Входят ли эти налоги в коммунальные платежи (телефон, газ, свет и т.д.) и не означает ли это, что эти платежи должны уменьшиться?
Как известно, с 01.01.2004 г. отменяется взимание налога с продаж и уменьшается ставка НДС. Входят ли эти налоги в коммунальные платежи (телефон, газ, свет и т.д.) и не означает ли это, что эти платежи должны уменьшиться? Следует ли ожидать соответствующего снижения розничных цен на товары (ведь продавец ничего при этом не теряет)? Спасибо.
НДС входит. НСП не входит по двум основаниям - коммунальные платежи освобождены от этого, кроме того, оплата через банк считается оплатой (в целях налогообложения) по безналичному расчету. Формально - должны, на самом деле вряд ли. Дело в том, что тарифы вообще-то утверждаются госорганами, поэтому включение или невключение НДС в таком случае непринципиально, он учитывается в цене, а пересматривать в связи с этим тариф никто не будет.
А относительно снижения цен - рынок, кто ж откажется получить прибыль.
Спросить10 января 2004 г., мною был приобретен товар в магазине и в чеке на этот товар указано, в т.ч. НДС и налог с продаж 5%. Т.к. с 2004 года ставка НДС снизилась до 18%, а налог с прадаж отменен, сумма моей покупки должна была уменьшиться. Вопрос в следующем: на основании "Закона о защите потребителей" могу ли я требовать предоставить документы о приобретении продавцом данного товара для продажи (цена и ставка НДС) и могу ли требовать возврата 5% налога с продаж?
Спасибо.
Прошу проконсультировать о оплате налога с продаж тех ПБОЮЛ которые перешли на уплату единого налога на вмененный дохд.
Т е интересует должен ли я как предприниматель платить налог с продаж на те товары котрые я покупаю у организации за наличный расчет и продаю по тем же ценам, но после этого организация мне оплачивает сумму за оказанные услуги.
При продаже этих товаров своей накрутки на этот товар я не делаю (например)
Далее должен ли я как ПБОЮЛ на вмененном доходе оплачивать НДС и налог на доходы. При всем этом хочу сказать, что сумма вмененного налога по данному виду деятельности явл. самой высокой согл. Пункта в законе о вмененном налоге. Ка быть я считаю, что не надо т.к в законе о вмен. Налоге сказано, что предприниматели перешедшие на уплату вмененки не платят налог с продаж и др налоги ГНИ говорит что надо платить налог с продаж НДС и т д.
В 2002 году была куплена комната в коммуналке. Мне известно, что при продаже имущества необходимо платить налог. Но в этом (2006 году) из налоговой службы пришли 4 квитанции (две за 2005 и две за 2006 гг) на уплату налога на имущество ФЛ. Пожалуйста, подскажите, я каждый год должна платить этот налог? Что это за налог?
Хотел бы уточнить у Вас один вопрос. При выплате дивидендов имуществом какие налоги, кроме НДС, должны быть еще уплачены. Раньше уплачивались помимо НДС еще налог с продаж и налог на пользователей автомобильных дорог. Теперь эти налоги упразднили, а вместо налога на пользователей авто-дорог ввели транспортный налог. Выплачивается ли он в данном случае? Проконсультируйте пожалуйста.
Налоговая прислала квитанции об уплате налога на имущество за 5 лет 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 годы
1. Существует исковая давность по налогам? Если существует значит я не должна уплачивать налог на имущество за 2001, 2002, 2003 годы?
2. У песионеров есть льгота по налогу на имущество?
Что означает в договоре поставки пункт:
Цена товара включает в себя его стоимость, ндс и прочие обязательственные налоги и сборы.
Цена + ндс это понятно, а что означает прочие обязательственные налоги и сборы? Мы-сторона покупателя.
Наша компания планирует стать агентом-резидентом иностранной компании (предоставление услуг) на территории РФ. Насколько нам известно, РФ заключила соглашение о недопустимости двойного налогообложения со страной, резидентом которой является иностранная компания. При этом, как я понимаю, налоги на деятельность компании на териитории РФ будут взыматься российские.
Однако, есть следующий вопрос - если ставка соответствующего налога в РФ ниже ставки соответствующего иностранного налога, надо ли головной компании оплачивать разницу? Если в иностранном государстве есть дополнительные налоги на этот вид деятельности, которые отсутствуют в РФ, как регулируется выплата этих налогов?
Заранее благодарю,
Виктор.
Для нашего предприятия - торговля установлена ставка земельного налога в 1,5 %. Это очень большая. Можно ли снизить эту ставку, если обратиться с письмом в администрацию. Какие основание нужно привести для снижения этой ставки.
Не подскажете как рассчитывается сумма для уплаты налога на прирост капитала (налога в Великобритании) при продаже давно приватизированной квартиры в Москве. По идее, такой налог платится ведь с разницы цен продажи и покупки, но для приватизированной квартиры цена "покупки" ведь не определена, так как акта покупки ведь не было? Некоторые говорят что надо учитывать разницу между кадастровой и продажной стоимостью, это правда?