Налог на полученную прибыль / Законы и прочие темы - 3948 советов адвокатов и юристов

Была 3 х ком. квартира в равной долевой собственности по 1/2 на двоих с братом. Совершили продажу-обмена на однушку с доплатой. Брат получил однушку за 3,5 миллиона, я получил 2,5 миллиона деньгами. Хоть и в равных долях было, но так договорились по согласию. Сделка произошла в начале декабря этого года. Подскажите, от какой суммы я должен заплатить 13% ? И до какого срока? Имею ли я право на налоговый вычет или зачет? Брат должен платить какой то налог?

Купил квартиру за 2400000 (в собственности менее 3-х лет), сейчас хочу продать (за 3300000) в связи с переменой места жительства в другой регион, а там купить большей площади за 2700000, налоговый вычет уже раз получал.

Вопрос предется ли мне платить налог на прибыль при продаже квартиры или если на увеличение площади то налог можно не платить.

Спасибо!

Я истец-физическое лицо. Ответчик - юридическое лицо управляющая организация. Требования истца в суде - взыскание ущерба в связи с заливом квартиры. Истец сделал независимую экспертизу, но ответчик в суде просит исключить из локальной сметы по заливу квартиры суммы сметной прибыли и НДС, Правомерны ли требования Ответчика.

Будет ли платить налог на прибыль гражданин, который продаёт 2 однокомнатные квартиры сразу, причём по контракту министерству образования, меньше чем миллион и менее 3 х лет владения?

Наша компания занимается маркетинговыми исследованиями. Мы резидент РФ. Один из наших клиентов - резидент Республики Казахстан. Должны ли мы платить НДС (в РФ или в РК), если результат нашей работы (услуга) - отчет о маркетинговом исследовании мы передаем клиенту в Республику Казахстан? Исследование тоже проводится на территории Казахстана.

У меня ип я заключаю договор на оказание работ с ооо каторая работает с ндс. Вопрос по денежному переводу. Ооо которая будет переводить мне сумму которую я указал в договоре она небудет терять сверх этой суммы, и как вобще легче ооозаключить со мной договор чем с другой организации Как смотрит на это налоговая.

Бесплатный вопрос юристам онлайн

Если Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните, юрист Вам поможет:
Бесплатно с мобильных и городских

Должен ли поставщик начислять НДС на сумму неустойки, взысканной с покупателя по ИЛ АС, за нарушение сроков оплаты поставки. Положение о взыскании неустойки было предусмотрено условиями Договора на поставку.

Сдаю в аренду нежилое помещение под офис и торговлю-в Белгородской обл., с 2016 г будет начисляться налог на недвижимость, по Белгородской области в законе указали налоговую льготу на уплату налога на недвижимость-50 м 2 на собственника недвижимости. Возможна ли эта льгота на арендатора, законно ли прописать в договоре аренды этот пункт-как правильно оформить договор аренды по этому вопросу?

Продал земельный участок за 200 000 тысяч рублей, ниже кадастровой цены, в собственности менее 3-х лет, буду ли я платить налог на прибыль?

Надо ли платить НДС с продажи физическим лицом продовольственного магазина, участвовавшего в предпринимательской деятельности, если мы находились на ЕНВД по основной деятельности.

Ситуация такая: был взят ипотечный кредит на 10 лет в размере 2400000 руб. Через полтора года регулярных выплат появилась возможность делать большие досрочные платежи, при этом весь кредит реально теперь погасить за ближайшие года-полтора. Недавно узнала, что якобы при досрочном погашении кредита у плательщика возникает 'материальная выгода', с которой нужно платить налог. Вопрос: действительно ли это так, с какой суммы придётся платить налог и в каком размере? На всякий случай: ипотека берётся уже во 2 й раз, поэтому на имущественный вычет нельзя рассчитывать.

Спасибо!

Освобождаются ли от уплаты налога хозяйства до 100 пчелосемей, и при каких условиях (например ЛПХ, или если пчеловод оформит ИП, КФХ, ООО и т.д.,)

Заработная плата председателя правления, бухгалтера, сторожа, электрика, юриста и пр. выплачивается только по трудовым договорам и на основании штатного расписания (Налоговый Кодекс РФ).

С председателем правления должен быть заключен трудовой договор и альтернативы нет.

При этом, при составлении сметы, необходимо учитывать, что по трудовому договору нужно оплатить 30% от оклада в ПФР, ФСС, а по договору гражданско-правового характера – 26,1%. И в том и другом случаях из дохода физического лица некоммерческое объединение, как налоговый агент, обязано удержать 13% НДФЛ.

