Вопросы о возврате излишне уплаченного налога и санкциях за ошибку в налоговой декларации для ИП в 2012 году
Я ИП. В 2012 году была излишне уплаченная сумма налога. Суммы излишне уплаченного налога были указаны в декларации. Могу ли я обратиться с заявлением о возврате излишне уплаченного налога и будут ли санкции за ошибку в налоговой декларации?
Санкций за ошибку не будет. Подайте корректирующую налоговую декларацию и заявление о возврате излишне уплаченной суммы налога.
СпроситьВ 2011 году куплена квартира в ипотеку за 2 450 000, в 2015 году подана декларация в ифнс на возврат по имущественному вычету за 2012-2014 на общую сумму возврата (уплаченного в бюджет налога) 37 000 руб. (Согласно справкам 2-НДФЛ за 2012-2014 годы). В 2016 году хочу подать декларацию на возврат оставшейся части вычета и процентами по ипотеке. Сумма уплаченного мною НДФЛ в 2015 году составил 12 096, а сумма уплаченных процентов по ипотеке начиная с 2011 года составило 1 131 000 руб. На какую сумму возврата я могу рассчитывать если подам декларацию в 2016 году на вычет за 2015 год по НДФЛ и процентами по ипотеке? Спасибо.
В 2017 году я подала декларацию за 2014 год с целью возврата налога за лечение и обучение. Проверка декларации завершилась уже в 2018 году. Я подала заявление о возврате излишне уплаченного налога на доходы. Мне ответили, что теперь я могу получить возврат только по решению суда. Куда я должна обратиться? Сколько нужно заплатить за подачу заявления в суд?
Подала Заявление о возврате суммы излишне уплаченного налога. Сумма 30000 руб. Реально вернут мне на карту эту суиму?
За 2020 г Сумма дохода составила 368 870 р, но я подал в декларацию 3 НДФЛ о возврате 13% излишне уплаченного налога за покупку недвижимости только 332 056 и получил соответсвенно 43 167 возврата.
Вопрос:
В 2022 г. Когда буду вновь подавать декларацию 3 НДФЛ за 2021 г на возврат налога, есть графа "Сумма имущественного налога за предыдущие годы". В ней указывать: Сумму дохода полностью которая отобразилась в налоговой 368 870 р, или же 332 056 сумму которую я подал в декларацию за предыдущий год?
В 2016 г. подал декларацию 3-НДФЛ за 2015 г (год получения акта приема-передачи по ДДУ) на возврат налога (имущественный вычет) при покупке квартиры.
В декларации за 2015 г указал:
1) сумму налога для возврата, удержанного у работодателя в 2015 г.
2) сумму налога для возврата, уплаченного мной в 2015 г (начислен при продаже имущества, находящегося в собственности менее 3 лет; имущество фактически продано в 2014 г; соответственно, декларация была подана в 2015 г и налог был уплачен также в 2015 г).
При проведении камеральной проверки сотрудник налоговой инспекции сказал, что сумму налога, уплаченного мной по п.2 (см. выше) мне не смогут вернуть, т.к. данная сумма относится к 2014 г (год продажи недвижимости), а не к 2015 г (год фактической уплаты).
Прав ли сотрудник инспекции?
Заранее спасибо за ответ.
В этом году подавал декларацию 3-ндфл для возврата сумм излишне уплаченного налога.
Камеральная проверка закончена с результатом "Налоговым органом подтверждена сумма налогового вычета, заявленная налогоплательщиком, в полном объеме"
В личном кабинете появилась запись о возможности возврата налога. Оформил заявление на возврат излишне уплаченного налога.
Ответ на заявление о возврате следующий " отказано по причине: переплата, указанная в заявлении, не подтверждена налоговым органом".
Как так? И что делать?
Было подано 3 декларации на возврат суммы излишне уплаченного налога. После камеральной проверки, подтверждена сумма не в полном объеме. В результатах все по нолям.
30.10.2018 года подали декларацию 3-НДФЛ на возврат НДФЛ за 2015 год. А заявление на возврат к декларации подали в 2019 году. Налоговая отказала в возврате. Но согласно п. 7 ст. 78 НК РФ заявление о зачете или о возврате суммы излишне уплаченного налога может быть подано в течение трех лет со дня уплаты указанной суммы (т.е. НДФЛ за 2015 г.) Скажите, какой день является уплатой НДФЛ с з/п за 2015 год?
Как решить проблему с задолженностью налога после неправильной декларации и отказа в возврате?
В январе подавала декларацию об возмещении мне налога с лечения, декларация была не верна. Отказ. Ходила к юристу, заполняла вместе с ним 3 НДФЛ. Пришла задолженность в сумме 34184 р. Как позже выяснилось, налоговый орган засчитал эту задолженность с суммы возврата налога 64 000 (и это была ложна сумма, по ней был отказ) и новой декларации в сумму 28 000; эта разница в суммах и послужила задолженность. Сейчас мне приходит отказ в возврате налога в сумму 28000. Также весит эта задолженность. Что мне делать?
Правильно ли составлено исковое заявление в суд.
Исковое Заявление.
О признании неправомерного действия сотрудников налоговых органов по отказу в предоставлении социального налогового вычета.
В 2016 г. при заполнении декларации по форме 3-НДФЛ за 2015 год, через личный кабинет на сайте ФНС России я увидела, что предлагается заполнить декларации по форме 3-НДФЛ, в том числе и за 2012 год. В связи, с чем в 2016 году мной была заполнена, подписана и отправлена декларация по форме 3-НДФЛ за 2012 год. Декларация была успешно проверена ИФНС и начислена сумма возврата в личном кабинете. При формировании заявления на возврат появилось предупреждение о том, что истек срок возврата и возникшую переплату можно только зачесть, но нет задолженности по данному виду налога. Поэтому все было оставлено мной, так как есть.
09 марта 2017 году зайдя, в личный кабинет на сайте ФНС России для заполнения декларации по форме 3-НДФЛза 2016 год я увидела, что по-прежнему предлагается заполнить декларацию по форме 3-НДФЛ за 2012 год. Перейдя на страницу «Статус проверки 3-НДФЛ» я увидела, что под декларацией по форме 3-НДФЛ за 2012 г. кнопка «Сформировать заявление на возврат» активна, нажав на кнопку, открывается форма для заполнения заявления без каких-либо предупреждений. В связи, с чем мной было заполнено, подписано и отправлено заявление на возврат излишне уплаченного налога в ИФНС.
21 марта 2017 года в личный кабинет на сайте ФНС России и на почту пришло «Решение об отказе в осуществлении возврата налога». Согласно статье 88 Налогового Кодекса Российской Федерации срок на возврат излишне уплаченного налога исчисляется со дня подачи налогоплательщиком заявления о возврате налога, но не ранее чем с момента завершения камеральной проверки налоговой декларации по соответствующему налоговому периоду либо с момента, когда такая проверка должна была быть завершена.
На основании вышеизложенного прошу:
1. обязать налоговый орган произвести выплату суммы возврата социального налогового вычета в размере...
2. вернуть из федерального бюджета уплаченную государственную пошлину.