производить этот платеж?

Какая процедура растаможки?

Частное лицо сдает помещения магазину (который платит налоги) платит коммунальные платежи и за электроэнергию, в чеке выставлено НДС - 18%. Возможно ли вернуть эту сумму? И как?

В Белорусии хотим купить старое рабочее оборудование у разорившейся фабрике, НДС можно будет вернуть?

Ресурсоснабжающая организация получает от местного бюджета субвенции на покрытие убытков от регулируемой деятельности. Должна ли РСО восстанавливать НДС по приобретенным услугам товарам, тмц, если они были оплачены за счет этих субвенций. (С 01.07.2017 г. с учетом изменений, вступивших в силу с 01.07.17 в соответствии с 401-ФЗ от 30.11.16) .

ООО работающее по УСН, получило товар из Белоруссии, платит ли оно в этом случае НДС? Контрагент из Белоруссии просит предоставить подтверждение уплаты НДС.

Наша компания занимается маркетинговыми исследованиями. Мы резидент РФ. Один из наших клиентов - резидент Республики Казахстан. Должны ли мы платить НДС (в РФ или в РК), если результат нашей работы (услуга) - отчет о маркетинговом исследовании мы передаем клиенту в Республику Казахстан? Исследование тоже проводится на территории Казахстана.

Скажите, пожалуйста, в каком % платится НДС в этой ситуации. Есть договор от июля 2018, в котором есть примерно такая фраза: "стоимость услуг 1000 руб., в том числе НДС 18% - 1800 руб.. Оплата производится в течение 30 дней после выставления акта за оказанные услуги". Если акт нам выставят 25 декабря, то оплата до 20 января. В этом акте должен быть НДС 20% или 18%? То есть вопрос в том - в случае с НДС важна дата оказания услуги (до 2019 года) или дата оплаты (после 1.01.2019). Если НДС все же меняется - нужно доп. солашение заключать?

Вопрос по НДС.

Разница в декларации между налоговой базой по НДС и налогом на прибыль из-за возврата товара. Мы его ввели не как обратную реализацию, а именно как возврат. Как составить объяснение в налоговую.

Наша организация находится на общей системе налогообложения. По договору с покупателями мы обязаны доставить товар. Для доставки привлекаются сторонние перевозчики (ИП). В договорах на оказание автоуслуг хотим прописать, что обеспечиваем ГСМ транспортные средств перевозчиков. Для этих целей заключен договор на приобретение ГСМ

Можем ли мы как заказчик автотранспортных услуг возмещать НДС по ГСМ, израсходованным перевозчиками и можем ли мы расходы по ГСМ включать в расходы при определени базы по прибыли? Какие документы нам необходимо затребовать от перевозчика? Каковы налоговые последствия для обеих сторон сделки (НДС, Прибыль, НДФЛ для ИП)если заказчик – ООО на ОСНО, перевозчик-ИП на ОСНО.

Организация работает на УСНО. Хотим продать здание. Оценщик в отчете написал стоимость с НДС 2 млн. Покупатель не знает как ему лучше приобрести объект: как физлицо, ИП или как ООО, которое работает с НДС. В этой связи 2 вопроса: 1) как определится покупателю с выбором 2) какую взять стоимость из отчета об оценке с НДС или без 3) как в договоре купли-продажи правильно указать стоимость.

Нужна помощь!

1) Физическое лицо сдаёт в аренду помещение под магазин ООО. На момент подписания физлицо не является плательщиком НДС, а платит 13% подох налога с суммы арендной платы!.. Договор долгосрочный!.. Налоговая инспекция вызвала на выездную проверку физлицо по вопросу начисления НДС за 2015-2017 г... аргументируя что сумма арендной платы за три месяца превышает 2 мил руб!.. Налоговая насчитали сумму НДС пени и штраф за проверяемый период!.. Вопрос имеет ли право налогам приравнивать физлицо на уплату НДС!?

2) И если это правомерно как быть с налогами 13%.. которые были начислены и оплачены за проверяемый период?

Ситуация: товар завезен из ОАЭ в Казахстан, где прошел таможенную очистку (оплачены там. пошлины и НДС и т.п.) после чего, казахстанское юр. лицо продало товар российскому юр. лицу в Россию. Вопросы: 1. Какая ставка НДС будет в Казахстане при там. очистке? 2. Вернут ли казахстанский НДС при продаже товара в Россию? 3. Нужно ли платить НДС в России (и сколько) при ввозе этого товара из Казахстана? Доп. информация приветствуется. Спасибо.

Сдавал в аренду собственные помещения несколько лет, платил прозрачно по декларациям НДФЛ, в 2014 г зарегистрировался как ИП, налоговая проверила 2012-13 гг и насчитала к уплате НДС, так как занимался экономической деятельностью, при этом считают НДС сверху на доходы, а не в том числе. Возврат НДФЛ предлагают возвращать через контрагентов, в зачёт отказываются принимать. Если Вы имеете нужный опыт и знаете на что обратить особое внимание прошу помочь. С уважением, Горгаев Геннадий. Г.Саратов. Тел: 89272771566. Mail:Gorgaevgena@yandex.ru

Наша организация является МУП. Учредителем является администрация города. По договору о предоставлении муниципальной гарантии, администрация оплатила поставщику задолженность за МУП по договору поставки газа, без права регрессного требования Гаранта. Облагается Ли НДС сумма муниципальной гарантии?

ООО подала заявление на УСН, но позже поняла, что ей это не надо, что можно сделать, что бы не восстанавливать НДС по приобретенному транспорту?

Эта льгота предоставляется только один раз? Ничего не изменилась в законадательстве.

Заранее спасибо за ответ.

Татьяна.

Юр.лицо в Грузии покупает по б/н расчету авто российского производства у автосалона в России. Может ли автосалон продать автомобиль с нулевой ставкой ндс?

В 2011 г. приобрел зем. участок с домом. На каждый объект имею Свидетельство о гос. регистрации права + договор купли-продажи. Однако, сегодня, в Налоговой инспекции мне сказали, что возврат будет производиться только по одному из объектов - дом или участок. Я ужасно расстроен. Помогите пожалуйста, разъясните мне, правильно ли это? Меня смущает одно: «объект права: зем.участок – категория земель: земли населенных пунктов, для индив. Садоводства; садовый дом, назначение жилое, 75 м 2». Заранее благодарен. Сергей.

Собственник нежилого помещения (800 кв.м) являясь индивидуальным предпринимателем с упрощенным налогообложением сдает данное помещение в аренду. Помещение находится в другом регионе, он сам прописан и проживает в другом регионе. Как предприниматель он освобожден от уплаты налога на недвижимость. Будут ли начислять налог на имущество как на собственника в том регионе где находится собственность?

Школе подарили автомобиль стоимостью 800 000 рублей. Обязана ли теперь школа заплатить налог на прибыль и налог на имущество?

Я нахожусь в командировке за границей более 183 дней и с меня вычитают подоходный налог 30 %,при возвращении в Россию что мне сделать, чтобы платить налог 13%. С уважением, Александр.

Ситуация такая ооо в процессе ликвидации учредителю должны проценты по займу, организация отдала их имуществом и заплатила ндфл, но налоговая сказала что с этой суммы мы должны еще налог на прибыль ссылаясь на судебную практику, правомерно ли это.

СВЕТЛАНА,

Жилой дом сдан в эксплуатацию 22.03.2006 года. Дата выдачи свидетельства: 09.06.2006 года. Являюсь пенсионером и инвалидом 2 группы. До 2019 года налоговые уведомления не приходили. Налог на имущество (жилой дом). В 2020 году пришел налог на имущество как объект незавершенного строительства хотя дом сдан в эксплуатацию. Позвонил в налоговую они сказали что к ним приходят сведения как объект незавершенного строительства. Потом сотрудник налоговой позвонила в юстицию сказали что там произошла техническая ошибка. Предложили сходить в МФЦ и самому исправить ошибку. Я К ЭТОЙ ОШИБКЕ НИКОГО ОТНОШЕНИЯ НЕ ИМЕЮ.

Можно ли осуществлять возврат поставщику алкогольную продукцию с истекшим сроком годности? Если да, то с какие документы необходимо при этом оформить?

Имеет ли право арендодатель взымать с арендатора ндс, а также увеличивать арендную плату в связи с увеличением налога.

Дмитрий.

нет кассового аппарата и по закону получается что мы не имеем права получить безналичные деньги на расчёт как решить эти вопросы заранее благодарен! Евгений Анатольевич!

Может ли возвращение НДС на экспорт японской нового автомобиля из России в Европейский Союз, принадлежащей компании в Европе?

Моя мама гражданка Украины, проживающая в Крыму имеет в собственности квартиру в РФ более трех лет. Нужно ли ей регистрироваться на территории РФ в течении 183 дней для налоговой амнистии при продаже квартиры? Я сам гражданин России. В случае, если мама перепишет квартиру на меня, нужно ли мне ожидать три года, чтоб продать квартиру без уплаты налогов? Спасибо.

Вопрос касательно ВЭД.

1. Зарубежная компания покупает у Российской компании пиломатериал.

2.Та же зарубежная компания хочет переработать в продукцию этот пиломатериал в другой Российской компании по договору оказания услуг.

3. Готовую продукцию отправляет Российская компания оказывающая услуги по переработке на экспорт.

4. Какие договорные отношения должны быть между всеми участниками сделки учитывая, что первая компания должна вернуть Н.Д.С за проданный пиломатериал?

Какой договор займа лучше заключить на 1000 000 между ООО (заимодавец) и ИП (заемщик) без последствий для налоговой,, хотим беспроцентный займ.

В 2018 году купили машину на ООО за 216000, в 2019 году продали за 200000. Позвонили с налоговой и потребовали уплатить налог 20 процентов с продажи машины. Машина продана за меньшую цену. Мы прибыли не получали при продаже. Машина продана буквально 2 дня назад.

Как рассчитывается таможенная стоимость импортируемого товара? Мне пришёл товар на замену по гарантии. Бракованный я буду отправлять назад. Таможня пытается взять с меня пошлину, но я ее оплатил в прошлый раз, сейчас я ничего не платил за товар. И в накладной магазин Amazon указал стоимость 0. Правомерны ли требования таможни оплатить пошлину исходя из рыночной стоимости товара в случае гарантийной замены или подарка (или скидки)?

Земельный налог за год (налогоплательщик - физическое лицо) должен уплачиваться, как известно в конце следующего за года. То есть за 2017 - в конце 2018 года и т.п. Налогоплательщик, с 2014 года владеющий участком (кадастровая стоимость которого установлена в 2013 году), в 2019 году обратился в суд для уменьшения кадастровой стоимости. Суд удовлетворил его требование и уменьшил кадастровую стоимость. Переплата, кажется, должна возвращаться за три года, предшествующие году обращения. То есть, в данном случае, это 2016-2018 годы. Вопрос: возвращается переплата по начисленному за 2016-2018 годы налогу или по уплачиваемому в 2016-2018 годах (т.е. начисленному за 2015-2017 годы)? Должны ли вернуть за 2015 год?

ООО находится на ЕНВД (продуктовый магазин) и 6% от дохода (безналичный расчет), так как усмотрела снятие наличных денег, а также штатное расписание и приказ о выдаче денежных средств под отчет.

Если случится камеральная провера физического лица по НДФЛ, нужно предоставлять рассходы на постройку и отделку дома который продал.

Вопрос.

Как долго я должен хранить эти рассходники. Слышал, что государство не обязывает физ. лиц хранить эти документы, а рекомендует.

Могу ли я нанять оценщика, для экспертизы рассходов. И обязанна ли принять эту экспертизу налоговая?

В декларации указанна сумма расходов. Сумму я помню какую потратил. А документов на неё нет.

Я являюсь собственником нежилого помещения, которое планирую отдать ООО в аренду на основании безвозмездного договора. Может ли ООО сдавать это помещение в субаренду другим юридическим лицам? Если да, то как правильно это оформить.

Требуется специалист со знанием бухгалтерского и налогового учета для грамотного оформления пунктов договора, касающихся БУ и НУ.

Дано: договор на демонтажные работы зданий, Заказчик - АО на общем режиме, Подрядчик (наша организация) ООО на УСН-15. Взаимозачет на 70-90%% стоимости реализованных материалов, полученных от демонтажа (металлолом - НДС?). 10-30%% возврат Заказчику.

Я купил земельный участок, построил на нем дом. Расходы не зафиксировал. Чтобы учесть расходы на строительство хочу заключить договор подряда с компанией. Мне дадут приходник, чек и акт. Вопрос, будет ли проверяться налоговой компания предоставившая мне данные документы на предмет проведения оплаты?

Оформлен патент на грузо перевозки, открыто Ип, хочу открыть озон маркет плейс, по-моему нельзя оформить патент на этот вид деятельности как быть?

Срок владения более 3 х лет. Оформлен на физлицо. Учасвовал в предпринимательской деятельности. Система налогооблажения патент и усн.

С уважением, Андрей!

У меня такой вопрос. ИП на упрощенке сдает производственное помещение. ОКВЭД сдача в аренду 70.20.2. Собирается заняться благоустройством территории (асфальтирование, укладка тротуарной плитки, установка ограждений). Подскажите, пожалуйста, какие коды ОКВЭД использовать. И второй вопрос. Если на эти работы нанимать работников из ближнего зарубежья с патентом, то какие налоги необходимо будет оплатить на себя и на работников. Зарание благодарю. Татьяна.

Бесплатный вопрос юристам онлайн

Если Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните, юрист Вам поможет:
Бесплатно с мобильных и городских
Помощь юристов и адвокатов
Спроси юриста! Ответ за5минут
спросить
Администратор печатает сообщение