Налоговая декларация по ндс / Налоги - 1097 советов адвокатов и юристов

В каком количестве экземпляров изготавливается акт налоговой проверки, который составляется после камеральной проверки налогов декларации по НДС?

Вчера сдала по электронке Налоговую Декларацию по НДС. Сегодня обнаружила ошибку в сторону уменьшения. Что необходимо сдать-сроки позволяют.

ИП закрыто и снято с учета в налоговом органе 25.06.2014. с ПФР расчет произведен долгов нет. Налоговая требует сдать НДС за 2,3,4 кв. 2013 и 1,2 кв.2014, а так же 3-ндфл за 2013 г. за 2014 г. 3-НДФЛ был сдан. Вопрос: какие последствия, если ничего не сдавать?

Я ИП основной вид деятельности (ЕНВД)декларации, налоги все сдается и оплачивается по срокам. Ошибочно был открыт дополнительный вид деятельности не попадающий под енвд, это выяснилось при проверке контрагента, по данной деятельности были движения по расчетному счету. Налоговая требует сдать декларацию по ндс за 2013 г. За 1,2,3 квартал 2013 первичных документов не сохранилось. За 4 квартал у налоговой есть копии товарных накладных. Выездную проверку в отношении меня решили не устраивать, обещают остановить движение средств по расчетному счету. Если сдам декларацию по ндс-попаду на ндс, который надо будет заплатить, а платить нечем (счет все равно блокируют за не уплату), других источников дохода нет. У меня нет обязанности по сдаче декларации. Что может применить в отношении меня налоговая?

Пришло уведомление на ооо из налоговой «о вызове в налоговой орган налогоплательщика (плетельщика сбора, плетельщика страховых взносов, налогового агента).

Вызывает пп.4, п.1, ст.31 НК РФ

Для дачи пояснений по вопросу

«Об осуществлении ООО «1» финансово-хозяйственной деятельности с высоким налоговым риском, в том числе занижения налоговой базы по НДС за 3 квартал 2018 года путём включения в состав вычетов счетов-фактур от контрагента ООО «2»

/-неповиновение законному распоряжению влечёт ответственность по ч.1, ст.19.4 КОАП

Вопрос что пояснить на этом вызове, стоит ли вообще идти, и что говорить чтобы не навредить?

Здравствуйте. Я являюсь ИП. С 2013 г арендую помещение в департаменте по имуществу своего города. Получила информ. Письмо из налоговой, о том, что я своевременно не сдала декларации по НДС (оплата по аренде) за период с 2015-2017 гг, т.ж. выставляются штраф. Санкции. На протяжении всего этого времени, мне никто ниразу не сказал, что я должна оплачивать отдельно НДС+ сдавать декларации. Скажите, правомерны ли действия налоговой и департамент по имуществу? Как правильно поступить в этой ситуации?

Бесплатный вопрос юристам онлайн

Если Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните, юрист Вам поможет:
Бесплатно с мобильных и городских

Я являюсь индивидуальным предпринимателем, применяющим систему налогообложения ЕНВД (грузоперевозки). В 2008 году мной был приобретен грузовой автомобиль (седельный тягач), данный автомобиль фактически в своей предпринимательской деятельности не использовал, сдавал в аренду другому предпринимателю, который в последующем, в 2014 году вышеуказанный автомобиль выкупил. Стоимость приобретения 2480000 рублей без НДС, стоимость продажи 2000000 рублей без НДС. Необходимо ли мне подавать декларацию по НДС и декларацию 3 НДФЛ с предпринимательской деятельности, как того требует инспекция ФНС?

Помогите разобраться, пжл. 01.02.2016 была реализация в республику Беларусь. Контрагент прислал весь комплект документов. Соответственно, в декларации по НДС за 1 кв.я успеваю отчитаться по этой реализации. Сегодня звонят из налоговой и заявляют, что я не правомерно включила в отчет вычет по экспорту, т.к. в заявлении об уплате косвенных налогов стоит дата 03 апреля. Вот скажите, пжл, кто прав - с моей стороны право отчитаться за 180 дней, что я и сделала. Декларацию я сдала 20 апреля, документы у меня все на руках..

Сдавал в аренду собственные помещения несколько лет, платил прозрачно по декларациям НДФЛ, в 2014 г зарегистрировался как ИП, налоговая проверила 2012-13 гг и насчитала к уплате НДС, так как занимался экономической деятельностью, при этом считают НДС сверху на доходы, а не в том числе. Возврат НДФЛ предлагают возвращать через контрагентов, в зачёт отказываются принимать. Если Вы имеете нужный опыт и знаете на что обратить особое внимание прошу помочь. С уважением, Горгаев Геннадий. Г.Саратов. Тел: 89272771566. Mail:Gorgaevgena@yandex.ru

Нужна помощь!

1) Физическое лицо сдаёт в аренду помещение под магазин ООО. На момент подписания физлицо не является плательщиком НДС, а платит 13% подох налога с суммы арендной платы!.. Договор долгосрочный!.. Налоговая инспекция вызвала на выездную проверку физлицо по вопросу начисления НДС за 2015-2017 г... аргументируя что сумма арендной платы за три месяца превышает 2 мил руб!.. Налоговая насчитали сумму НДС пени и штраф за проверяемый период!.. Вопрос имеет ли право налогам приравнивать физлицо на уплату НДС!?

2) И если это правомерно как быть с налогами 13%.. которые были начислены и оплачены за проверяемый период?

У меня ИП на ЕНВД по перевозке пассажиров, первый год работал на своей машине, разрешение на такси на эту машину было, но оформлено оно на тот момент было ещё на другое ИП (знакомого). Сейчас налоговая просит помимо ЕНВД отчитаться ещё и по НДС и оплатить налоги за этот первый год, ссылаясь на то что лицензии у меня как у ИП не было. Правомерно ли это, т.к. машина ведь была с лицензией?

Вопрос по ликвидации ООО и последующих требованиях ИФНС.

Было принято решен о ликвидации ООО.

06.05.14 это решение зарегистрировано (лист записи ЕГРЮЛ о внесении записи о принятии решения о ликвидации ООО)

16.07.14 принят промежуточный ликвидационный баланс (лист записи ЕГРЮЛ о внесении записи о составлении промежуточного ликвидационного баланса)

15.08.14 получаем требование районной ИФНС о предоставлении документов, подтверждающих правильность начисления НДС за 2 квартал 2014 (отчетность за 2 квартал сдавалась, НДС получился к уменьшению на 124 рубля).

ООО официально закрылось 26.08.14 (лист записи в ЕГРЮЛ)

Вопрос: необходимо ли сдавать затребованные документы по НДС? Какие санкции могут быть предприняты в случае их не сдачи?

Российская компания планирует заключить сделку с иностранной компанией, реализуя ей свои услуги. Нужно ли будет российской компании платить НДС при получении оплаты от экспорта услуг?

Хочу приобрести автомобиль в республике Белоруссия (я гражданин России), нужно ли мне платить у них НДС. И если нужно, можно ли его потом вернуть?

Прошу внимания, вопрос не простой!

Наша компания заключила договор на разработку спутника. Получила аванс 150 млн. на закупку материалов, и закупила материалы в США, уплатив пошлину, НДС и так далее. Ввезла данный товар, но заказчик направил письмо чтобы приостановили работы по контракту. Мы хотели бы вернуть уплаченный НДС! Как нам поступить в данной ситуации?! Налоговая ставка контракта нашей компании и Заказчика 0% НДС. Правильно ли я понимаю, что пока изделие не будет выпущено, мы не сможем вернуть НДС?

В декабре 2021 - январе 2022 была проведена международная морская перевозка. С 0% по НДС, бухгалтер уверяла что сдала документы, но в декабре 2022 года ИФНС выставила требование на уплату 20% , с утверждением что документов не было, доказать бухгалтер не смогла факт своевременной сдачи отчетности (в электронных каналах нет данных). Подготовили и отправили документы на подтверждение 0% ставки 27.12.2022, и отправили документы на возмещение НДС. ИФНС проводит камеральную проверку. 1. Какова вероятность отказа в применении 0% ставки? (по факту от других контрагентов есть подтверждение и своевременная сдача отчетности по этой же перевозке). 2. Какова вероятность отказа в возмещении НДС в такой ситуации, и правомочность требования от ифнс, что вы нам заплатите а мы вам вернем на налоговый счет.

Получили от ИФНС Требование о представлении пояснений к НДС за 3 квартал. Требование пришло в субботу 14.11.15, прочли и отправили квитанцию о получении 16.11.15. Вопрос... крайний срок представления документов пятница 20.11.15 или 23.11.15 и можно ли почтой отправить документы. Спасибо.

Наша компания занимается маркетинговыми исследованиями. Мы резидент РФ. Один из наших клиентов - резидент Республики Казахстан. Должны ли мы платить НДС (в РФ или в РК), если результат нашей работы (услуга) - отчет о маркетинговом исследовании мы передаем клиенту в Республику Казахстан? Исследование тоже проводится на территории Казахстана.

