Налог на полученную прибыль / Законы и прочие темы - 632 советов адвокатов и юристов
Здравствуйте, Анна Сергеевна!
Налоговая может запросить обоснование почему общество, созданное для извлечения прибыли, безвозмездно оказало услугу. При отсутствии убедительно го обоснования может применить к сделке правила возмездной сделки с ценой, соответствующей рыночным ценам за аналогичные услуги, и насчитать налоги, пени, штрафы и т. п. А какие могут быть налоги и штрафы? Дело в том, что договор был не совсем безвозмездный. Договор на 12 месяцев, но 1 платный, а 11 остальные бесплатные. Чтобы уйти от закона по защите прав потребителей. То есть за первый месяц налоговая налоги получит. А остальные - как без выручки и потому нет налога. Какой здесь может быть налог/штраф? Договор услуг безвозмездно по бумагам. ООО оказало услуги гражданину. ООО по упрощенке, НДС нет. Фактически услуга была платной. Есть ли какие-то налоговые риски?
Здравствуйте, Анна Сергеевна!
Налоговая может запросить обоснование почему общество, созданное для извлечения прибыли, безвозмездно оказало услугу. При отсутствии убедительно го обоснования может применить к сделке правила возмездной сделки с ценой, соответствующей рыночным ценам за аналогичные услуги, и насчитать налоги, пени, штрафы и т. п.
СпроситьА какие могут быть налоги и штрафы? Дело в том, что договор был не совсем безвозмездный. Договор на 12 месяцев, но 1 платный, а 11 остальные бесплатные. Чтобы уйти от закона по защите прав потребителей. То есть за первый месяц налоговая налоги получит. А остальные - как без выручки и потому нет налога. Какой здесь может быть налог/штраф?
СпроситьВопрос в чем?
На момент получения прибыли банк должен был удержать налог.
Размер его должен соответствовать курсу валют на этот же момент. Вопрос в следующем: например купил 10 акций по 100 долларов= 1000 долларов. Доллар стоил 80 руб. акции выросли в цене и стали 110 долларов, я продал и получил 1100 долларов. Но доллар стоил 80 рублей, а теперь 60. итого у меня было 1000 долларов по 80 руб=80000 рублей, а теперь 1100*60=66000 рублей. Получается я в минусе по рублям, но банк спишет налог на прибыль в 100 долларов*13%=13 долларов, а дальше он говорит разбирайтесь с налоговой. Можно ли как-то этот вопрос решить чтобы налоговая вернула мне этот налог? , ведь в рублях убытки же... Заработал в долларах на акции, но из-за снижения курса доллара, получится прибыль. Брокер - тинькоф инвестиции говорит что за прибыль по акциям он удержит 13%, а то что курс доллара ниже стал - это он не будет пересчитывать, посоветовал обратиться в налоговую.
Вопрос в чем?
На момент получения прибыли банк должен был удержать налог.
Размер его должен соответствовать курсу валют на этот же момент.
СпроситьВопрос в следующем: например купил 10 акций по 100 долларов= 1000 долларов. Доллар стоил 80 руб. акции выросли в цене и стали 110 долларов, я продал и получил 1100 долларов. Но доллар стоил 80 рублей, а теперь 60. итого у меня было 1000 долларов по 80 руб=80000 рублей, а теперь 1100*60=66000 рублей. Получается я в минусе по рублям, но банк спишет налог на прибыль в 100 долларов*13%=13 долларов, а дальше он говорит разбирайтесь с налоговой. Можно ли как-то этот вопрос решить чтобы налоговая вернула мне этот налог? , ведь в рублях убытки же...
СпроситьНет, это не прибыль, это возмещение ущерба, убытков и т.д. Взимается ли налог на прибыль, полученный в результата взыскания по судебному решению?
По тексту - НДФЛ платить придется, по указанным в тексте причинам, размер налогового вычета - явно меньше выручки.
Если до 2014 г. налоговый вычет на приобретение жилья не получали - можете получить сейчас. К уплате 13% с суммы 150 000 рублей.
