Документы ндс / Документы - 501 советов адвокатов и юристов

В соотвествии со статьей 169 НК РФ [quote][b]Счет-фактура является документом, служащим основанием для принятия покупателем предъявленных продавцом [/b]товаров (работ, услуг), имущественных прав (включая комиссионера, агента, которые осуществляют реализацию товаров (работ, услуг), имущественных прав от своего имени) [b]сумм налога к вычету в порядке, предусмотренном настоящей главой.[/b][/quote] То есть документ для НДС. А если товар будет реально получать водитель, то ему нужна доверенность, где есть право получить товар. Покупатель оплатил за товар. Выдал доверенность водителю на получение товара. Продавец требует подписать за еще не отгруженный товар счет-фактуру. Нужна ли тогда доверенность, если покупатель подпишет счет-фактуру?

Согласно Договору о Евразийском экономическом союзе, экспорт товаров из России в Казахстан подлежит обложению нулевой ставкой НДС. Однако, для подтверждения права на применение нулевой ставки, необходимо предоставить в налоговый орган России комплект документов, указанный в статье 165 НК РФ. Срок предоставления документов составляет 180 дней с момента отгрузки товаров.

В Казахстане ставка НДС на импорт товаров из России составляет 12% от облагаемого импорта. Облагаемым импортом считаются товары, ввезенные (ввозимые) на территорию РК, за исключением освобожденных от НДС. НДС уплачивается налоговым агентом, который может быть покупателем товаров или перевозчиком. Какая ставка НДС применяется к перевозке из России (организация РФ) в Казахстан (организация Кзх)? О% НДС?

Можно ходатайствовать. Решение за судом. Перенос судебного заседания по банкротству ООО от ИФНС, при этом контрагент данного ООО, выполняющий работу не подписал первичные документы, счета выставлялись с НДС, соответственно с ООО данный налог не списался. Можно ли на основании этого перенести сроки рассмотрения, назначить экспертизу?

Очень просто. В территориальный ИФНС обращайтесь, узнавайте по ИНН есть ли уведомления, требования и задолженность по уплате налогов и будет понятно, что Вы должны государству. Нужно более подробно ситуацию. Вообще налоги для граждан видно в личном кабинете налоговой службы, в крайнем случае можно и ногами сходить. А главное, "просьба" об уплате налога всегда сопровождается каким-нибудь документом, уведомлением, требованием и т.п., где есть всякие правильные и проверяемые слова и реквизиты. Только мошенники [b]просят[/b] налог...

Однако, по некоторым договорам есть право включать НДС.

Уточняйте по конкретным обстоятельствам - Как понять мошенники просят с меня налог или государство? Попала в ужасную ситуацию, нужна помощь

Здравствуйте, если авто не в залоге, под арестом не состоит, не обременено и не заложено, то как таковых подводных камней у него нет. Главное смотрите документы на авто, ПТС и ранее заключенный договор (копию себе возьмите), что там прописано. Обычно загвостки в данных авто, ПТС и Свидетельство о регистрации, по которым номер Вин номера отличается или перебит, тут нужно быть внимательней.

Кроме того, индивидуальный предприниматель может продать автомобиль, заключив договор купли-продажи, как физическое лицо. Доход подлежит обложению НДФЛ по ставке в размере 13%. Обязанности по уплате НДС в этом случае не возникает. Хочу приобрести автомобиль у индивидуального предпринимателя, подскажите какие есть нюансы по приобретению? Какие документы мне возможно нужно уточнить или запросить?

Здравствуйте,

Транспортные компании при перевозке должны оформить: путевой лист, договор с клиентом, транспортную накладную, товарно-транспортную накладную на груз, акт, счет-фактуру (для плательщика НДС). Однако товарно-транспортная накладная, жизненно важная для покупателя товара, не является критичной для перевозчика, который подтверждает свои доходы и без нее. Какие документы нужны для перевозок по городу и области небольшим грузовым транспортом. Лицензия или иные разрешительные документы. Занимались МАП, там все понятно, приобрели небольшой грузовик с открытым кузовом, возник вопрос, как с ним работать?

НДС может и должен выделяться отдельной строкой, в том числе и в документах на оплату за теплоснабжение Почему в акте на теплоснабжения для ИП стоит сумма 20 / НДС, разве НДС может идти отдельной строкой? А в договоре стоят Гкал и сумма за Гкал а общая цена уже с НДС, например 1.649 Гкал 5700 Гкал сумма 11390.86

Бесплатный вопрос юристам онлайн

Если Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните, юрист Вам поможет:
Бесплатно с мобильных и городских

У Вас ИП или ООО должны быть оформлены. Если продавать хотите с ндс

То ООО на общей системе налогообложения. Хочу оптом закупать дизельное топливо и продавать с топливозаправщика с ндс. Какие документы мне нужны?

Да, поскольку организация удержала и перечислила НДФЛ, как налоговый агент. Здравствуйте. Ну а вы сами как думаете? Это же очевидно, что сумма не полностью выплачена, а равно нарушению договора. В договоре сумма стояла с НДС? если с НДС значит правильно, без НДС значит неправильно Нет.

Пишите претензию, потом иск в суд Правомерно удержали ндфл, в суд обращаться не нужно) документы это справка 2 ндфл, она у вас отобразится в личном кабинете налогоплательщика по истечению года, там и будет указана сумма удержания. Поскольку юр лицо отчитаться о вас в налоговую.

Вы можете вернуть эти 6500 р подав декларацию 3-НДФЛ, если были расходы на покупку жилья, лечение, обучение. Юрлицо ничего удерживать не может по договору. Как минимум не соответствует Я как физлицо заключил договор с юрлицом по возмездному оказанию услуг в договоре написано сумма оплаты моих услуг 50000 р. Фирмой было выплачено 43500 р. Правомочно это или нет?

Все ответы на вопросы по организациям, на платной основе. Мы не работники сайта, выберите юриста на платной основе (ст.779 ГК РФ) к нему обратитесь. Добрый вечер!

Для полной и детальной и индивидуальной консультации по Вашей проблеме, а также грамотного составления документов лучше обратитесь к любому юристу данного сайта в личные сообщения. Юр лицо на ОСНО приобрел у поставщика товар автозапчасти с ндс для собственных нужд организации, включил ндс и сдал отчет за 4 кВ 22 года, в 3 кВ 23 года, пришло требование вызов по поставщику, о недостоверности сведений егрюл, фнс просит снять вычет тк поставщик учредитель в единственном лице, подал заявление Р 34001, находясь с декабря 22 года еще и в банкротстве о котором мы не знали. Договор на руках имеем, счета фактуры, все уставные документы и заявление о должностной осмотрительности от этого же поставщика подписаны. Сумма не маленькая, уточняться не планируем, как защитить права своего Юр лица.

Иван Игоревич, Вы продолжаете пытаться получить ответ на сложный вопрос без документов и без оплаты. Без налога можно переоформить нежилое помещение, даже не введенное в эксплуатацию, только путем внесения его в уставный капитал другого ООО или реорганизации юрлица. Все остальные формы, в том числе передача права по ДДУ путем переуступки, будет являться реализацией, с соответствующим налогообложением, в зависимости от избранного ООО вида - ОСНО, УСН. Согласно п. 3 ст. 155 НК РФ при передаче имущественных прав налоговая база определяется как разница между стоимостью, по которой передаются имущественные права, с учетом НДС и расходами на приобретение указанных прав. Платит ли налог ООО если переоформить на ип или другую организацию, переуступку коммерции которая не введена в эксплуатацию? Какие варианты переоформления?

Восстанавливайте срок, подавайте кассационную жалобу. Здравствуйте Наталья

Такие вопросы без изучения судебных актов не решаются, к сожалению. Для ответа на ваш вопрос, необходимо знакомиться со всеми документами. Здравствуйте Наталья

В сумму возмещения вреда налоги не включаются, при возмещении вреда не возникает налогообложение. Заочным решением суда, в дальнейшем апелляционным решением был присужден иск о возмещении вреда, причиненного преступлением. В сумму иска вошел налог на добавленную стоимость, соответственно увеличил сумму возмещения на 100 тыс. руб, что является не законным. Как можно уменьшить сумму иска, если сроки на оспаривание ушли?

