Необходимо ли компании в РФ произвести начисление и уплату НДС на сумму доначисленной пошлины?

• г. Белгород

Компания (является плательщиком НДС) зарегистрированная в РФ в 2016-2017 г. ввезла товар ТНВЭД 2009791902 из Республики Беларусь (производство Украина). При получении товара (2016-2017 г.) в РФ была произведена уплата НДС от стоимости полученного товара. По судебному решению в 2019 г. была до начислена пошлина на данный ввоз. Надо ли компании в РФ произвести начисление и уплату НДС на сумму начисленной пошлины?

Ответы на вопрос (1):

В соответствии с пп. 17 п. 2 ст. 149 НК РФ от обложения НДС освобождаются, в частности, услуги, ...все виды лицензионных, регистрационных и патентных пошлин и сборов, таможенных сборов за хранение, а также пошлины и сборы, взимаемые государственными органами, органами местного самоуправления, иными уполномоченными органами и должностными лицами при предоставлении организациям и физическим лицам определенных прав (в том числе платежи в бюджеты за право пользования природными ресурсами).

Спросить
Пожаловаться

Мне пришло уведомление о начисление мне земельного налога за 2014 и 2015 год и пени. Начислены они были почему-то согласно уведомлению 09.02.2017 года. (Уведомление в 2017 году получено не было). И только сейчас пришло заказное письмо от 26.07. 2020 года об уплате задолженности. Обязана ли я оплачивать начисленный налог и образовавшиеся пени не по моей вине. Все уплаты налогов за 2017, 2018 и 2019 год - есть. А квитанции за 2014, 2015 и 2016 я уже утилизировали. На мое письмо с просьбой списать образовавшуюся по непонятным причинам задолженность пришел отрицательный ответ с требованием оплатить его в кратчайшие сроки.

Спасибо!

С уважением, Ирина.

В 2014 сын стал учится в ННГАСУ дистанционное обучение платное, в договоре указаны суммы оплаты по годам 2014-2015-44000 р;2015-2016-48000 р;2016-2017-54000 р 2017-2018-60000. 2018-2019-66000 Р.В результате 2014-2015-44000 р,а 2015-2016-53000 р,2016-2017-запрашивают-60000 р.

В договоре есть слова про инфляцию, но цены тоже с учетом инфляции. Насколько это правомерно и какой процент заложен в инфляции?

В 2016 году компания О вывезло из России в Республику Корея морское судно, где согласно документов в отношении судна был произведен ремонт (переработка товаров вне таможенной территории), условно на 60 рублей. За долг по неоплате ремонта иностранная компания задержала судно. За хранение и прочие услуги было начислено, условно, еще 40 рублей. Итого долг составил условно 100 рублей.

Гражданин Н в 2018 году организовал компанию М и выкупил долг, условно за 30 рублей, сделал уступку долга компании М. В счет уплаты долга компания О отдала указанное судно.

Компания М в 2018 году произвела ремонт на судне и в июне того же года ввезла судно на территорию России. При ввозе в Россию компания М заплатила таможенные платежи за ремонт 2018 года.

В 2019-2020 таможенным органом проведена камеральная таможенная проверка, согласно выводов указанных в акте компания М должна заплатить таможенную пошлину за ремонт 2016 года.

Вопрос: на основании каких нормативных актов компания М обязана заплатить таможенные платежи за ремонт 2016 года или наоборот не обязана платить, при условии что компания М не является стороной сделки 2016 года и что за ремонт 2016 года ни кто не понес фактических расходов?

Российская компания покупает у американской фирмы товары произведенные в республике Беларусь. Данный товар ранее не вывозился за пределы респ. Беларусь. Вопрос. Обязана ли Российская компания платить таможенные пошлины и как быть с НДС?

Здравствуйте! Пришла квитанция на оплату земельного налога за 2012-2014 гг. Квартирой владею с 2010. Военный пенсионер - от уплаты имущественного налога освобожден. Ни за 2010-2011 гг, ни за 2015-2016 гг начисления подобного налога нет. Так должен ли мне начисляться этот налог или нет. г. Волгодонск, Ростовская обл. Спасибо.

С августа 2012 по август 2015 была в декрете на предыдущем месте работы. Не дождавшись окончания декрета уволилась и устроилась в другую компанию. В 2016 снова иду в декрет. Могу ли я заменить расчетные 2014 - 2015 не на 2010-2011, а на 2011 и 2012 (хоть в этот год и начался больничный по БИР и декретный отпуск заработок у меня был выше, чем в 2010)

Работала 2012 и 2013 год 2014 и 2015 была в декрете вышла на работу отработала 2016 и вот сейчас 2017. по каким годам будут насчитывать декоетный?

Бесплатный вопрос юристам онлайн

Если Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните, юрист Вам поможет:
Бесплатно с мобильных и городских

За сколько пршлых лет можно подать декларацию 3 НДФЛ на возврат медецинских услуг. Например если у меня есть чеки и справки с 2012 г и т. д. Могу ли сейчас подать декларации за 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 годы? Возместят ли мне все эти расходы? Все это время работала на официальной работе с официальной зарплатой.

Купил квартиру в 2019 году.

2019, 2018 годах не работал, последние 2-НДФЛ за 2017, 2016, 2015, 2014 годы.

Возможно ли в этой ситуации оформить налоговый вычет?

И каким образом?

Земельный налог за год (налогоплательщик - физическое лицо) должен уплачиваться, как известно в конце следующего за года. То есть за 2017 - в конце 2018 года и т.п. Налогоплательщик, с 2014 года владеющий участком (кадастровая стоимость которого установлена в 2013 году), в 2019 году обратился в суд для уменьшения кадастровой стоимости. Суд удовлетворил его требование и уменьшил кадастровую стоимость. Переплата, кажется, должна возвращаться за три года, предшествующие году обращения. То есть, в данном случае, это 2016-2018 годы. Вопрос: возвращается переплата по начисленному за 2016-2018 годы налогу или по уплачиваемому в 2016-2018 годах (т.е. начисленному за 2015-2017 годы)? Должны ли вернуть за 2015 год?

Бесплатный вопрос юристам онлайн

Если Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните, юрист Вам поможет:
Бесплатно с мобильных и городских
Помощь юристов и адвокатов
Спроси юриста! Ответ за 5 минут
спросить
Администратор печатает сообщение