Декларация о доходах формы 3 ндфл / Налоги - 1038 советов адвокатов и юристов

Добрый день. Физлицам больше не нужно будет подавать в инспекцию налоговую декларацию при продаже недвижимого имущества (жилых домов, квартир, комнат, садовых домов или земельных участков) на сумму до 1 млн рублей, а иного имущества (транспорта, гаражей и т.д.) - до 250 тыс. рублей. Указанные суммы соответствуют размерам имущественных налоговых вычетов по НДФЛ. При этом если доходы от продажи объектов превышают размер вычетов, обязанность по предоставлению в инспекцию декларации по форме 3-НДФЛ сохраняется.

Данные нововведения будут распространяться на лиц, продавших имущество начиная с налогового периода 2021 года. Таким образом, за продажу машино-места декларация подаётся. Не могу разобраться, помогите, пожалуйста. Нужно ли мне подавать декларацию о доходах в 2024 году, если я продала машино-место в 2023 году за 750 тысяч рублей.

Федеральный закон от 02.07.2021 № 305-ФЗ.

Физлицам больше не нужно подавать в инспекцию налоговую декларацию при продаже недвижимого имущества (жилых домов, квартир, комнат, садовых домов или земельных участков) на сумму до 1 млн рублей, а иного имущества (транспорта, гаражей и т.д.) – до 250 тыс. рублей. Указанные суммы соответствуют размерам имущественных налоговых вычетов по НДФЛ. При этом если доходы от продажи объектов превышают размер вычетов, обязанность по предоставлению в инспекцию декларации по форме 3-НДФЛ сохраняется. Продала недвижимость меньше миллиона рублей. Надо ли подавать декларацию 3 НДФЛ? Если нет, то что написать в пояснении о не предоставлении 3 НДФЛ?

Если дохода не было, то декларацию можно подать на вычет за покупку авто. В декларации указывается сумма вычета, которую можно получить, если расходы на покупку превышают 250 тысяч рублей.

Для получения вычета необходимо предоставить в налоговую инспекцию следующие документы:

- Заявление на возврат налога;

- Договор купли-продажи автомобиля;

- Документы, подтверждающие оплату автомобиля (квитанции, чеки, платежные поручения);

- Декларацию по форме 3-НДФЛ;

- Паспорт;

- ИНН. 20.11.2019 был заключён договор займа в сумме 1100000,08.08.2020 я покупаю авто за 852 т.р.,18.09.2020 заключаем договор залога в обеспечении возврата денежных средств передаю авто (цена закладываемого имущества 1100000).10.01.2022 года мы заключаем соглашение об отступном, я передаю в собственность авто и с этого момента мои обязательства по договору залога и займа прекращаются в полном объёме. Как подать декларацию 3 ндфл если дохода не было?

Документальное подтверждение источника дохода для ВНЖ и РВП и сумма самого дохода оформляется с помощью:

формы 2-НДФЛ – от работодателя, который является юридическим лицом или ИП;

справки для подтверждения дохода самозанятого – подходит только гражданам ЕАЭС;

выписки из банка;

формы 3-НДФЛ или налоговой декларации – для иностранцев, работающих по гражданско-правовому договору, а также для индивидуальных предпринимателей. От них потребуется еще и квитанция об уплате налогов.

В вашем случае подойдет справка о размере пенсии Нужна ли справка из банка для получения ВНЖ пенсионеру 87 летнему

Добрый день!

В декларации по форме 3-НДФЛ строка 100 указывает на сумму налога, исчисленного с доходов налогоплательщика. Это общая сумма налога, которую, согласно декларации, должен заплатить налогоплательщик. В то время как строка 133 отражает сумму налога к уплате в бюджет. Эта сумма представляет собой фактическую сумму к уплате налогоплательщиком после учета всех налоговых вычетов, удержанных авансовых платежей и прочих налоговых льгот. НЕ могу понять, какая строка из декларации 100 или 133 указывает сумму к уплате налога за год?

Ольга, добрый вечер!

При усыновлении ребенка обычно требуется предоставление документов, подтверждающих финансовую состоятельность и способность обеспечить удовлетворение потребностей ребенка. В Российской Федерации одним из таких документов может быть декларация о доходах по форме 3-НДФЛ.

Однако, при предоставлении декларации о доходах, важно соблюдать требования законодательства и предоставлять достоверную информацию.

Важно отметить, что предоставление заведомо ложных сведений или скрытие доходов может иметь юридические последствия и негативно повлиять на процесс усыновления. Можно ли при усыновлении ребёнка предоставить декларацию о доходах 3 ндфл, если имеются доходы, помимо официальных?

Смотря, сколько владели и за какую стоимость покупали Если вы продали автомобиль, которым владели менее 3 лет, то при его продаже обязательно нужно подавать декларацию о доходах по форме 3-НДФЛ вне зависимости от суммы продажи и от того, был ли автомобиль продан дешевле, чем куплен.

Декларацию нужно подать на следующий календарный год после продажи машины в срок до 30 апреля, а налог (при необходимости) оплатить до 15 июля. Если владели более 3 лет, налога нет Продал машину за 400 тыс надо ли заполнять декларацию, платить налог и вообще совершать какие либо действия?

Бесплатный вопрос юристам онлайн

Если Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните, юрист Вам поможет:
Бесплатно с мобильных и городских

Налоговая декларация не представляется при продаже недвижимого имущества на сумму до 1 млн рублей и иного имущества (транспорта, гаражей и т.д.) - до 250 тыс. рублей. При этом если доходы от продажи объектов превышают размер вычетов, обязанность по предоставлению в инспекцию декларации по форме 3-НДФЛ сохраняется.

Соответствующие изменения предусмотрены Федеральным законом от 02.07.2021 N 305-ФЗ. Надо ли мне подавать декларацию в налоговый орган, если я продала гараж ровно за 300000 р?

Добрый день!

Пишите жалобу на имя начальника ФНС.

С уважением, юрист Ермаков Сергей Александрович. Ну. может иной доход, какой был..

Узнайте в ИФНС прежде чем что-то платить.. Вся информация есть в лк налогоплательщика физлица. А Вы декларацию по форме 3-НДФЛ сдавали в связи с продаже транспорта, или недвижимости? Нужно обратиться с налоговую и выяснить причину начисления налога Пришло уведомление оплатить налог. В собственности ничего нет, написано штраф за неопдаченный в срок налог на доходы, ип у меня тоже нет, как спмозанятый тоже не оформлена

Представьте суду сведения о доходах. Предоставьте.

1. Сведения о размере получаемого дохода.

2. Сведения о наличии лиц, находящихся на иждивении у должника-гражданина Наталья, [b]предоставьте суду[/b]:

[i]-Копию свидетельства о рождении ребенка;[/i]

[i]-Справку 2-НДФЛ (или последнюю декларацию по форме 3-НДФЛ) о доходах;[/i]

[i]-выписку о получаемых пособиях на ребенка;[/i]

[i]-справку о том, что находитесь в отпуске по уходу за ребенком, если находитесь в отпуске;[/i]

[i]-предоставьте документы о своих расходах: по ЖКХ, на ребенка (кружки, секции), одежда, обувь, лекарства и т.д.[/i] У меня удерживаю по ИП 50 % я обратилась в суд что оставляли мрот на меня и на ребенка, мне отправили определение доказать что я в этом нуждаюсь, как доказать, я одинокая мать отца у ребенка нет. Спасибо

С полученной суммы дохода от продажи земельного пая вам необходимо будет подать декларацию о доходах физических лиц по форме 3-НДФЛ. Обязанность эта лежит на физическом лице, продавшем пай. В графе доходы вам необходимо будет отразить сумму, полученную от продажи, а в графе расходы, ту сумму, которая оговорена в главе 23 Налогового Кодекса. В случае получения положительной разницы сумма налога исчисляется по ставке 13 процентов. Все завит от того, когда вы стали собственником, является ли данный пай учредительным взносом и т. п. При получении суммы за пай, при продаже его своей организации, данная организация имеет право удержать с вас сумму налога Если пенсионер продает земельный пай сельхоз назначения (6 гр) платит он налог с продажи или нет?

Сестра или мама подарит?

