Налог на полученную прибыль / Законы и прочие темы - 632 советов адвокатов и юристов

Да, ваша дочь должна платить налог при продаже квартиры до 3 лет с момента покупки. В этом случае дочь должна будет платить налог на прибыль от продажи квартиры. Налог будет высчитываться по формуле: налог на прибыль = (цена продажи - стоимость приобретения) * процент налога. Срок считается для дочери с даты приобретения первой её доли. Квартира в собственности на трёх человек. Отец, мать, и дочь. Отец с матерью дарят свои доли дочери. Если дочь продаст квартиру ранее 3 лет, нужно ли ей платить налог?

Конечно обязан, это будет не нулевая декларация, а отрицательная, так как взносы в палату и ПФР придется платить. Нотариусами и Адвокатами, занимающимися частной практикой нулевая декларация 3-НДФЛ согласно закону подается даже при отсутствии дохода или прибыли. Однако, не все перечисленные лица обязаны сдавать нулевую 3-НДФЛ. Так, если с гражданина взимаются налоги на основной работе, через бухгалтерию, а дополнительных доходов в отчетном периоде не было получено, то декларацию сдавать не нужно. Если доход адвоката за предыдущий год был нулевым, обязан ли он сдавать в ИФНС нулевую 3-НДФЛ?

Право собственности на ТС возникает с момента передачи ТС. Конечно, если продали ТС дороже и получили прибыль, необходимо заплатить налог с этой разницы в размере 13%. ИФНС может запросить у Вас сведения о стоимости приобретения ТС, если узнает от ГИБДД, что новый покупатель приобрел у Вас данное ТС. Но на практике такое редко бывает. Продал машину не из РФ, машина на учет в РФ на меня не оформлялась.

Нужно ли платить налог на прибыль? Откуда они узнают стоимость покупки авто мной?

Добрый день, Катя. Налог будет насчитан на доли дочерей. Сумма налога зависит от кадастровой стоимости. Естественно, в соотношении долей исчитывается сумма к уплате налога.

--

Общий ДКП обяжет уплатить налог на прибыль. ДКП оформленный на каждую долю, позволит избежать уплаты. Но, нотариус возьмет прилично за свои услуги. Поэтому, считайте экономику сделки.

--

Нужна будет помощь, обращайтесь. Консультирую ПЛАТНО,. Есть квартира, полученная в наследство 3 собственниками. Квартира куплена более 3 лет назад. Хотим продать, в наследстве меньше 3 лет. У мамы половина как совместное имущество супругов. Также ещё 1/6 у мамы и по 1/6 у двух дочерей. Какой налог с продажи придётся заплатить и нужно ли вообще его платить? Половина квартиры, которая совместное имущество супругов же не будет облагаться налогом? А стоимость каждой 1/6 долей не превышает 500 т, следовательно при продаже они же тоже не облагаются налогом? Т.к. цена долей не превышает 1 млн рублей.

Нет. Без учета в ГИБДД транспортный налог не начисляется. При продаже ФНС может начислить налог на прибыль если получит информацию о совершенной сделке.

Если вы уже вписаны в ПТС, то вы должны были поставить авто на учет в ГИБДД в течение 10 дней.

Если вы сейчас продадите авто какому-то глупому покупателю, который не проверит его, то этот покупатель не сможет поставить авто на учет и все равно вернется к вам.

При этом никакой разницы не будет при продаже физлицу или юрлицу))) Буду ли я уплачивать налог на прибыль если мой автомобиль никогда не был поставлен на учет в гаи? (авто из за границы, ввезено и растаможено на меня, регистрацию, постановку на учет в РФ не проходило). Будет ли при этом разница кому я продаю - физлицу или юрлицу?

Нет неправомерно. Отказ можно будет обжаловат ь в вышестоящий налоговый орган или суд. ст.102 НК РФ. [quote]Правомерно я получил отказ от налоговой инспекция в предоставлении данных документов?[/quote]

правомерно. В налоговой запросить не можете, но можете сделать письменный запрос руководителю общества. Меня интересует, больше декларация по налогу на прибыль. Имею я право, как бывший учредитель ООО запросить в налоговой инспекции отчетность за 2018 и 2019 год, когда я был учредителем? Я являлся учредителем ООО с 2013 по 25.10.2019, запросил копии бухгалтерского баланса за 2018, 2019 и копии налоговых деклараций по налогу на прибыль за 2018, 2019 годы в налоговой инспекции. В предоставлении данных документов мне отказали сославшись на ст.102 НК РФ. Правомерно я получил отказ от налоговой инспекция в предоставлении данных документов?

Здравствуйте. В соответствии с п. 18 ст. 217 НК при вступлении в наследство не надо платить налог на доходы физических лиц. Но возникает обязанность по уплате налога на имущество, земельного и транспортного налогов. Здравствуйте Ирина!

Никаких деклараций подавать не надо, наследство - это не полученная прибыль. Нужно подавать декларацию еси я вхожу в наследство от родителей.

Бесплатный вопрос юристам онлайн

Если Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните, юрист Вам поможет:
Бесплатно с мобильных и городских

Налог берется с прибыли. Во сколько обошелся новый якобы объект недвижимости? Никто не знает. И знать не хочет. Поэтому расчет налоговой вилами писан. Нужно ли платить налог с продажи квартиры, которая была получена путём разделения другой квартиры? Была 4-комнатная квартира, в собственности больше 10 лет, её разделили на две, спустя полтора года одну из них продали. Налоговая посчитала, что проданная квартира стала новым объектом недвижимости, и требует уплатить налог. Как же разъяснения Минфина?

Добрый день! Вы можете не платить налог, если квартира была в вашей собственности хотя бы три года, и при этом:

Объект перешел по наследству, или

Достался в подарок от члена семьи или близкого родственника, или

Получен в результате приватизации, или

Передан по договору пожизненного содержания с иждивением, или

Единственное жилье.

В остальных случаях Вам придется уплатить НДФЛ 13% от стоимости жилья по договору, но при этом Вы можете воспользоваться вычетом 1 млн. рублей (ст. 220 Налогового кодекса), то есть уменьшить сумму дохода на 1 млн. и заплатить налог с разницы. Для этого нужно подать декларацию 3-НДФЛ до 30 апреля года, следующего за годом продажи. Здравствуйте!

[quote]продала квартиру в аварийном деревянном доме[/quote]

Для целей уплаты налога статус дома не имеет значения.

Как вы получили это имущество? Если продала квартиру в аварийном деревянном доме, буду ли я платить налог за прибыль? (Квартира у меня в собственности менее 5 лет)

Вы сможете уточнить в ифнс. Все реквизиты по перечислению налогов есть на сайте ФНС. Дополнительно можете уточнить обратившись в налоговый орган. Учредитель налоги не оплачивает, налоги оплачивает юридическое лицо. Ооо усн дох минус расх. Единств учредитель и гендир он же. Выплата прибыли ежеквартальная. Учредителю предоставляет налоговая бланки справок 2 ндфл, 6 ндфл? Налоговая предоставляет реквизиты и данные для перечисления налогов в бюджет? Как учредитеьь может узнать куда именно и как ему оплачивать 2 ндфл и налоги? Налоговая сама предоставит все данные для перечисоения налогов?

Нет если вы не получили прибыли и продали по цене ниже чем получили. В 2011 году я и мой родной брат получили в наследство от отца квартиру в равных долях. В данной квартире были наши 2 комнаты и 1 комната соседей. В 2016 году мы выкупили эту комнату у соседей и стали владеть всей квартирой. В 2020 г. мой брат подарил мне свою долю. В 2021 году я продала квартиру ниже кадастровой стоимости. Должна ли я заплатить налог с продажи?

Добрый вечер! Нет, при условии, что сохранены документы по приобретению авто, тк декларация все равно подается. Здравствуйте, Дмитрий Сергеевич!

Нет, не должен, так как доход от продажи ТС меньше чем расходы на его приобретение. При подаче декларации необходимо представить документы о стоимости приобретения и реализации ТС. Добрый день.

Подавать декларацию и платить налог нужно, если вы владеете транспортным средством менее 3 лет.

Но, если сделка не принесла прибыли (если собственник продал ТС за туже цену, что и купил (или ниже), дохода он не получил) -- платить ничего не нужно.

В Вашем случае-при сдаче декларации нужно приложить к ней два договора купли /продажи (при приобретении и при продаже), чтобы показать возникшую "убыточность".

С уважением,

Адвокат Сергей Тимошенко. Не должен платить продавец. Авто был куплен за 840000 тысяч продан через два года за 400 тысяч должен ли продавец платить подоходный налог?

Вы уточните штраф или требование об уплате налога Вам пришло. Надо привести аргументы при которых не надо оплачивать "штраф".

А какие они? Так это надо видеть, что там за документ "о штрафе"... Лариса, здравствуйте.

Любое решение налоговой можно обжаловать в региональное УФНС.

Нужно юристам изучать доводы и анализировать документ.

С уважением. Акт налоговой проверки пришел. Камеральная налоговая проверка. Основание-непредоставление фл расчет Ндфл в отношении доходов, полученных от продажи лиьо дарения обьектов недвижимости (первичная декларация) Это при том, что мы предоставили в налоговую, на их запрос документы, что продали по той же цене без ролучения прибыли. Штраф пришел 100 тысяч налог с продажи квартиры, но квартира продана по той же цене, что и покупалась, более 3 лет в собственности, единственное жилье. Деклорация не была заполнена. Как аргументированно обжаловать штраф?

Да, нужно платить налог 13% с полученного дохода. Здравствуйте!

[quote]Приобрёл авто в 2021 году[/quote]

Обязанность по налогу есть, так как владели машиной менее 3 лет.

[quote]Облагается ли налогом моя прибыль в 130 тр. и нужно ли подавать декларацию[/quote]

Вы вправе зачесть расходы на покупку авто и заплатить налог только с разницы (130.000*13%). Обязательно нужно подать налоговую декларацию и приложить оба договора. Налоговую декларацию Вы обязаны предоставить не позднее 30 апреля 2023 года, а налог должны заплатить до 15 июля 2023 года. Здравствуйте, Борис!

Да, с разницы в 130 000 рублей нужно будет заплатить НДФЛ по ставке 13% и обязательно нужно будет подать налоговую декларацию. Приобрёл авто в 2021 году за 520 тр. В 2022 продал за 650 тр. Облагается ли налогом моя прибыль в 130 тр. и нужно ли подавать декларацию в обеих случаях (облагается/не облагается).

Надо сделать взамозачет в декларации.

С продажи он должен заплатить налог. С покупки государство должно вернуть ему 13% от стоимости. В одной декларации указываете эти действия, заявлете вычет 1 млн, и минимизируете налоги.

Вы не написали сколько составляла кадастровая стоимость, за сколько продал и за сколько купил, а также применял ли когданибудь налоговй вычет. Напишите эти данные, и пойму сколько он должен будет уплатить. В 2021 г несовершеннолетний сын получил наследство 1.3 земельного участка с домом. В этом же году продал его намного меньше кадастровой стоимости. В 2022 г. купил на эти деньги квартиру. Пришло время платить налог на прибыль от продажи денег нет. Что делать квартиру снова продовать и на вырученные деньги заплатить налоги?

Да, может, если жена-собственник затем впишет в ОСАГО своего мужа. Конечно может ездить, если жена не против)) Может ездить без проблем. Ничего не нужно переоформлять. Для управления нужен только полис ОСАГО, ВУ и СТС и вовсе не обязательно быть собственником авто. Муж может ездить. Только не забудьте вписаться в страховку. Дарственная удобнее в плане налога. Вы подарили и ненадо потом заполнять никаких 3 ндфл, для налоговой о полученной или нет прибыли с продажи, при сделки купли-продажи. Получается машину надо переоформить на себя, если дарственная? А что лучше дарственная или купля-продажа? Автомобиль. Если оформить действенную на жену, может ли муж ездить на машине.

Добрый день, если авиабилеты были куплены по рабочим нуждам (командировка) - можно, согласно п. 7 ст. 171 НК РФ

Если для отдыха например - нельзя

НК РФ Статья 171. Налоговые вычеты

7. Вычетам подлежат суммы налога, уплаченные по расходам на командировки (расходам по проезду к месту служебной командировки и обратно, включая расходы на пользование в поездах постельными принадлежностями, а также расходам на наем жилого помещения) и представительским расходам, принимаемым к вычету при исчислении налога на прибыль организаций. Здравствуйте.

Нет, нельзя. Только по работе если. Можно ли получить налоговый вычет за покупку авиабилетов?

День добрый. А Вы, как ИП, на общей системе? Если да, но деньги не получены и соглашение расторгнуто, то прибыли нет. Если вы на ОСН, то являетесь плательщиком налога на прибыль.

Но если перечисления денежных средств не было - налогооблагаемой базы для начисления налога не возникло.

Расторгайте смело. ИП заключили договор подряда по строительству дома с физ. лицом через ипотеку. Хотим расторгнуть договор по соглашению сторон до начала работ. Деньги ИП не были перечислены. Возникает ли у ИП налог на прибыль, если дохода так и не было?

Здравствуйте!

От общей суммы оказанных слуг, которую Вы получили. То есть Вам заплатили за оказание услуги, от этой суммы считается налог. Здравствуйте, Дарья!

