Вопрос по уточнению НДФЛ за 2015 год и указанию процентов по другой квартире - что нужно знать.
опубликован 27.03.2024, 10:59
Уточнённая (корректирующая) декларация 3-НДФЛ подаётся для внесения изменений в ранее представленные декларации. Такая необходимость может возникнуть при выявлении ошибок, неточностей или неполноты данных в предыдущих декларациях.
При этом важно избегать ошибок, которые не позволяют налоговым органам принять декларацию к рассмотрению либо приводят к искажению информации о суммах, подлежащих возврату из бюджета либо уплате.
Прежде всего следует правильно указать номер уточнённой декларации. Первичной декларации автоматически присваивается номер корректировки «0», нумерация корректирующих за этот же налоговый период начинается с «1» и далее по порядку. Количество уточнённых деклараций не ограничено. При этом по общему правилу представление деклараций, в том числе уточнённых, возможно только в течение 3-х лет после периода, в котором возникло право на вычет. Например, вычет по расходам на лечение за 2020 год, можно заявить в течение 2021-2023 годов.
Наиболее распространённая ошибка – указание в корректирующей декларации дополнительных налоговых вычетов без отражения в ней вычетов, ранее уже заявленных в первичной декларации.
Например, в первичной декларации за 2022 год отражён имущественный налоговый вычет на приобретение квартиры, по результатам камеральной проверки налогоплательщику были возвращены из бюджета 150 000 рублей. Позднее в налоговый орган поступила корректирующая декларация за 2022 год, в которой указан только социальный налоговый вычет по расходам на лечение с суммой возврата 10 000 рублей. Не включив в корректирующую декларацию ранее заявленный имущественный налоговый вычет, налогоплательщик фактически от него отказался, поэтому вместо ожидаемых дополнительных 10 000 рублей возврата в данном случае сформируется задолженность в сумме 140 000 рублей (150 000 – 10 000).
Важно помнить, что уточнённая декларация должна включать в себя все вычеты, ранее заявленные в декларациях, поскольку каждая последующая корректирующая декларация фактически заменяет собой ранее представленные за этот период. В приведённом примере в декларацию следовало включить и имущественный, и социальный вычеты, чтобы сумма налога к возврату сформировалась в размере 160 000 рублей (150 000 + 10 000).
В любом случае перед отправкой декларации 3-НДФЛ, подготовленной в электронном формате непосредственно в Личном кабинете для физических лиц на сайте ФНС России или мобильном приложении «Налоги ФЛ» либо с помощью программы «Декларация», рекомендуется провести простую проверку. Достаточно умножить сумму расходов, заявляемых к вычету, на 13 % – результат должен совпадать с суммой подлежащего возврату налога в декларации.
1 юрист дали 1 ответ на вопрос
Первый ответ получен через 8 часов
Юристы ОнЛайн: 82 из 47 456 Поиск Регистрация
Похожие вопросы
Муж без договора на вахте - сроки выдачи ГПХ и проценты НДФЛ
Облагаются ли НДФЛ проценты полученные физ лицом по договору займа и по какой ставке.
У нас с супругом ипотека я являюсь созаемщиком могу ля я возмещать ндфл+проценты по кредиту? Заранее спасибо! Екатерина.
Как вернуть проценты НДФЛ за 2012 год, работая в Ленинградской области как нерезидент
Можно ли получить проценты НДФЛ с покупки частного дома в селе, если я пенсионер МВД и не работаю?
Возможно ли получить проценты НДФЛ с покупки домика за 400 000 рублей, если я инвалид 3 группы и не работаю в Воронежской области?
Как правильно оформить исковое заявление на уменьшение алиментов для ребенка от первого брака при наличии двух
Налог на выигрыш в лотерее для иностранных граждан, работающих официально - какой процент удерживается?
Каким образом возможно производить взаиморасчётов между ООО и физлицом, чтобы ооо не уплачивали 13 процентов НДФЛ?
Если я покупаю квартиру под региональный маткапитал и щемельный скртификаты, я могу получить 13 процентов НДФЛ? СПАСИБО.
Как заполнить декларации, если в справке 2 НДФЛ указан старый паспорт до 2013 года, а после - новый?
Возможность ИП вернуть работникам оплату НДФЛ 2015 и права сотрудников в этой ситуации
Возможно ли использование справки 2 НДФЛ 2015 года для имущественного вычета в 2016 году или она будет отклонена
Загадка налога 13% - кто платит и как устанавливаются трудовые отчисления?
Как вернуть удержанные налоги и соцдоплату после увольнения - действия пенсионера
Работник с пропиской в Донецке и российским паспортом - является ли он резидентом РФ и какой процент НДФЛ он должен платить?
Процент ндфл на 3 летнего ребенка.
Какой процент НДФЛ нужно перечислять за гражданку Украины (РВП с 15.04.15), работающую в качестве ИП в России?
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут