Проблема с приемкой работ по контракту - Нужно ли выделять НДС, когда работаем по УСН?
опубликован 25.01.2018, 10:48
Протокол соглашения Заказчик сообщил, что даже если бы он был, они бы его не подписали, соглашение составлять тоже отказываются, ссылаясь на то, что контракт должен быть заключен на соответствующих условиях (сумма должна включать все налоги, в том числе НДС, вот они его и выделили), согласно законодательства. Вот и получается, могут прописать без НДС, но не хотят... и судебная практика на их стороне, но на нашей стороне то, что в цену включены все налоги, а раз мы на УСН, то цена контракта меняться не может, и получается что мы выставляем им докмуенты без выделения НДС, а бухгалтерия отказывается принимать...
Это уже вам решать, вступать в судебный спор по этому вопросу, а так налоговый кодекс рф не запрещает выставлять счет-фактуру уснщику, вам только дополнительно придется подать налоговую декларацию по ндс в ИФНС и соответственно право на вычет не возникает.
2 юристa дали 2 ответa на вопрос
Средний стаж юристов: 9 лет
Первый ответ получен через 8 минут
Добрый день, Вам нужно было на стадии заключения контракта составить протокол разногласий по данному пункту и указать свою редакцию, что стоимость без НДС. В настоящее время можно составить дополнительное соглашение, в котором изложить соответствующий пункт контракта в новой редакции и указать, что НДС не облагается на основании главы 26.2 Налогового кодекса РФ, саму стоимость работ менять не надо. Данное соглашение не изменяет существенных условий контракта и не противоречит Закону о контрактной системе. Все акты выполненных работ при любой ситуации направляйте Заказчику в сроки, установленные контрактом, ставьте в приемной отметку об их получении.
Интересно узнать, какую такую судебную практику про НДС Вы имели ввиду.
Протокол соглашения Заказчик сообщил, что даже если бы он был, они бы его не подписали, соглашение составлять тоже отказываются, ссылаясь на то, что контракт должен быть заключен на соответствующих условиях (сумма должна включать все налоги, в том числе НДС, вот они его и выделили), согласно законодательства. Вот и получается, могут прописать без НДС, но не хотят... и судебная практика на их стороне, но на нашей стороне то, что в цену включены все налоги, а раз мы на УСН, то цена контракта меняться не может, и получается что мы выставляем им докмуенты без выделения НДС, а бухгалтерия отказывается принимать...
Это уже вам решать, вступать в судебный спор по этому вопросу, а так налоговый кодекс рф не запрещает выставлять счет-фактуру уснщику, вам только дополнительно придется подать налоговую декларацию по ндс в ИФНС и соответственно право на вычет не возникает.
Юристы ОнЛайн: 19 из 47 457 Поиск Регистрация
Юридические услуги в Тюмень
Похожие вопросы
Заказчик требует изменить сумму государственного контракта задним числом - правомерно ли это?
Как решить проблему с НДС в контракте, выигранном по аукциону по 44-ФЗ?
Правомерность подписания и последствия отказа от исполнения контракта при его незаключенности
Аукционный выигрыш - спор о сумме выполненных работ и принятии актов КС-2 и КС-3
Обязан ли заказчик взыскать штраф с подрядчика за неисполнение контракта по итогам аукциона
Спор о НДС - Как правомерно действует заказчик при отправке контракта с НДС, если победитель торгов работает по УСН?
Законодательно установленный срок для перечисления обеспечения исполнения контракта со стороны бюджетной организации
Судебное разбирательство по оплате выполненных работ после расторжения контракта - кто должен оплатить работы?
Нужна ли корректировка государственного контракта при ошибочной указанной налоговой ставке?
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут