Если я не ошибаюсь, то НДС начислен, т.к. на товар отсутствует сертификат Минздрава.
опубликован 16.11.2001, 21:14
Уважаемый Алексей!
В том случае если Вы являетесь плательщиком НДС и данные товары не подлежат льготированию (по ставке 0 процентов), покупателям выгодно получить от Вас счет-фактуру для возмещения НДС из бюджета по окончании налогового периода.
В том случае если вы освобождены от уплаты НДС по основаниям предусмотренным ст. 145 НК РФ или переведены на вмененный налог для определенных видов деятельности, то выставление Вами счетов-фактур с выделенным НДС будет неправомерным, поскольку выдавая счет-фактуру с выделенным НДС покупатель приобретает право (после фактической оплаты и оприходования товара) предъявить НДС к возмещению, но поскольку Вы не являетесь плательщиком НДС в бюджет, данная операция противоправна.
В части налога с продаж - налог с продаж 9со всеми его недостатками и несуразицами) уплачивается только с операций, в котолрых расчеты производяться наличными денежными средствами или в иной форме приравненной к наличной, при безналичных расчетах (через банк путем оформления платежных поручений) обязанности уплаты и исчисления НСП НЕ возникает
1 юрист дали 1 ответ на вопрос
Средний стаж юристов: 2 годa
Первый ответ получен через 1 день
Статьи законодательства, упомянутые юристами в ответах:
Налоговый кодекс Российской Федерации часть 2 ((с изм. и доп., вступ. в силу с 01.04.2026))
Юристы ОнЛайн: 55 из 47 456 Поиск Регистрация
Похожие вопросы
Вопрос о налоге на добавленную стоимость и его оплате предпринимателем
Цепочка выдачи сертификата соответствия - орган по сертификации - производитель - перекупщик - фирма-потребитель
Как фирме Б взыскать деньги у фирмы А за продукцию, отраженную в УПД, если не были подписаны акты сверок и другие документы?
Продавец подал иск на оплату по накладным, однако товар не был получен - как оспорить данную ситуацию?
Грузоотправитель в транспортных накладных - Фирма АВ
Налоговые обязательства физического лица при возврате, оплате и получении неустойки по реализации товара
Подскажите, как поступают фирмы, работающие по упрощенке в такой ситуации?
Фирма В просит фирму А перечислить задолженность фирме С. Вопрос: Является это взаимозачетом, и необходимо ли обмениваться НДС?
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут