Как избежать штрафов за ошибочную регистрацию ИП по УСН 15% вместо 6% в 2018 году?

• г. Москва

При регистрации ИП в 2018 году ошибочно указали УСН 15%, после этого все налоги и декларации сдавали по УСН 6%, налоговая никаких претензий не предъявляла, сейчас обнаружили сами эту оплошность.

Можно ли как-то избежать штрафов, ссылаясь на определённые законы?

Бесплатный вопрос юристам онлайн

Если Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните, юрист Вам поможет:
Бесплатно с мобильных и городских
Ответы на вопрос (1):

Ставка для УСН "доходы минус расходы" - 15%. Субъект РФ может ее снизить (ст. 346.20 НК РФ). Узнать ставку в вашем регионе можно на сайте ФНС.

При расчете налога можно учесть только расходы из п. 1 ст. 346.16 НК РФ (Письмо Минфина от 23.03.2017 N 03-11-11/16982).

Даже если по итогам года получен убыток, надо заплатить минимальный налог - 1% от доходов (п. 6 ст. 346.18 НК РФ).

Выбирайте объект "доходы минус расходы", когда у вас много расходов и нет проблем с подтверждающими документами.

Спросить
Пожаловаться

В 2017 году в ноябре написали заявление о переходе УСН дох-расх, на УСН доходы, но Бухгалтер ошибочно подавала декларации за 2018 и 2019, дох-расх. Выяснили это сейчас при смене бухгалтера!

Итог налога к оплате не был занижен, но сам факт, что декларация неправильная. Как подать уточненку?

ИП по УСН (доходы) полностью выплачены все страх. Взносы за год, при этом налог по УСН (6%) не проводился. Сумма страх. Взносов превышает годовой налог 6%.

Налоговая сняла с ИП сумму годового налога 6% в августе 2019, ссылаясь на ошибку в первичной декларации.

Как правильно вторично оформить декларацию за 2018 и вернуть деньги, которые сняла налоговая?

Я зарегистрировал ИП в 2013 году. Сдавал за 2013,2014,2015 нулевки. С 2016 года сдавал декларации по УСН и оплачивал налог 6%.

За 2018 и 2019 налоговая приняла декларации и начислила налог в соответствии с указанной ставкой 6% в декларации, который отображается в личном кабинете. Но в октябре 2020 позвонили с налоговой и сказали, что я попал в "выборку" и неправомерно указываю в декларации 6%, так как у них нет оригинала моего заявления о переходе на УСН 6%, поэтому я должен сдать за 2018 и 2019 года декларация доходы минус расходы.

Я настаивал на том, что предыдущие года они принимали мои декларации без вопросов, а сейчас почему-то нет, в ответ на это налоговая запросила еще и за 2016 и 2017 года декларации дополнительно к 2018 и 2019 г. и сказали, что если вы сейчас пришлете заявление на переход на УСН 6% то мы вас быстро переведем и 2021 год уже будет считаться УСН 6%

Копии заявления о переходе на УСН 6% у меня не сохранилось, подскажите правомерны ли требования налоговой?

При подаче заявления на УСНО в момент регистрации, ошибочно указали пункт доходы (6%) вместо доходы минус расходы (15%). Весь 2012 год оплачивали налоги по системе доходы минус расходы. Сейчас налоговая требует оплатить все налоги по системе доходы. Как поступить, можно ли задним числом изменить заявление?

ИП с 2012 г плательщик УСН 6%, бухгалтер ошибочно, как она говорит подавала декларации по ЕНВД и платила налог, в конце года оплатила 6% со всего дохода, за 1 кв 2013 подала по енвд нулевую, а после перестала подавать даже нулевые по енвд, сейчас налоговая требует нулевые за 2013 и 2014, грозит штрафом за каждую, и подтверждение отсутствия деятельности по енвд.

Вопрос по имущественному вычету при покупке квартиры. Я подала декларацию за 2018 год (квартира была приобретена в 2018 году) в 2019 году. И сейчас узнала что можно было подать декларации и за 2017 и 2016 годы. Скажите пожалуйста-можно ли сейчас повторно подать декларации за 2017 и 2016 годы? Камеральная проверка прошла по декларации по 2018 году.

Подали декларации 3 ндфл за 2011,2012,2013 в 2014 году для получения вычета на лечение, налоговая обнаружила ошибки, подали уточненные декларации в 2015 году, тогда же написали заявление, вычет получили только за 2013 год. Можно ли получить вычет за 2011 и 2012 годы?

Бесплатный вопрос юристам онлайн

Если Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните, юрист Вам поможет:
Бесплатно с мобильных и городских

За сколько пршлых лет можно подать декларацию 3 НДФЛ на возврат медецинских услуг. Например если у меня есть чеки и справки с 2012 г и т. д. Могу ли сейчас подать декларации за 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 годы? Возместят ли мне все эти расходы? Все это время работала на официальной работе с официальной зарплатой.

Я подавала декларации на предоставление имущественного вычета, налоговая мне его предоставила за 2014 и 2015 года. В 2017 году налоговая обнаружила, что вычет предоставили ошибочно, и подали исковое заявление о взыскании суммы неосновательно обогащения. Могу ли я, ссылаясь на ст. 1109 ГК РФ, не возвращать деньги?

ИП не сдавал декларации по ЕНВД с 2011 г. и не платил деятельность не велась можно ли подать декларации только за последние 3 года (2013, 2014, 2015) и оплатить налог только за последние 3 года Налоговая только сейчас обратилась с требованием.

Бесплатный вопрос юристам онлайн

Если Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните, юрист Вам поможет:
Бесплатно с мобильных и городских
Помощь юристов и адвокатов
Спроси юриста! Ответ за 5 минут
спросить
Администратор печатает сообщение