Вообще лучше подать декларацию, и приложить документы по родству Здравствуйте, Инна.

В случае дарения квартиры сестрой Вы не обязаны уплачивать НДФЛ и у Вас нет обязанности предоставления декларации в налоговую. (п. 18.1 ст. 217 НК РФ; п. 4 ст. 229 НК РФ).

В другом случае: если бы Вы получили квартиру по договору дарения [u]не от близкого родственника[/u], то обязаны были бы в соответствии со ст. 228 и п. 4 ст. 229 НК РФ представить налоговую декларацию по налогу на доходы физических лиц (форма 3-НДФЛ) и уплатить налог.

[b]Вам беспокоиться не о чем. То, что у Вас с сестрой разные отцы, не имеет никакого значения. От уплаты налога и предоставления декларации по договору дарения Вы освобождены[/b]. Скажите пожалуйста, если моя сестра (одна мама), подарим мне квартиру по договору дарения, должна ли я деклорировать свой доход в следующем году и указать данную недвижимость?

При покупке некоторой недвижимости, в частности жилья, предусмотрен имущественный вычет, использование которого позволит не облагать часть дохода (в размере вычета) НДФЛ. Вычет можно получить в течение календарного года в налоговом органе по окончании года. Для этого нужно обратиться в налоговый орган - с налоговой декларацией по форме 3-НДФЛ. Неиспользованный остаток вычета может быть перенесен (пп. 3, 4 п. 1, п. п. 7, 8, 9 ст. 220 НК РФ). Судя по всему вы имеете ввиду налоговый вычет да можете подавать он формируется на основании платежей периода. В июне 2023 г уволилась, в августе 2023 г приобретается жилье, могу ли подать сразу на возврат 13%,?

Обратитесь к юристам в ЛИЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ за консультацией. Здравствуйте! Декларацию по форме 3 НДФЛ необходимо подать, если автомобиль на момент продажи, находился в собственности менее 3 лет.

В декларации отразите сумму продажи автомобиля. К декларации можете приложить пояснения в свободной форме, что договор утерян и восстановить его нет возможности.

Не забывайте, что при продажи автомобиля вы можете воспользоваться имущественным налоговым вычетом в размере 250 000 руб или уменьшить сумму доходов от продажи автомобиля на сумму расходов, связанных с его приобретением. Получите сведения в ГИБДД - о переходе прав на авто.

Без этих сведений от ИФНС будут вопросы. Как подать декларацию в налоговую инспекцию после продаже автомобиля, если нет договоров купли-продажи?

Здравствуйте. Да. Если Вы продали земельные участки, находившиеся у Вас в собственности менее трех (пяти) лет Вам необходимо самостоятельно отразить полученные доходы в налоговой декларации по налогу на доходы физических лиц, также и дом Добрый день, исходя из норм налогового кодекса, если срок владения менее установленного срока (три или пять лет), то у Вас сохраняется обязанность по подаче декларации по форме 3-ндфл и уплате налога.

Есть варианты для уменьшения налогооблагаемой базы путем использования налогового вычета при продаже, также возможна и комбинация налоговых вычетов (при продаже и покупке). Для более точного ответа необходима дополнительная информация.

Освобождение от налога возможно, если сумма продажи не более 1 000 000,00 рублей Да, платите налог в любом случае, нет минимального срока владения. Дом жилой 50 м и земля 12 соток (ЛПХ) хотим продать по семейным обстоятельствам, в собственности меньше года. Будет ли требоваться оплатить налог?

Можно. В договоре нужно указывать реальную стоимость Продавайте. Но налог с продажи земельного участка заплатить обязаны за минусом 250 тысяч. Если вы потратили на покупку имущества больше, чем получите при продаже, налога также не будет. Если вам нужна подробная консультация, со ссылками на законы, выберите юриста на платной основе (ст.779 ГК РФ) к нему обратитесь. Здравствуйте те лица, которые владели землей менее трех лет, самостоятельно заполняют декларацию по форме 3-НДФЛ и подают ее в налоговую. Лица, владевшие участком более пяти лет (в некоторых случаях — трех лет), от обязанности оплачивать налог с продажи дачи освобождены, так как полученные от продажи такого имущества доходы не подлежат налогообложению, в соответствии со ст. 217.1 НК РФ. Если земельный участок в собственности менее 3 лет, могу ли я его продать за 1 млн. без обложения налогом?

Здравствуйте, Анна!

Вы считаетесь собственником квартиры с той даты, которая указана в свидетельстве о смерти наследодателя. Если с этого момента по день продажи квартиры прошло 3 года и больше, то с полученного дохода налог платить не надо. Декларацию по налогу (форма 3-НДФЛ) вы подавать не обязаны. Здравствуйте!

Минимальный срок владения составляет 3 года. По истечении 3-х лет при возмездном отчуждении доли НДФЛ уплачивать НЕ нужно. Ст.217.1 НК РФ. Однако, если Вы и до принятия наследства владели долей в этой квартире (любой), то срок владения (для продажи) исчисляется с даты начала владения именно своей доли, а не наследства (приращение долей). Если владели долей ранее, то можете продать, освободившись от налога После принятия наследства (1/2 часть квартиры) когда можно продать квартиру не выплачивая 13%?

В зависимости от обстоятельств, вы можете иметь право на имущественный налоговый вычет при продаже квартиры. Если от продажи квартиры у вас возник доход, вы обязаны подать в налоговый орган декларацию по форме 3-НДФЛ, в которой рассчитывается сумма налога к уплате с учетом налоговой базы и применяемых налоговых вычетов. Здравствуйте! Имеете право на вычет только со своей доли. Так на вычет с ипотечных процентов, пропорционально стоимости своей доли. Вычет с покупки у матери не положен В 2014 приобреталось жильё у застройщика в доле с мамой. В 2018 я выкупила долю у мамы в ипотеку. В связи с трудностями квартиру через два года после этого продала и ипотека была погашена досрочно соответсвенно. Имею ли я право на какой-то налоговый вычет?

Здравствуйте. Уведомление производится обычно, когда возникает обязанность по исчислению и уплате налогов. Например, если у Вас были в течение предыдущего года доходы, полученные на территории РФ и Вам нужно уведомить налоговую о полученных доходах, то это можно сделать при подаче декларации 3-НДФЛ. Или если у Вас есть брокерский счет у брокера, осуществляющего свою деятельность в РФ, то можно уведомить брокера, а он уже сам исчислит нужный размер налога и уведомить тем самым налоговую. Если такой необходимости нет, то можно уведомить налоговую в обращении свободной формы. Как уведомить ФНС о том, что я не являюсь налоговым резидентом РФ? (последний год живу за границей) Можно ли это сделать как-то дистанционно? Я смотрела сайт ФНС, но не нашла там какой-то формы на эту тему

Договор дарения и свидетельство о рождении ваше. Нужно обоснование что подарил именно родитель. Добрый день!

В том случае, если одаряемый является близким родственником, то полученная в дар недвижимость не признается его натуральным доходом и НДФЛ он с него не уплачивает.

Налоговым законодательством определено, что физические лица не обязаны указывать в декларации по форме 3-НДФЛ доходы, которые освобождены от НДФЛ, в т. ч. и по рассматриваемым операциям (абз. 2 п. 4 ст. 229 НК).

Если вас прямо очень) беспокоит данный вопрос, вы можете через личный кабинет налогоплательщика направит в соответствующую ФНС пояснения с приложением копии договора дарения (но это совсем не обязательно)) В 2022 году я получила в дар от отца недвижимое имущество. Какие документы в налоговую мне нужно предоставить, для обоснования отсутствия обязанности подавать налоговую декларацию?

Доходы в денежной и натуральной форме, получаемые от физлиц в порядке наследования, не облагаются НДФЛ. Здравствуйте

если по кадастровой стоимости-стоимость менее 1 млн р, то налога при продаже платить не нужно

с 2021 года НДФЛ-3 также подавать не нужно Добрый день. Смотря о каком имуществе речь)

Есть движимое, где необлагаемую сумму можно учесть только в пределах 250 тысяч.

Есть жилое и нежилое, где суммы также отличаются.

Если речь идет о жилом помещении, тогда с суммы, не превышающей 1 млн. руб налог не платиться и декларация не подается. Как облагается налогом сделка по продаже имущества пришедшего по наследству, если стоимость её составляет 450 тысяч рублей. Надо ли составлять декларацию 3 НДФЛ?

Справки 3-НДФЛ не существует, есть декларация 3_НДФЛ, которая заполняется налогоплательщиком при получении доходов, с которых не удержан НДФЛ либо для получения налогового вычета. Если вы такую декларацию в налоговую не предоставляли, то и в банк вам тоже предоставить нечего Здравствуйте. Налоговая декларация по форме 3-НДФЛ — письменное заявление физ. лица о доходах и расходах за год. Вместе с тем, форма 3-НДФЛ применяется не только для расчета доходов, подлежащих налогообложению, но также в качестве документа при подаче заявки на кредит или выпуск кредитной карты) Банк запросил справку 3-НДФЛ. Есть ли смысл предоставлять ему 3-НДФЛ, если там не будет информации о налогах?

Здравствуйте

важна кадастровая стоимость Если стоимость объекта недвижимости меньше или равна 1 млн, платить налог с полученного дохода не надо!

Федеральный закон от 02.07.2021 № 305-ФЗ.

Так, физлицам больше не нужно будет подавать в инспекцию налоговую декларацию при продаже недвижимого имущества (жилых домов, квартир, комнат, садовых домов или земельных участков) на сумму до 1 млн рублей, а иного имущества (транспорта, гаражей и т.д.) – до 250 тыс. рублей. Указанные суммы соответствуют размерам имущественных налоговых вычетов по НДФЛ. При этом если доходы от продажи объектов превышают размер вычетов, обязанность по предоставлению в инспекцию декларации по форме 3-НДФЛ сохраняется. Платите налог, если меньше 3 х лет и стоимость более 1 млн руб. Хочу продать квартиру, которую получил в наследство. Владею 2 года, сумма сделки 200 000 рублей. Нужно ли мне платить налог с продажи?

Добрый день! Налоговыми резидентами признаются физические лица, фактически находящиеся в Российской Федерации не менее 183 календарных дней в течение 12 следующих подряд месяцев.

Если гражданин работает за рубежом, но при этом является налоговым резидентом. РФ, то с полученного им дохода от этой работы он обязан самостоятельно исчислить и уплатить НДФЛ, а также представить декларацию по НДФЛ (форма 3-НДФЛ) в налоговый орган по месту своего жительства не позднее 30 апреля следующего года (ст. 228, 229 НК РФ). Указанный доход подлежит обложению НДФЛ по ставке 13% (ст. 224 НК РФ). Я работаю в Бангладеш, подоходного налога у нас с зарплаты нет. Я тут всего 3 месяца, получается я пока что налоговый резидент РФ, я планирую работать тут еще не один год и точно перестану им быть. Мне нужно сейчас платить налоги в РФ с доходов полученных в Бангладеш?

Сейчас все налоги зачисляются на единый налоговый счет. Понятие зачета не существует. Если у Вас положительное сальдо на ЕНС, Вы можете обратиться в налоговый орган о с распорядительным заявлением в отношении излишне уплаченного налога.

Порядок подачи заявления, представляемого в налоговый орган для возврата "переплаты" (суммы положительного сальдо на ЕНС), установлен в п. 1 ст. 79 НК РФ. Существует несколько вариантом его подачи:

на бумажном носителе;

в электронной форме по установленному формату с УКЭП по ТКС или через личный кабинет налогоплательщика;

в составе декларации по форме 3-НДФЛ (если вы физлицо и уплачиваете НДФЛ). Я на упрощенной системе налогообложения-доходы. За 2021 год была переплата 5500 руб, а на 1.04.2023 года на счете 0 руб. Могут ли работники налоговой службы перевести данную сумму на другие невыполненные платежи? Есть задолженность по транспортному налогу

Бесплатный вопрос юристам онлайн

Если Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните, юрист Вам поможет:
Бесплатно с мобильных и городских
Помощь юристов и адвокатов
Спроси юриста! Ответ за5минут
спросить
Администратор печатает сообщение