Здравствуйте. Только после анализа документов можно оценить перспективы. Уже никак, если сроки для судебного обжалования истекли. Заочным решением суда, в дальнейшем апелляционным решением был присужден иск о возмещении вреда, причиненного преступлением. В сумму иска вошел налог на добавленную стоимость, соответственно увеличил сумму возмещения на 100 тыс. руб, что является не законным. Как можно уменьшить сумму иска, если сроки на оспаривание ушли?

Здравствуйте. Это индивидуальная информация. Товар завезён из ОАЭ в Казахстан. Уплачен счет за товар + 5% НДС. Который поставщик сказал вернет при поставке товара в Казахстан. Товар получен, но теперь нужен exit документ, который уже нельзя оформить. Что можно сделать для возврата ндс?

Этого можно избежать. Заключили договор на субподряд с Белоруской компанией т.е. нерезидент на строительство бизнес центра. Зарегистрировали договор в налоговой как валютный. От налоговой пришла бумага о том чтобы мы не забыли заплатить НДС. наша компания работает на УСН. Вопрос почЕму мы должны платить НДС если мы на усн. должны или недолжны платить ндс и какими нормативными документами данная сетуация регулируется.

Должны. Достаточно подробно об этом, например, здесь: https://pravovest-audit.ru/nashi-statii-nalogi-i-buhuchet/nds-pri-importe-rabot-i-uslug/ Заключили договор на субподряд с Белоруской компанией т.е. нерезидент на строительство бизнес центра. Зарегистрировали договор в налоговой как валютный. От налоговой пришла бумага о том чтобы мы не забыли заплатить НДС. наша компания работает на УСН. Вопрос почЕму мы должны платить НДС если мы на усн. должны или недолжны платить ндс и какими нормативными документами данная сетуация регулируется.

Запросите подтверждающие документы у председателя Стоимость эл.энергии в ПГСК выше, председатель объясняет это уплатой 20 процентов НДС

Да, возможно растаможить грузовой автомобиль МАЗ 2008 года выпуска с нормой экологического класса Евро-3 и пригнать его в Россию.

Для этого Вам потребуется провести таможенную процедуру импорта ТС из-за границы и оплатить таможенные платежи.

Таможенный платеж при растаможке грузовых автомобилей в России составляет:

НДС в размере 20% от стоимости автомобиля;

2,5-5% таможенной пошлины в зависимости от страны происхождения автомобиля и его грузоподъемности.

Не забывайте также о расходах на доставку автомобиля из Белоруссии в Россию. Вы также можете обратиться к специализированным компаниям, предоставляющим услуги по доставке и растаможке автомобилей из-за границы в Россию, которые помогут решить все вопросы с таможней, оформят все необходимые документы и доставят автомобиль до места назначения. Хочу купить грузовик МАЗ в Белоруссии и пригнать в Россию. Возможно ли растаможить данный автомобиль 2008 г.в. евро 3

Добрый вечер!

На данный вопрос юристам требуется больше времени, чтобы изучить Вашу ситуацию и предоставить полноценный ответ.

Для грамотного составления и документов и полной консультации лучше обратитесь к любому юристу данного сайта в личные сообщения. Дано: Покупатель - подал к возмещению НДС; ИФНС Покупателя - прислала требование и планирует снять возмещение, тк Продавец не уплатил исходящий НДС; Продавец - не уплатил тк директор скончался, он так же являлся 100 % учредителем. ИФНС Продавца - инициировала банкротство по упрощенному производству, решение вынесено начался 30-дневный срок. Вопрос: В случае вынесения решения ИФНС Покупателя решения о снятии НДС, может ли Покупатель сразу обратиться к конкурсному управляющему и в суд, с требованием о возмещении таковой суммы и включением данного требования в исковое заявления помимо основного долга за поставку без претензионного порядка в отношении Продавца?

Здравствуйте!

Если у вас на машине украинская регистрация и номера АН, относящиеся к Донецкой области, то для использования автомобиля на территории РФ необходимо его растаможить.

Растаможка - это процедура оформления импорта товаров через границу. В случае с автомобилем из-за границы это означает оплату таможенных пошлин и НДС.

После прохождения всех этапов растаможки вы получите документы, подтверждающие легальность вашего авто на территории РФ. Без этих документов езда по стране может привести к штрафным санкциям или конфискации машины.

Надеюсь, я ответил на ваш вопрос! Скажите пожалуйста, если на машине украинская регистрация и номера АН, это Донецкая область, то нужно ли машину растараживать? Спасибо

Данная сделка будет признана ничтожной. Цена при продаже имущества товаров или отправлении услуг является существенным условием договора, отсутствие которого влечет недействительность сделки. На основании договора и документа об оплате. А если договор с юр лицом, оплата наличными, но договор без указания цены и без ндс. Его же подали в гибдд при снятии с учета. Декларацию подавать на основании каких документов? Чтобы цена покупки и продажи была одинаковая, владели менее 3 х лет.

Нужно ознакомиться с документами. Автосалон предлагает схему уменьшения ежемесячных выплат за счет изменения ндс с 20 до 6% При этом в договоре будет прописана сумма меньше реальной цены. В чем тут подвох?

Добрый день, Светлана.

Видимо, организация, производившая ремонтные работы, выставила счета с НДС. Разумеется, возмещаются все расходы целиком.

Необходимо ознакамливаться с документами, чтобы делать выводы. Управляющей организации направлена претензия от собственника жилого помещения (физического лица) о возмещении ущерба в результате залива квартиры. Истцом предоставлен отчет о оценке ущерба с НДС 20% и требование оплатить всю сумму, включая НДС.

Вправе ли физическое лицо требовать от управляющей организации оплату НДС за причинение ущерба.

Эльвира, чтобы вам помочь, нужно видеть исковое заявление, договор купли продажи, документы на руках?

Нужно грамотно составить возражения, которые и приобщить к материалам дела. После продажи дома нашлись скрытые недостатки и покупатель (физическое лицо) подал иск. В до судебном порядке урегулировать покупатель не захотел. В судебной строительно технической экспертизе в локальной смете эксперт включил НДС, сметную прибыль на всю сумму сметы. Должен ли ответчик (физическое лицо) оплачивать ущерб с включенным НДС, сметной прибылью или НДС, сметную прибыль можно как то оспорить? Если можно оспорить, то на основании каких документов?

Добрый день! У ИП может выбирать из нескольких систем налогообложения: УСН с доходов,

УСН с разницы доходы - расходы,

основная система с НДС.

патентная система.

В зависимости от выбранной системы подается налоговые декларации - ежеквартально (ОСНО), ежегодно (УСН). ИП на патенте не сдают декларации (при наличии у ИП штатных сотрудников, сдается отчетность за работников).

Кроме того, в 4-х субъектах РФ есть Автоматизированная УСН, при которой отчетность почти полностью отменяется, а налоги рассчитываются налоговым органом автоматически.

Вы когда регистрировали ИП на какую систему налогообложения подавали уведомление? У ИП не АУСН (автоматизированная УСН), а УСН.

Раз в год ИП на УСН сдают налоговую декларацию. Усн доходы минус расходы. Т е налоговая сама считает налоги? Ип вообще не должен никакой отчетности сам делать? Как ип должно вести отчетность? Либо просто может работать с кассой, а налоговая сама исчисляет по кассе налоги? Какие фин документы и отчетности делает ип?

Бесплатный вопрос юристам онлайн

Если Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните, юрист Вам поможет:
Бесплатно с мобильных и городских
Помощь юристов и адвокатов
Спроси юриста! Ответ за5минут
спросить
Администратор печатает сообщение