Предприниматель освобожден от уплаты НДС. В апреле месяце выручка составила 500 тыс. рублей, в мае 800 тыс. рублей, в июне 700 тыс. рублей. Пожалуйста подскажите, предоставить декларацию и оплатить НДС нужно за каждый месяц отдельно или за квартал?

И еще в книге учета доходов и расходов суммы покупки и продажи указывать с НДС или без?

Как правильно ответить на сообщение с требованием представления пояснений по НДС за 1 квартал 2015 г. в связи с низкой налоговой нагрузкой менее 1% и высокого налогового вычета по НДС 89% . Как их вообще можно рассчитать самим?

Покупаю в России новый автомобиль российского производства и сразу вывожу в ЕС. Могу ли получить возмещение НДС?

Я гражданин РФ и имею ВНЖ в стране ЕС. Также, есть своя компания в ЕС. На кого регистрировать автомобиль, на себя или на фирму - не принципиально.

Возмещение НДС при ставке 0%

Организация занимается добычей россыпного золота. В 2014 году был заключен договор подряда на проведение добычных работ. Налоговая не принимает вычет НДС, уплаченный подрядчику.

Вопрос по НДС.

Разница в декларации между налоговой базой по НДС и налогом на прибыль из-за возврата товара. Мы его ввели не как обратную реализацию, а именно как возврат. Как составить объяснение в налоговую.

Декларация по ндс 4 раздел

ООО «ромашка» осуществляет международные перевозки товара (Россия-Украина) по договору транспортной экспедиции. Для оказания данных услуг ООО «ромашка» приобретает услуги у сторонних российских организации по аренде вагонов. Согласно НК РФ организация обязана подтвердить нулевую ставку ндс и заполнить раздел 4 нд по ндс.

В строке 010 отражается код операции (в нашем случае 1010425).

В строке 020 отражается налоговая база

В строке 030 — сумма «входного» НДС, относящегося к товарам, стоимость которых отражена в строке 020, и принимаемого к вычету по экспортным операциям.

Наша организация не стала отражать вычеты в 4 разделе, а путём общего порядка отразила вычеты ндс в разделе 3 налоговой декларации в строке 120.

В связи с чем вопрос, на сколько критично такое отражение вычетов? Какие последствия может понести организация от налоговиков? Ведь от отражения вычетов в 3 разделе или в 4, итог декларации не поменяется.

Выиграли контракт (44-фз, электронный аукцион), работаем без НДС (УСН), Заказчик в конкурсной документации и договоре прописал в т.ч. НДС. контракт подписали, т.к. мы не можем требовать исключение НДС с контракта (судебная практика), Заказчик отказывается принимать бух. документы о приемке работ, т.к. хотят что бы мы выделили НДС (что нарушает наши права, т.к. применяем УСН), и получается если мы выделим НДС, то сразу их должны перечислить в налоговую. Как объяснить Заказчику, что даже если они прописали НДС, то мы эту сумму не выделяем в документации? Или кто прав в данной ситуации.

Физлицо - собственник нежилого помещения. На это помещение приходят квитанции ЖКХ вместе с НДС, сумма НДС 20% - что довольно существенно.

Как можно вернуть уже уплаченный НДС?

Как можно не платить НДС в будущем?

При этом физлицо оформило статус ИП, т.к. это обязательно при сдаче коммерческой недвижимости в аренду. Но владеет помещением именно как физлицо.

Ресурсоснабжающая организация получает от местного бюджета субвенции на покрытие убытков от регулируемой деятельности. Должна ли РСО восстанавливать НДС по приобретенным услугам товарам, тмц, если они были оплачены за счет этих субвенций. (С 01.07.2017 г. с учетом изменений, вступивших в силу с 01.07.17 в соответствии с 401-ФЗ от 30.11.16) .

Иностранная компания покупает услуги аренды сервера у российской компании, должен ли такой платеж облагаться НДС? Услуга предоставляется на территории РФ, оплата происходит в рублях.

Спасибо!

ИП на ЕНВД, грузоперевозки. Оказала несколько услуг, попадающих под ОСНО. НДС рассчитывать с суммы оказанной услуги или с суммы, перечисленной с расчетного счета подрядчику по этой услуге?

У меня вопрос касаемо налогового законодательства. Нам необходимо получить консультацию касаемо юридического адреса и нами не были своевременно подтверждены (отсутствие бухгалтера) вычеты ндс, с юр.адреса съехали и пока не прошли перерегистрацию. Налоговая составляет акты как фирма однодневка и т.д... Необходимо составить письмо обосновать и на время отложить санкции против данного ООО. Отчеты Ндс и прибыль готовим, будем сдавать.