Можно сделать зачет, если есть доход и удерживается НДФЛ. В мае 2018 года за 540000 руб был куплен дом в садовом товариществе, в августе 2019 данный дом был переведен в разряд жилого дома и в октябре 2020 го был продан за 1150000 руб, т.е нахождение в собственности менее 3 х лет, на эти деньги куплена квартира. Налоговый вычет не получали. Придется ли платить налог на прибыль с продажи дома и возможно ли получить налоговый вычет на покупку квартиры.
По тексту - НДФЛ платить придется, по указанным в тексте причинам, размер налогового вычета - явно меньше выручки.
Если до 2014 г. налоговый вычет на приобретение жилья не получали - можете получить сейчас.
СпроситьК уплате 13% с суммы 150 000 рублей.
Можно сделать зачет, если есть доход и удерживается НДФЛ.
СпроситьНалог на доходы Вы имели в виду? Как не платить налог на прибыль полученную от тети племянником в денежных средствах.
При отчуждении собственности и прибыли полученной оплачивается налог. Построили дом на участке знакомой, как теперь переоформить на себя обойдя налог.
Нет. Вы ведь заключили договор, в соответствии с которым осуществляете обмен долга на имущество (я так предполагаю). Вы ведь никому ничего не продавали, чтобы получить прибыль. Застройщик обменял мой исполнительный лист на квадратные метры, будет ли с меня взыскиваться налог на прибыль?
Нет. Вы ведь заключили договор, в соответствии с которым осуществляете обмен долга на имущество (я так предполагаю). Вы ведь никому ничего не продавали, чтобы получить прибыль.
СпроситьВ соответствии со ст.217 НК РФ Вы освобождены от уплаты налога на доходы физических лиц.
По договору дарения налог на прибыль не уплачивается.
18.1) доходы в денежной и натуральной формах, получаемые от физических лиц в порядке дарения, за исключением случаев дарения недвижимого имущества, транспортных средств, акций, долей, паев, если иное не предусмотрено настоящим пунктом.
Доходы, полученные в порядке дарения, освобождаются от налогообложения в случае, если даритель и одаряемый являются членами семьи и (или) близкими родственниками в соответствии с Семейным кодексом Российской Федерации (супругами, родителями и детьми, в том числе усыновителями и усыновленными, дедушкой, бабушкой и внуками, полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами); Я купила Квартру в 2020 году от застройщика! Если я подарю ее родному брату в 2020 году по договору дарения, а он продаст ее в 2020 году-он будет платить налог на прибыль 13%?
В соответствии со ст.217 НК РФ Вы освобождены от уплаты налога на доходы физических лиц.
По договору дарения налог на прибыль не уплачивается.
18.1) доходы в денежной и натуральной формах, получаемые от физических лиц в порядке дарения, за исключением случаев дарения недвижимого имущества, транспортных средств, акций, долей, паев, если иное не предусмотрено настоящим пунктом.
Доходы, полученные в порядке дарения, освобождаются от налогообложения в случае, если даритель и одаряемый являются членами семьи и (или) близкими родственниками в соответствии с Семейным кодексом Российской Федерации (супругами, родителями и детьми, в том числе усыновителями и усыновленными, дедушкой, бабушкой и внуками, полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами);
СпроситьЗдравствуйте!
Эти суммы не надо сравнивать, так как система налоговых вычетов работает по-другому.
1. Когда у вас было зарегистрировано право собственности?
2. Каким образом вы получили квартиру - покупка, дарение, наследство, приватизация?
3. Какая кадастровая стоимость продаваемой квартиры?
4. Сколько продавцов? Право собственности с 2013 года, я её купила. Кадастровая стоимость ниже, 1125000. продаю за 1180000. покупаю за 1000000. Продаю квартиру дороже, чем буду покупать. Буду ли я платить налог на прибыль?
Здравствуйте!
Эти суммы не надо сравнивать, так как система налоговых вычетов работает по-другому.
1. Когда у вас было зарегистрировано право собственности?
2. Каким образом вы получили квартиру - покупка, дарение, наследство, приватизация?
3. Какая кадастровая стоимость продаваемой квартиры?
4. Сколько продавцов?
СпроситьПраво собственности с 2013 года, я её купила. Кадастровая стоимость ниже, 1125000. продаю за 1180000. покупаю за 1000000.
СпроситьДобрый день, Ирина.
Независимо от суммы за которую Вы продаете свою квартиру, налог платить Вам не нужно, т.к. прошел минимальный срок владения квартирой.
С 2013 года прошло 7 лет.
То, что сумма продажи квартиры выше кадастра - не имеет значения.
СпроситьЗдравствуйте, Виктория.
Да, можете.
Такое право вам даёт НК РФ, а именно ст. 220, ч. 2:
[quote]2. Имущественный налоговый вычет предоставляется с учётом следующих особенностей:
...
в размере доходов, полученных налогоплательщиком в налоговом периоде от продажи иного имущества (за исключением ценных бумаг), находившегося в собственности налогоплательщика менее 3 лет, не превышающем в целом 250 000 рублей.[/quote]
[b]Но имейте в виду, что эта фиксированная сумма отнимается не с прибыли (стоимость продажи за вычетом стоимости покупки), а с полной суммы продажи.
Также обратите внимание, что вычет предоставляется только один раз в год на одну сделку. Даже если вы продаёте 2 или 3 автомобиля.[/b] Ну тоесть даже если купил за 10 тысяч а Продал за 250 тысяч то платить не надо налог? Если купил машину за 150 и через месяц продаю за 200, нужно ли платить налог если воспользоваться вычетом в 250 тысяч?
Здравствуйте, Виктория.
Да, можете.
Такое право вам даёт НК РФ, а именно ст. 220, ч. 2:
2. Имущественный налоговый вычет предоставляется с учётом следующих особенностей:...
в размере доходов, полученных налогоплательщиком в налоговом периоде от продажи иного имущества (за исключением ценных бумаг), находившегося в собственности налогоплательщика менее 3 лет, не превышающем в целом 250 000 рублей.
Но имейте в виду, что эта фиксированная сумма отнимается не с прибыли (стоимость продажи за вычетом стоимости покупки), а с полной суммы продажи.
Также обратите внимание, что вычет предоставляется только один раз в год на одну сделку. Даже если вы продаёте 2 или 3 автомобиля.
СпроситьНу тоесть даже если купил за 10 тысяч а Продал за 250 тысяч то платить не надо налог?
СпроситьДа, в данном случае, при применении налогового вычета, налог с продажи можно не платить.
СпроситьДа, налога не возникнет, если продадите за 250 тыс. Но только в том случае, если в течение года не было продаж других автомобилей.
СпроситьВладислав, как-то подозрительно все. Они вам должны дать доверенность. Владислав, здравствуйте!
В ответ на ваше обращение сообщаю, что физическое лицо без регистрации в качестве ИП не может уменьшить свой доход на расходы для целей налогообложения прибыли от реализации своих услуг, таким образом налоговая база у физического лица резидента РФ по налогообложению является вся сумма полученных денежных средств в переводе на рубли по курсу ЦБ в день фактического зачисления на счет и подлежит обложению в размере 13%. Данный доход может быть уменьшен на суммы потраченные на покупки услуг лечения, обучения, страхования жизни, добровольное медицинское страхование, благотворительные взносы, покупка жилья, открытие ИИС у брокера. Мне должны перевести из Германии на мой счет в Сбербанке 10 000 евро. Они хотят издать книгу, я буду рассчитываться здесь с издательством. Как мне избежать подоходного налога? Телефон сейчас у меня вне зоны...
Владислав, здравствуйте!
В ответ на ваше обращение сообщаю, что физическое лицо без регистрации в качестве ИП не может уменьшить свой доход на расходы для целей налогообложения прибыли от реализации своих услуг, таким образом налоговая база у физического лица резидента РФ по налогообложению является вся сумма полученных денежных средств в переводе на рубли по курсу ЦБ в день фактического зачисления на счет и подлежит обложению в размере 13%. Данный доход может быть уменьшен на суммы потраченные на покупки услуг лечения, обучения, страхования жизни, добровольное медицинское страхование, благотворительные взносы, покупка жилья, открытие ИИС у брокера.
СпроситьДобрый день. В вашем случае 200 000 будет являться прибылью и с этой суммы вам надо будет уплатить 13% налог на доходы физических лиц. Квартира 1,8 млн. по наследству? Ранее вычет получали?
Если квартира за 1,8 млн. не покупалась Вами (а, напр., получена по наследству), а вычет при покупке ранее не получали, формула расчёта налога:
1,8 (продажа) - 1,0 (вычет при продаже)-1,6 (покупка) *13%.
И «мы» - это кто? Супруги? Квартира за 1,8 в долях? Если мы продадим квартиру за 1 800 000 рублей, а купим за 1 600 000 рублей, то какую сумму налога мы должны будем заплатить? Квартира куплена менее одного года назад.
Добрый день. В вашем случае 200 000 будет являться прибылью и с этой суммы вам надо будет уплатить 13% налог на доходы физических лиц.
СпроситьКвартира 1,8 млн. по наследству? Ранее вычет получали?
Если квартира за 1,8 млн. не покупалась Вами (а, напр., получена по наследству), а вычет при покупке ранее не получали, формула расчёта налога:
1,8 (продажа) - 1,0 (вычет при продаже)-1,6 (покупка) *13%.
И «мы» - это кто? Супруги? Квартира за 1,8 в долях?
СпроситьНалог на прибыль физические лица не платят. Есть налог на доход физического лица. Все зависит от кадастровой стоимости земельного участка и продажной стоимости. Здравствуйте!
Зависит от срока, в течение которого участок находится у вас в собственности. Если со дня смерти наследодателя прошли 3 года, налог платить не надо, если не прошли 3 года - есть обязанность по уплате налога.
Также существует возможность уменьшить налог или даже обнулить его полностью за счет применения имущественного налогового вычета.
Если вам требуется подробный разбор вашей ситуации с определением способов расчета налога, обращайтесь в чат. Хочу продать земельный участок который получила в наследство. Буду ли я платить налог на прибыль.
Налог на прибыль физические лица не платят. Есть налог на доход физического лица. Все зависит от кадастровой стоимости земельного участка и продажной стоимости.
СпроситьЗдравствуйте!
Зависит от срока, в течение которого участок находится у вас в собственности. Если со дня смерти наследодателя прошли 3 года, налог платить не надо, если не прошли 3 года - есть обязанность по уплате налога.
Также существует возможность уменьшить налог или даже обнулить его полностью за счет применения имущественного налогового вычета.
Если вам требуется подробный разбор вашей ситуации с определением способов расчета налога, обращайтесь в чат.
СпроситьДобрый вечер!
В принципе логика подрядчика ясна-проще от вас получить за работу денежные средства наличными, чем ООО платить налог 6 % от прибыли, поступившей на его расчетный счет от вас.
Поэтому ООО и повысило сумму договора на 6 %.
Юридически это правомерно-свобода договора. В договоре подряда на строительство дома (Подрядчик-юридическое лицо, Заказчик-физическое лицо), в договоре указано-оплата в твердой договорной цене, указано НДС не облагается в связи с применением упрощённой системы налогообложения. Подрядчик просит оплату наличными, мы не согласились, мы работаем и можем получить имущественный вычет, тогда Подрядчик внес в смету строку-налог 6%, Что нам делать, соглашаться или юридически это не правомерно? Договор и смету еще не подписали. Спасибо.
Добрый вечер!
В принципе логика подрядчика ясна-проще от вас получить за работу денежные средства наличными, чем ООО платить налог 6 % от прибыли, поступившей на его расчетный счет от вас.
Поэтому ООО и повысило сумму договора на 6 %.
Юридически это правомерно-свобода договора.
СпроситьДоговор и есть тот самый правовой документ, на основании которого вы можете предъявить им иск через суд. Ольга, если условием договора оговорен пункт в котором наниматели обязуются оплачивать коммунальные платежи, то взыскать данную сумму можно обратившись с иском в мировой суд. Но, если вы не являетесь ИП и не платили налог с прибыли полученной от найма квартиры, то я бы не советовал вам поднимать шум из-за пяти тысяч. Наши квартиранты съехали, полностью не заплатив за коммунальные услуги в размере 5 тыс руб. Без предупреждения. Договор есть. Трубку не поднимают. На звонки не отвечают. Есть ли правовые документы, на основании которых мы можем взыскать с них данную сумму?
Договор и есть тот самый правовой документ, на основании которого вы можете предъявить им иск через суд.
СпроситьОльга, если условием договора оговорен пункт в котором наниматели обязуются оплачивать коммунальные платежи, то взыскать данную сумму можно обратившись с иском в мировой суд. Но, если вы не являетесь ИП и не платили налог с прибыли полученной от найма квартиры, то я бы не советовал вам поднимать шум из-за пяти тысяч.
СпроситьДа можете, только не забудьте подать декларацию в налоговую о полученных доходах. Если в собственности менее 3 лет то придется возможно заплатить налог на прибыль. Мне выдали в мин. строительства и архитектуры разрешение на земельный участок под строительство гаража. Могу ли я продать участок. Уже есть в.
Да можете, только не забудьте подать декларацию в налоговую о полученных доходах. Если в собственности менее 3 лет то придется возможно заплатить налог на прибыль.
СпроситьНалога на покупку квартиры нет. Добрый день! За покупку квартиры не должен налог платить. А вот если продал кому-то и получил прибыль, то обязан, но при условии, что если квартира находилась у вас в собственности меньше 5 лет. Пенсионер-инвалид купил квартиру. Должен он платить что-то государству?
Добрый день! За покупку квартиры не должен налог платить. А вот если продал кому-то и получил прибыль, то обязан, но при условии, что если квартира находилась у вас в собственности меньше 5 лет.
СпроситьЗдравствуйте! Налог необходимо будет заплатить, независимо от того, что Вы приобретаете квартиру более дорогую по стоимости. Вы от продажи квартиры, получаете прибыль. Просто потом, если Вы ещё не пользовались налоговым вычетом, можете оформит его в будущем году, после покупки новой квартиры. Добрый день. После продажи квартиры вам необходимо будет отчитаться за полученную прибыль сдав декларацию. Все зависит какую стоимость квартиры вы укажите. Есть несколько вариантов. Хочу продать подаренную мне в 2018 году квартиру (договор дарения между близкими родственниками) и купить более дорогую квартиру. Необходимо ли мне будет заплатить налог, потому что квартира в собственности менее 3 лет или нет, потому сразу эти деньги пойдут на приобретении нового более дорогого жилья?
Здравствуйте! Налог необходимо будет заплатить, независимо от того, что Вы приобретаете квартиру более дорогую по стоимости. Вы от продажи квартиры, получаете прибыль. Просто потом, если Вы ещё не пользовались налоговым вычетом, можете оформит его в будущем году, после покупки новой квартиры.
СпроситьДобрый день. После продажи квартиры вам необходимо будет отчитаться за полученную прибыль сдав декларацию. Все зависит какую стоимость квартиры вы укажите. Есть несколько вариантов.
СпроситьЗдравствуйте!
Согласно действующему налоговому законодательству-статья 224 НК РФ, налоговая ставка по налогу на прибыль для физических лиц, устанавливается в размере 13% От дохода минус 1 млн с разницы 13%.
При налогообложении доходов, полученных при продаже наследуемого имущества, учитываются также документально подтвержденные расходы наследодателя (дарителя) на приобретение этого имущества, если такие расходы не учитывались наследодателем (дарителем) в целях налогообложения, за исключением случаев, предусмотренных подпунктами 3 и 4 пункта 1 настоящей статьи.
ТО есть можно отнять не миллион, а затраты все на покупку.. прежнего собственника. Слышал, что есть налоговые вычеты по максимальной сумме, с которой налог не уплачивается, но не знаю, где это указано. Какой налог в я должен заплатить от продажи имущества, полученного по наследству? Наследство получено в 2017 году, а продано 2019.
Здравствуйте!
Согласно действующему налоговому законодательству-статья 224 НК РФ, налоговая ставка по налогу на прибыль для физических лиц, устанавливается в размере 13%
СпроситьОт дохода минус 1 млн с разницы 13%.
При налогообложении доходов, полученных при продаже наследуемого имущества, учитываются также документально подтвержденные расходы наследодателя (дарителя) на приобретение этого имущества, если такие расходы не учитывались наследодателем (дарителем) в целях налогообложения, за исключением случаев, предусмотренных подпунктами 3 и 4 пункта 1 настоящей статьи.
ТО есть можно отнять не миллион, а затраты все на покупку.. прежнего собственника.
СпроситьСлышал, что есть налоговые вычеты по максимальной сумме, с которой налог не уплачивается, но не знаю, где это указано.
СпроситьДобрый день
Все, что выше суммы продажи одного миллиона, подлежит налогообложению.
СпроситьЗдравствуйте, Александр!
Да, в Вашем случае можно пременить налоговый вычет вне превышающих 1 млн. руб. в соответствии с п. 1 ч. 2 ст. 220 НК РФ.
СпроситьЗдравствуйте!
Чтобы не уплачивать налог на прибыль - необходимо вернуть неосновательное обогащение. Бухгалтер оформит проводку как положено.
Оформление займа не освободит от налога в принципе, даже без уточнения какая сумма будет оформлена в виде займа - ранее выданная, либо возвращенная, либо полученная.
Удачи Вам!
Благодарю за Ваш отзыв! Спасибо! Если у предприятия пока нет финансов, возможно вернуть документально позже через год или два, неосновательное обогощение?
Большое спасибо! На предприятие (бизнес карту) сбрасывал физ лицо деньги наличными как возврат подотчетных денег, подотчетных денек предприятие на давала, как не попасть под налог? (возможно заключить договор займа?)
Здравствуйте!
Чтобы не уплачивать налог на прибыль - необходимо вернуть неосновательное обогащение. Бухгалтер оформит проводку как положено.
Оформление займа не освободит от налога в принципе, даже без уточнения какая сумма будет оформлена в виде займа - ранее выданная, либо возвращенная, либо полученная.
Удачи Вам!
Благодарю за Ваш отзыв!
СпроситьСпасибо! Если у предприятия пока нет финансов, возможно вернуть документально позже через год или два, неосновательное обогощение?
Большое спасибо!
СпроситьМожете вернуть в будущем, однако отчитываться перед налоговой нужно за прошедший налоговый период. Оформляйте выявление дебиторки и отражайте обязательство как расход будущего периода. ПБУ в помощь.
СпроситьЗдравсвуйте! Если получено наследство в долях, Вы можете и не продавать свою долю. Он, если намеревается Ее поджать, должен уведомить Вас письменно, указав стоимость доли. Вам даётся 30 дней на обдумывание. Если откажетесь, он может продать свою долю третьим лицам. Без уведомления Вам о намерениях, сделка будет признана недействительной. Получили с братом дом в наследство два месяца назад. Брат хочет продать, а я не хочу, так как нужно заплатить налог 13% на прибыль. Можно ли как-то по закону отказаться от продажи?
Здравсвуйте! Если получено наследство в долях, Вы можете и не продавать свою долю. Он, если намеревается Ее поджать, должен уведомить Вас письменно, указав стоимость доли. Вам даётся 30 дней на обдумывание. Если откажетесь, он может продать свою долю третьим лицам. Без уведомления Вам о намерениях, сделка будет признана недействительной.
СпроситьДарение между близкими родственниками налогом не облагается согласно ст. 217 НК РФ
При получении наследства оплачивается госпошлина в размерах, установленных ст. 33.24 НК РФ
Налог на наследование и дарение определяется из стоимости передаваемой собственности. Но речь о налогообложении прибыли (дохода) физических лиц не идет, если выгодополучатель – близкий родственник.
Однако пошлина тоже является «скрытой» формой налога, и оплачивается при получении наследства.
При наследстве ближайших родственников дарителя или завещателя. Оплачивается госпошлина, а налог не предусмотрен.
Дарственная позволяет получить что-то в собственность и это по закону признано одним из способов обогащения. Налог выплачивается в обязательном порядке. Исключениями являются случаи, когда: Дарственная оформлена между членами одной семьи (близкими родственниками)
Делайте выводы.
Удачи. Облагается ли налогом дарственная и наследственное.
Дарение между близкими родственниками налогом не облагается согласно ст. 217 НК РФ
При получении наследства оплачивается госпошлина в размерах, установленных ст. 33.24 НК РФ
Налог на наследование и дарение определяется из стоимости передаваемой собственности. Но речь о налогообложении прибыли (дохода) физических лиц не идет, если выгодополучатель – близкий родственник.
Однако пошлина тоже является «скрытой» формой налога, и оплачивается при получении наследства.
При наследстве ближайших родственников дарителя или завещателя. Оплачивается госпошлина, а налог не предусмотрен.
Дарственная позволяет получить что-то в собственность и это по закону признано одним из способов обогащения. Налог выплачивается в обязательном порядке. Исключениями являются случаи, когда: Дарственная оформлена между членами одной семьи (близкими родственниками)
Делайте выводы.
Удачи.
СпроситьВзять по договору аренды, а вам платить налог с прибыли в соответствие с выбранной вами системой налогообложения. Оформляете договор аренды с экипажем или без (в зависимости от того, чей водитель). Налоги платите с полученной арендной платы в зависимости от своей системы налогообложения. Олег, заключите с братом договор аренды на авто. При этом никаких налогов платить не нужно. Оформите свои правоотношения договором аренды. В щанном случае уплачивается налог с прибыли. Мой брат является Ип вид деятельности грузоперевозки и я являюсь Ип с таким же видом деятельности, как ему у меня взять авто в аренду и какие Налоги при этом я должен платить?
Взять по договору аренды, а вам платить налог с прибыли в соответствие с выбранной вами системой налогообложения.
СпроситьОформляете договор аренды с экипажем или без (в зависимости от того, чей водитель). Налоги платите с полученной арендной платы в зависимости от своей системы налогообложения.
СпроситьОлег, заключите с братом договор аренды на авто. При этом никаких налогов платить не нужно.
СпроситьОформите свои правоотношения договором аренды. В щанном случае уплачивается налог с прибыли.
СпроситьНет, налог не будет, так как стоимость менее 250 тыс рублей.
ПОдать декларацию обязаны о полученном доходе и указать 0 рублей. К уплате налога на доходы. Мною в соответствии со Свидетельством о праве на наследство по завещанию получен автомобиль ОКА, 2006 года выпуска (инвалидка с ручным управлением, выданная отцу - участнику ВОВ безвозмездно). В июне 2019 г. автомобиль был оформлен на меня. В 2020 году я планирую ее продать в пределах 40-50 тыс. рублей. Вопрос: должен ли я в этом случае оформлять 3-НДФЛ и соответственно оплачивать налог на прибыль. Спасибо.
Нет, налог не будет, так как стоимость менее 250 тыс рублей.
ПОдать декларацию обязаны о полученном доходе и указать 0 рублей. К уплате налога на доходы.
СпроситьДоброго времени. В отношениях между физ. лицами налог платит за себя тот, кто получил доход. Я (физ. лицо) имею квартиру в собственности. На основе договора хочу передать маме (физ. лицо) данную квартиру в безвозмездное пользование с правом последующей аренды (субаренды) Кто платит налог на прибыль, полученную от аренды данной квартиры? Я или мама?
Доброго времени. В отношениях между физ. лицами налог платит за себя тот, кто получил доход.
Спросить