В соответствии с частью 1 статьи 8 Федерального закона №422-ФЗ налоговой базой признается денежное выражение дохода, полученного от реализации товаров (работ, услуг, имущественных прав), являющегося объектом налогообложения НПД.

Расходы налогоплательщика НПД при определении налоговой базы по вышеуказанному налогу не учитываются. Налог платиться с общей суммы. Уточните, от какой суммы самозанятый платит налог - от выручки (общей стоимости оказанных услуг) или от полученной прибыли? Спасибо.

Нет, т.к. нет никакого дохода. Да будете обязаны платить налог, также можете воспользоваться имущественным вычетом в размере 1 000 000.

с 1 300 000 заплатите налог. Андрей, добрый день!

Платить при продаже квартиры в этом случае не нужно, так как полученный доход равен расходам, но декларацию о доходах подавать нужно. Вычет в размере расходов, связанных с покупкой квартиры

В этом случае налог фактически начисляется только на прибыль, полученную от перепродажи. Для этого учитываются реальные (подтверждается документально) расходы, напрямую связанные с покупкой. В некоторых ситуациях такое решение выгоднее, чем оформление вычета.

Например, Петров продал квартиру за 5 млн руб. (купил за 4,5 млн руб.). Таким образом, расчет налога с продажи будет выглядеть так:

5 000 000 — 4 500 000 = 500 000.

НДФЛ: 500 000 * 13% = 65 000. Купил квартиру за 2.300.000 и продаю за 2.300.000 будет ли налог?

В собственности менее 3-х лет.

Нет, налог на эти деньги платить не нужно. Если вы владели валютой более 3 лет, то налог платить не надо. Налог взимается с дохода, то есть с разницы между ценой покупки и продажи. Если вы владели валютой менее 3 лет, но доход составил менее 250 тысяч рублей, то ни декларация, ни налоги от вас не требуются. Здравствуйте!

На имеющуюся валюту налог вам платить не надо, но вот если при продаже валюты, купленной менее 3 лет назад, вы получите прибыль, обязанность по налогу возникнет. Банкноты евро введены в января 2002 года в наличное обращение.

А потому никак ВЫ не могли покупать евро с 90 х...

нет, не должны платить. Если я с 90-х годов покупала евро, и на сегодня накопила 30000 евро, я на эти деньги должна платить налог? И почему?

Здравствуйте. Пожалуй, выход в одном - продать (т.е. не отказываться от сделки раз уж договорились, и чтобы не возвращать задаток в 2 размере) и купить в течении этого же налогового периода за эту же цену, либо более дорогое, жилье (официально по договору). Только в этом случае возможно попытаться доказать, что никакой прибыли (дохода) от продажи Вы не получили. Случилась неприятная ситуация. Семья из двух взрослых и трёх маленьких детей купила квартиру в конце 2019 года, в начале этого года они её решили продать. Юристы в агентстве сказали, что всё хорошо, налога не будет, так как семья многодетная, но потом перед заключением сделки позвонили и сообщили, что ошиблись. Налог не маленький, а денег уже никто не даст. Покупатель просит вернуть залог в двойном размере. Прошлую недвижимость продали за 1,2 мл., эту продают за 2,8 мл. Подскажите пожалуйста, есть ли какой то выход из ситуации?

Уплачивая налог по УСН 6%, полученные доходы в виде дивидендов не включайте в облагаемые доходы, так как они попадают под налог на прибыль организаций. Полученные ИП-упрощенцем дивиденды облагаются НДФЛ и тоже не учитываются в составе доходов, облагаемых единым налогом. Если учредитель в ООО являющийся ИП получает дивиденды то он оплачивает НДФЛ 13% или УСН 6% включив в выручку от ИП дивиденды?

Это не запрещено, да это возможно, однако советую всё же оформить договор аренды с родителями. Здравствуйте!

Действующее законодательство не запрещает снимать жилье у родственников, с целью получения компенсации за поднаем. Как Вам ответили, запрета нет. Главное, чтобы это было не фиктивно, иначе в Ваших действиях будет мошенничество. Между вами должен быть договор, затем подтверждение, что они фактически получили от Вас деньги (расписка, перевод). Перечень документов Вам скажут на службе.

И не забывайте, что родители должны заплатить налоги от полученной прибыли. Можно ли военнослужащему снимать жилье у родителей (регистрации в квартире нет, прописан при части) и получать за это деньги за поднаем?

Бесплатный вопрос юристам онлайн

Если Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните, юрист Вам поможет:
Бесплатно с мобильных и городских
Помощь юристов и адвокатов
Спроси юриста! Ответ за5минут
спросить
Администратор печатает сообщение