В 4 квартале 2007 года моя организация (ИП) получила доход свыше 2 млн. Октябрь-1200000
В 4 квартале 2007 года моя организация (ИП) получила доход свыше 2 млн.
Октябрь-1200000
Ноябрь-560000
Декабрь-870000 без НДС.
Отчеты зданы помесячно
Октябрь-к оплате 158000
Ноябрь-к возмещению 75000
Декабрь - к оплате 9000
Итого оплачено за квартал 74000
В настоящий момент ИМНС проводит камеральную проверку за ноябрь 99,9% затрат подтверждается. Но акт проверки будет готов к 26 марта. На расчетный счет направлено инкассовое поручение за недоплату НДС за октябрь, на счете 0, и хозяйственноя деятельность под угрозой. Что я нарушил? С уважением Тарасов Игорь Николаевич. tarasov_igor2003@mail.ru
В соответствии с п.1 ст. 163 НК РФ налоговый период по НДС установлен размере 1 месяц. П.2 этой статьи предусматривает льготу для налогоплательщиков у которых выручка от реализации товаров, работ, услуг за квартал менее 2 млн. руб. - налоговый период квартал.
Поскольку у вас в декабре выручка превысила этот порог, вы утратили с декабря право на льготу. То есть вы обязаны были не позже 20-го января в ФНС представить налоговые декларации по НДС за октябрь, ноябрь и декабрь + соответственно уплатить причитающиеся суммы налога. Как я понимаю вы этого не сделали.
Необходимо уточнить, что при исчислении суммы выручки должны учитываться только те операции, которые составляют объект по НДС. У вас в декабре указано 870 000 руб. без НДС. Если это были операции не облагаемые НДС, то эта выручка не должна учитываться при исчислении выручки за квартал. В таком случае, вам следует разъяснить это налоговой и представить соответствующие документы.
СпроситьСумму ндс с авансов выданных во 2 кв. показали в декларации за 4 кв. квартал. Хотели избежать проверки, т.к. во втором квартале получался НДС к возмещению. Но в 4 так же к возмещению. Проходим проверку по НДС. Налоговики говорят, что мы не имели права не показать аванс во втором квартале и отказывают в возмещении в 4 кв. Правомерно ли это?
Предприятие применяющее упрощенку (6% с дохода) выписало счет-фактуру с НДС. Ежемесячный доход превысил 1 млн. руб. в течении квартала на ноябрь месяц. Когда следует заплатить налог и сдать декларацию по НДС до 20 декабря (помесячно) или до 20 января (поквартально)?
Отделение ПФР выставляет инкассовые поручения авансом (выставило инкассовое поручение за 1-квартал 2015 года, хотя отчеты еще не сданы), при этом в инкассовом поручении указана ссылка на решение УПФР (этого решения они не направляли и мы не видели). Правомерно ли это? И если нет - как обжаловать?
Сложная ситуация по ндс. Купили товар у бюджетной организации (администрация муниципального района), мы как налоговый агент перечислили в бюджет за них ндс. купили в 1 квартале, ндс перечислили во 2 квартале. На учет товар приняли в 1 квартале и реализовали его в 1 квартале. Налоговая убирает счет-фактуру с 1 квартала, мотивируя тем, что оплата ндс была во 2 квартале. Но товар то мы этот уже продали, документы покупателям отдали. Как быть? Получается вся реализация за 1 квартал (строка 010) полетит?
ИП на УСН (доходы) с 01.01.2016 года. Во 2 квартале 2017 года на расчетный счет пришла задолженность за проданный товар от ООО. Товар был продан в 2015 году на ОСНО с НДС. Какие налоги нужно заплатить ИП на УСН (доходы) за 2 квартал 2017 г.
Фирма зарегистрирована 27.08.2015 года организационная форма ООО с НДС, детельность началась со 2.10.2015 г
19.11.2015 налоговая заблокировала расчетный счет
за предедущий квартал отчеты из-за отстутсвия деятельности не сдавали,
наши действия для разблокирования счета, порядок и сроки.
Во втором квартале 2009 г. у нас состоялась камеральная проверка по НДС. (ВОЗМЕЩЕНИЕ ПО ИМПОРТУ) документы представлены и проверены ИФНС, претензий к нам нет, Срок окончпния проверки 16.10.2009. В период проверки, 04.09.2009 нами была представлена уточненная декларация по возмещению НДС внутри страны. Сумма минимальнаяАкт о прекращении 1-ой проверки был ИФНС не представлен, в телефонной беседе 26.10.2009, ИФНС объявила о продлении проверки на 3 месяца, хотя вычет по импорту остался прежним, Вопрос: возможно ли уменьшить сроки проверки, мотвируя тем, что Акт о предыдущей проверки не представлен, и что можно предпринять по возврату НДС по импорту побыстрее С уважением, Надежда.
Наша организация заключила З договора на 2.3 и 4 кварталы (до 100 тыс рублей каждый) на закупку учебников. Договоры за второй квартал попали на оплату в бухгалтерию только в июле и бухгалтера отказались их оплачивать, говоря о превышении общей суммы по оплате в третьем квартале и ссылаясь на проверку ревизорами, которые проводят проверку кассовых операций и считают, что кассовые операции не могут превышать 100 тыс рублей. Права ли наша бухгалтерия?
Сдан отчет по НДС за 4 квартал, НДС к возмещению из бюджета. Налоговая пригласила на комиссию и предложили подписать документ, что одна из организаций в нашем отчете "недобросовестный налогоплательщик". Мы провели сверку отчетов, эта организация сдаёт отчеты вовремя, на запрос по нашему отчету предоставила налоговой испрашиваемые документы. Сотрудник налоговой объявил руководителю организации нашей о наложении штрафа. Прав ли сотрудник налоговой? Будет штраф на нашу организацию или нет?
Инспекцией проведена камеральная проверка по НДС за 3 кв 2015 года. После вручения акта камеральной проверки мною было представлена уточненная декларация. Инспекция выносит решение, не учитывая данные уточненной декларации по НДС. Должна ли инспекция провести камеральную проверку по уточненной декларации.