Вопрос: А как узнать сколько отчислений и налогов платить СНТ на зарплату, если никто в СНТ не видел ни одного трудового договора.

Можно ли запросить справку в налоговой о сумме отчислений и произвести самостоятельный перерасчет с целью проверки?

Что еще можно сделать?

1. Возможна ли деятельность ООО и двух ИП на одной площади (например договор на ООО, суб аренда на 2 ИП) на ООО алкоголь на ИП №1 - кальяны на ИП №2 - кухня

2. Какие системы налогообложения выгоднее использовать под наш бизнес?

3. Если у нас будет договор аренды с собственником помещения с НДС как его вернуть?

4. Какие способы выведения прибыли можете предложить.

Отказ в приеме заявления на освобождение от налога на недвижимость.

Здравствуйте. Я-ИП. Деятельность — сдача в аренду помещения, которым владею совместно с супругом 50/50, по его доверенности на управление его долей. ВОПРОС: почему налоговая отказала супругу в принятии заявления на освобождение от налога на имущество (мое заявление одобрено)? Я сдаю и получаю доход с целого помещения. Таким образом оплачиваю налог с суммы, которая является доходом с целого помещения, а не только моей половины. Правомерен ли отказ? Ведь получается, что за долю супруга налог платится дважды: через ИП и по квитанции от налоговой.

Я не гражданин Россий и СНГ, но являюсь налоговым резиденнтом Россий т.к живу и работаю в Россий. Нужно ли платить надог на наследство в денежном виде которое я получаю из за приделами РФ? .Наследство будет перечислено в российском банке.

Требуется, помощь по налогу НДС. Наша организация работает по УСН 6%, занимаемся строительством и кап. ремонтом. Заказчики оплачивали с НДС так как с их слов якобы если без НДС то контракт снижается на 18%. Хотя как я узнал что они должны были возмещать НДС если организация находится на УСН. Но мы по незнанию оплачивали НДС и Налоговая с удовольствием принимала. Возможно нам вернуть НДС с налоговой?

Вопрос в следующем, Собственник автомобиля сделал на меня нотариальную доверенность с правом продажи, продавать собираюсь только через договор купли-продажи, кто будет обязан выплатить налог на прибыль я или собственник авто? А так же насколько мне известно, если автомобиль в собственности больше 3 х лет, то данная продажа налогом не облагается или же определяющей всё же будет сумма продажи которая превышает 300 тыс? (P.s..машина была приобретена в кредит) Заранее спасибо за ответ!

Нужно ли нам платить налог?

Супруг моей умершей свекрови, подарил нашему малолетнему ребенку долю в квартире. Доля была получена им после смерти свекрови по наследству. Является ли он родственником для налоговой и нужно ли нам будет платить налог с этого дарения?

Хочу проконсультироваться по поводу НДС на компанию с применением ОС. Ситуация следующая. Мы будем экспортировать флешки в Белоруссию. Для этого нам нужно выставлять товар с нулевым НДС-ом. В приложении соглашение между РФ и РБ. При экспорте товар должен продаваться без НДС так как НДС будет платиться при ввозе белорусской компанией на таможне. А приобретая товар в Китае мы НДС уже заплатили. Соответственно его можно применять к взаимозачету.

Я думаю это нам очень поможет при оптимизации издержек. Какие мысли по этому поводу? Или нам лучше перейти на УСНО 6%?

Может ли индивидуальный предприниматель, у которого система налогообложения НПД (налог на профессиональную деятельность) сдавать в аренду свой автомобиль физическому лицу для перевозки пассажиров (такси)? Лицензия открыта на собственника ИП.

Моя компания ООО на унс (6%). занимаемся продажей прав на кинофильмы по лицензионному договору. Не платим, естественно, ндс. Работаем, в основном, с российскими фильмами на мировом рынке. Но есть фильмы иностранные, сейчас впервые один иностранный фильм - собираемся выпустить в прокат в кинотеатрах. Должны ли мы платить ндс на деньги, которые, возможо, получим от кинотеатров. Фильм имеет прокатное удостоверение (разрешение на прокат) Спасибо! Елена.

В Муниципальном контракте допущена ошибка: указана стоимость с формулировкой в том числе НДС столько-то рублей. Подряд чик работает на УСНО. Можно ли заключить дополнительное соглашение, изменив условие цена..., без НДС. Общаястоимость не меняется. Является ли это существенным условием муниципального контракта и не будет ли нарушен 44-ФЗ?

Хотим оформить договор дарения квартиры, оформленной на мужа на мою маму, квартира в собственности 2 года. Если мы оформит ее на тещу, нужно ли будет платить налог на прибыль?

Нужна помощь!

1) Физическое лицо сдаёт в аренду помещение под магазин ООО. На момент подписания физлицо не является плательщиком НДС, а платит 13% подох налога с суммы арендной платы!.. Договор долгосрочный!.. Налоговая инспекция вызвала на выездную проверку физлицо по вопросу начисления НДС за 2015-2017 г... аргументируя что сумма арендной платы за три месяца превышает 2 мил руб!.. Налоговая насчитали сумму НДС пени и штраф за проверяемый период!.. Вопрос имеет ли право налогам приравнивать физлицо на уплату НДС!?

2) И если это правомерно как быть с налогами 13%.. которые были начислены и оплачены за проверяемый период?

16 июля 2013 года в Москве в салоне купил автомобиль с НДС, ндс указан в договоре купли продажи, машину зарегистрировал в Калининградской области городе Багратионовске как можно вернуть ндс и какие необходимо документы.

Согласно этой статьи возврат налога на имущественный вычет производится после рассмотрения заявления (10 дней) , в случае положительного решения возврат производится после 30 дней. Налоговая отказала в выплате в эти сроки, ссылаясь, что на их сайте указан срок возврата после 4-х месяцев (без ссылки на закон). Правомерны ли их действия. Какой ст. закона или акта они регулируются.

В 2020 году приобрела машину, оформив ее на себя, т.е. в ПТС один собственник. Машина приобретена в кредит. Заёмщик мой гражданский муж (брак не зарегистрирован) . Необходимо ли мне в 2021 году платить налог на прибыль... точнее за подарок?

Организация работает на УСНО. Хотим продать здание. Оценщик в отчете написал стоимость с НДС 2 млн. Покупатель не знает как ему лучше приобрести объект: как физлицо, ИП или как ООО, которое работает с НДС. В этой связи 2 вопроса: 1) как определится покупателю с выбором 2) какую взять стоимость из отчета об оценке с НДС или без 3) как в договоре купли-продажи правильно указать стоимость.

В 19 году были проданы акции, которые были получены по наследству от бабушки 4 года назад. (5 лет не прошло). Акции были проданы дочерней организации самой компании чьи акции. В налоговую (как было сказано) организация сведений не подает о покупке таких акций. Я хочу заплатить налог. При составлении справки о доходах возникли вопросы, связался с налоговой где получил кучу противоречивой информации. 1. В одной было сказано, что мы не должны подавать декларацию, это должна сделать сама организация которая купила акции. (но причем тут я они ведь за меня налог не заплатят, а я со сроками пролечу. 2. мне сказали что один раз в год я могу делать налоговый вычет 250 тыс. даже если я официально не работаю и указать это в декларации. Но что это за закон и как на него сослаться в декларации понять не могу. Помогите уважаемые специалисты. Может как-то еще можно снизить налоговый вычет или налоги, и как указать это в декларации.

Хочу получить налоговый социальный вычет по лечению. Могут ли мне отказать, если несколько лет подряд не платила налог на имущество? (упорно не приходят извещения из налоговой). Имеет ли это какое-то значение при решении вопроса о социальных налоговых вычетах?

В каком количестве экземпляров изготавливается акт налоговой проверки, который составляется после камеральной проверки налогов декларации по НДС?

Получил только что 1-комн. Квартиру от МО РФ бывший в/сл, проживающий с моей мамой 15 лет (в браке не состоят). Он хочет сразу оформить дарение на меня (я не родственница). Подскажите, помимо 13% еще и налог на "свежую" квартиру (3-х летнего срока проживания нет)?

Заранее Благодарю, Татьяна!

Если человек учится на бюджетной основе, правомерно ли с него брать налог на недвижимость (квартиру) ? Ведь по сути дела человек не имеет дохода, только стипендия.

При регистрации ИП было получена УСНО 6 процентов и оформлен патент на розничную точку. Далее, патент пролонгировался на 2016 год и сейчас подано заявление на пролонгацию на 2017 год, но в январе 2017 года принято решение о закрытии торговой точки. При добровольном отказе от патента какие обороты попадают под НДС и 3 НДФЛ? И остается ли вид деятельности например оптовая торговля под УСНО 6% Или под НДС попадает сразу вся деятельность предпринимателя?

Продаю квартиру в 2019 году, а право собств. С 2015 наследство, мне надо платить налог на доход после продажи квартиры. Я резидент.

На каком основании я могу получить справку от работодателя с указанием всех вычетов (НДС и НДФЛ) за определенный месяц?

Прислали налоговое уведомление об уплате налога на имущество (жилой дом) физических лиц собственник один единственное жилье являюсь пенсионером инвалидом 2 группы. До 2020 года уведомления не присылали что то изменилось в 2020 году. Почему налоговая не проинформировала заранее.

Хочу открывать ИП, чтобы заниматся бизнесом в сфере создания сайтов (Т.е. либо я один этим буду заниматся, или найму еще одного-двух человек).

Интересует какую систему налогооблажения лучше выбрать... и ее плюсы...

Так же слашал что малым предприятиям до какого-то оборота можно работать без ндс и без выбивания чеков... работает ли это?

Купил квартиру за 2,1 млн. руб. 1 год назад, сейчас продаю за 2,9 млн. руб. С какой суммы я должен уплатить налог с продаж?

В 2016 г. продала машину (стоимость 100000,00 руб.), пришло письмо из налоговой о том, что мне нужно подать декларацию и заплатить налог. Я должна с этой заплатить 13%?

Был на пробной бесплатной консультации у юриста по моему вопросу от сайта 9111.ru. Получил полную консультацию, за что сайту спасибо!

Но всплыл другой вопрос - являюсь плательщиком алиментов ребенку от первого брака. Плачу исправно и в полном 25% объеме. Долгов по уплате нет. Сбираюсь покупать квартиру. Если я вдруг соберусь ее продать чрез 5 лет или ранее, то юрист сказал, что это будет являться доходом и с него надо будет заплатить 25% алиментов! Я в шоке! Неужели так? Или если я ее буду продавать дороже чем купил и с надбавленной суммы надо будет заплатить сначала 13% государству и еще 25% алиментов? Или даже если за что купил за то и продам тоже надо платить алименты? Я запутался.

В 2015 году я через суд у банка Хоум кредит банк отсудила страховку. Теперь банк мне прислал письмо где сказано что я должна уплатить налог с той суммы которой мне была возвращена и сдать декларацию по форме 3 НДФЛ о полученном доходе. Как я понимаю я получила не доход, а вернула свои деньги которые они с меня же и высчитывали. Как мне теперь быть?

Мне предлагают работу в онлайн сети. Для вывода денег мне надо будет открыть ИП и говорят мне что все что я буду платить за ИП это только налог на доход 6%. действительно ли это так?

Продаем квартиру с братом, у нас обоих по 1/2 доли, владеем ей менее 3 х лет. Покупатель берет её под ипотеку, договор купли-продажи составляет сам банк, в нём будет написаны все собственники и указаны доли, а так же будет расписано, сколько каждый собственник получит денежных средств (поровну). Как платить налоги? По идее я продаю свою 1/2 доли за 1400 т.р. и так же и мой брат, общая сумма сделки составит 2800 т.р. Как платить налог с продажи? Каждый из нас имеет право воспользоваться вычетом в размере 1000 т.р. (то есть каждый из нас заплатит налог с 400 т.р.) или мы заплатим налог с общей суммы сделки и применим налоговый вычет в размере 1000 т.р. (то есть заплатим налог с 1800 т.р.). Спасибо.

Скажите надо ли мне платить налог на доходы от денег отданных в доверительное управление иностранным и российским финансовым компаниям? Некоторые иностранные компании зарегистрированны в офшорах, а некоторые нет, если надо, то сколько и как платить? Спасибо.

Моя мама - ПЕНСИОНЕРКА является владелицей НЕЖИЛОГО помещения 150 кв.м. Оно было приобретено в 2010 году с целью открыть в нем магазин, но так и не сложилось. Помещение всё это время простояло пустое, никакая деятельность в нём не велась, в аренду не сдавалось, мама не регистрировалась в качестве ИП. Такой вид имущества у мамы - один (есть 2 квартиры - за одну мама платит налог, за вторую - льгота; есть зем. участок - один, платит налог, в Краснод. Крае льготы на землю нет; и вот есть нежилое помещение - одно). Требований по уплате налога на имущество за это помещение все эти годы не поступало. А теперь вот поступило сразу за 3 года.

Вопрос: Применима ли льгота для мамы, как пенсионерки, на нежилое помещение, если этот вид имущества у неё один.

Я как ИП купил здание для реконструкции и розничной торговли в дальнейшем. Затем банк не дал кредит и я его хочу продать за более солидную сумму. Сколько мне надо будет уплатить налогов, (в процентах) если у меня упрощённая система налогооблажения. И будет ли НДС начислен.

Можно ли в расчет арендной платы кроме коммунальных платежей включит амортизацию сдаваемого помещения и налог на имущество уплачиваемый арендодателем?

Бесплатный вопрос юристам онлайн

Если Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните, юрист Вам поможет:
Бесплатно с мобильных и городских
Помощь юристов и адвокатов
Спроси юриста! Ответ за5минут
спросить
Администратор печатает сообщение