ПОДАЛИ ДЕКЛАРАЦИЮ НДС 26.10.2021 НАЛОГОВАЯ НАПИСАЛА ОТЧЕТ ПРИНЯТ ТРЕБУЕТ УТОЧНЕНИЯ, НО КОРРЕКТИРОВКУ НЕ ПРИНИМАЛА РАЗА 3 ОТКЛОНИЛА НАПИСАВ ЧТО НЕТ ПЕРВИЧНОЙ, ЗАТЕМ ПРОГРАММИСТ ПОДАЛ ПЕРВИЧНУЮ ЕЩЕ РАЗ 01.11 И НАЛОГОВАЯ ТЕПЕРЬ ГОВОРИТ ЧТО БУДЕТ ШТРАФ ТА ПЕРВИЧНАЯ АННУЛИРОВАЛИ ЕЕ,КАК ПОСТУПИТЬ ВСЕ ЕСТЬ В КОНТУР ВС ИСТОРИЯ ПОДАЧИ, Светлана.

Здравствуйте. Я ИП на УСН и ЕНВД (как я считала). Сдавала декларации по ЕНВД в течение всего 2017 года во время, платила ЕНВД. Вчера пришло уведомление с ИФНС, что я неправомерно применяю ЕНВД. Я не знала, что я должна встать на учет как плательщик этого налога. Звонила в налоговую, мне там сказали, что я должна подать декларации по НДС и 3-НДФЛ за 2017 г, но у меня УСН (доходы). С доходом заплатить 6%? Это единственный выход? Это очень дорого получается и мне не под силу.

Что делать ИП который слетел с патента т.к. во время не оплатил 1/3, при этом деятельность не велась эти три месяца. Но оплата налогов за оформленного наемника-мужа ип велись своевременно. Можно ли сдать 0 ндс? так как фактически ип не работал и муж наемник не работал тоже. Спасибо за помощь.

Требуется, помощь по налогу НДС. Наша организация работает по УСН 6%, занимаемся строительством и кап. ремонтом. Заказчики оплачивали с НДС так как с их слов якобы если без НДС то контракт снижается на 18%. Хотя как я узнал что они должны были возмещать НДС если организация находится на УСН. Но мы по незнанию оплачивали НДС и Налоговая с удовольствием принимала. Возможно нам вернуть НДС с налоговой?

ИП открыто в прошлом году, оборот за 3 месяца не достигает 2 х млн. рублей, система налогообложения УСН, продаем безакцизные товары.

Сегодня рассказали про 145 НК, но я выяснил, что согласно п.4 ст. 346.13 НК. сменить УСН на ОСНО можно добровольно со следующего года.

Поскольку ждать год не хочется, то собираюсь открыть ООО на ОСНО, чтобы проработать 3 месяца, и обратить за освобождением от НДС.

В этой связи, прошу подсказать, всё ли вышесказанное верно? И:

1. В течение какого срока (после подачи необходимых документов) ИП переведут на ОСНО?

2. На какой срок освобождают от НДС, и можно ли по истечению этого срока продлить освобождение от НДС.

3. Какие уплаты и взносы останутся на ОСНО? (знаю что 1% за оборот будет, и видимо страховой и медицинский взнос)

Приемного благодарен за расширенный овтет.

Ситуация. Из ИФНС пришло уведомление, что за 2013 год не уплачен НДС на доход от сдачи квартиры в аренду. Суть в том, что я являюсь физ. лицом и под требование к уплате НДС не попадаю. Как это объяснить налоговикам, чтобы они перестали борзеть?

Я ИП на ЕНВД, хочу начать новый вид деятельности (услуги по перевозке грузов - он тоже попадает под вмененку) А мне нужно по этому виду деятельности работать с НДС (т.е на ОСНО, т.к. контрагенты работают с НДС), Возможно ли это, и как поступить.

ИП находящиеся на упрощенной системе, бухгалтер по ошибке не сдала и отчет по НДС, решила что и его нужно теперь сдавать раз в пол года, а нужно было продолжать сдавать ежеквартально)

Такая проблема: Покупатель отказывается оплатить товар. Отгрузка была больше года назад. Накладная ТОРГ 12 им не подписана и печатью не заверена. Нет никаких транспортных документов. Нет подписанных сторонами актов сверок взаимных расчетов. В общем ничего нет. Вопрос - можно ли в суде доказать факт продажи товара путем исследования декларации по уплате покупателем НДС? Если покупатель реализовал этот товар, то он оплатил НДС с этой покупки и информация по этой отгрузке содержится в книге покупок, которая с 2015-го предоставляется в ФНС вместе с декларацией. Хочу в суде заявить ходатайство. Примет ли суд этот факт во внимание? Доказывает ли продажу факт отражения покупки в декларации по НДС покупателя? Либо покупатель просто внесет в ФНС уточнение, мол данные внесены ошибочно, документов нет, значит и факта продажи нет.

Ип на енвд. Перевозки. Оказали услуги с ндс.

Декларацию не подали. Книгу продаж не ведем.

Партнер подал все документы на вычет ндс. Налоговая ему ответила что мы (наше ип) не сдавали книгу продаж. Какие последствия для него и для нас.

Приобрёл мебель в магазине Икея в России, теперь требуется вывезти в Грузию. На границе потребуется оплатить НДС в размере 18%. Каким то образом возможно вернуть русский НДС - 20%, который уже включён в чеки? Сумма покупок - 9000$.

У меня такой вопрос. За 3 квартал 2019 г. выручка от реализации продукции составила 1 180 000 руб., в т.ч. НДС 20%, затраты на оплату труда составили 200 000 руб., страховые взносы - 30,2%, затраты на сырье 236 000 руб., в т.ч. НДС, оплата электроэнергии 70 800 руб., в т.ч. НДС.

Организация также получила предоплату от покупателя в сумме 354 000 руб., в т.ч. НДС, а также выплатила поставщику аванс за сырье в сумме 82 600 руб., в т.ч. НДС.

Требуется: Рассчитать сумму НДС, подлежащую уплате в бюджет (возмещению из бюджета).

Прошу внимания, вопрос не простой!

Наша компания заключила договор на разработку спутника. Получила аванс 150 млн. на закупку материалов, и закупила материалы в США, уплатив пошлину, НДС и так далее. Ввезла данный товар, но заказчик направил письмо чтобы приостановили работы по контракту. Мы хотели бы вернуть уплаченный НДС! Как нам поступить в данной ситуации?! Налоговая ставка контракта нашей компании и Заказчика 0% НДС. Договор на поставку материалов из США 18% НДС! Правильно ли я понимаю, что пока изделие не будет выпущено, мы не сможем вернуть НДС! Но если договор заморозил Заказчик, прислав нам письмо что Прошу приостановить работы на неопределенный срок, как нам быть? Нам нужно расторгнуть договор, передать Заказчику купленный товар за ранее полученный аванс и далее как поступить чтобы осуществить возврат НДС?

ИП на УСНО является плательщиком НДС? Если продавец ИП не плательщик НДС должен ли он выставлять по требованию Покупателя счет-фактуру.

Севастополь. ООО, плательщик НДС. Арендуем помещения у ИП (собственник Эл. Сетей) компенсирует затраты по Эл. Энер., по выст щетам ИП. Как решить вопрос о возмещения НДС, какой путь заключения договора с Крым энерго, мы подкоренные у ИП (не ндсника).

Во время деятельности предпринимателем продал камаз 5410, который был на мне как на физическом лице 10 лет, сейчас налоговая требует сдачи ндс, т.к. я был на ЕНВД, говорят я должен буду заплатить с продажи ндс и ндфл, потому что камаз использовался в предпринимательской деятельности, правы ли они? спасибо.

ООО на УСН (Доходы) полставили оборудование (пищевые принтеры, ноутбуки с ПО) в США и Испанию, на р/счет поступили денежные ср-ва (валюта). Нужно ли подавать НД по НДС и как заполнить декларацию?

Признанная социально-ориентированной, автономная некоммерческая организация по предоставлению услуг в сфере физической культуры, предоставляет платные услуги по организации и проведению спортивных мероприятий физическим и юридическим лицам. В течение года при расчётах использует пп. 14.1 п. 2 ст. 149 НК РФ в редакции Федерального закона от 18.07.2011 N 235-ФЗ, вступивший в силу с 1 октября 2011 г., где предусмотрено освобождение от налогообложения налогом на добавленную стоимость услуг, оказываемых населению, по организации и проведению физкультурных, физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий. Правомерно ли использование этого положения, как при расчётах между АНО и юридическими лицами, так и между АНО и физическими лицами и если нет, то как выйти из этого положения если все договоры уже выполнены и оплачены без НДС?

Бесплатный вопрос юристам онлайн

Если Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните, юрист Вам поможет:
Бесплатно с мобильных и городских
Помощь юристов и адвокатов
Спроси юриста! Ответ за5минут
спросить
Администратор печатает сообщение