И еще вопрос по поводу цены в ДС №1 сумма прописана по НДС 20% а Спец №2 введена с ндс 22, как тогда быть тут тоже ДС что ли?
опубликован сегодня, 11:11
Разница в ставке НДС между ДС №1 (20%) и Спец №2 (22%) — это не ошибка, а прямое следствие изменения законодательства: с 1 января 2025 года базовая ставка НДС повышена до 22% (п. 3 ст. 164 НК РФ). Если Спец №2 подписана после этой даты, то применение 22% абсолютно законно, и отдельное дополнительное соглашение для «выравнивания» ставок не требуется — в договоре просто действуют две разные ставки для разных поставок. Если же обе спецификации подписаны в один период, то стоит проверить, не допущена ли техническая ошибка, но даже в этом случае стороны могут урегулировать вопрос отдельным соглашением, зафиксировав правильную ставку.
По вопросу об оплате по Спец №2: отсутствие в ней условия об оплате не делает её недействительной. Поскольку Спец №2 является неотъемлемой частью договора поставки, к ней применяются общие условия договора в той части, которая не изменена более поздними соглашениями. Однако здесь есть нюанс: ДС №1 изменило порядок расчётов по Спец №1 (вместо процентов — конкретная сумма), но не отменило базовое условие договора об авансе 30% и окончательном платеже 70%. Формально для Спец №2 действует первоначальное условие договора (аванс 30% с даты счёта и 70% после приёмки), если только стороны не договорились об ином. Чтобы избежать споров, рекомендую заключить ДС №3, в котором прямо указать, что на Спец №2 распространяется порядок оплаты, аналогичный Спец №1 (то есть фиксированная сумма), либо отдельно прописать сроки платежа по этой спецификации.
Что касается «нового ДС» — оно не обязательно, но желательно. Если вы хотите, чтобы по Спец №2 действовал тот же порядок оплаты, что и по Спец №1 (конкретная сумма вместо процентов), без ДС №3 поставщик формально вправе требовать аванс 30% по правилам основного договора. Поэтому, чтобы зафиксировать волю сторон и исключить двусмысленность, подпишите ДС №3, где пропишите: «Условия оплаты по Спец №2 определяются аналогично условиям Спец №1 в редакции ДС №1» либо укажите конкретные суммы и сроки. Это соответствует ст. 421 ГК РФ о свободе договора и ст. 432 ГК РФ о согласовании существенных условий — в данном случае вы просто устраняете пробел в тексте. Также напомню, что порядок изменения договора регулируется ст. 452 ГК РФ: соглашение об изменении договора совершается в той же форме, что и договор, поэтому ДС №3 должно быть подписано и скреплено ЭЦП аналогично первоначальному договору.
Итог: по НДС беспокоиться не о чем — 22% законно для новых поставок с 2025 года. По оплате — заключите ДС №3, чтобы прямо урегулировать порядок расчётов по Спец №2, иначе будет действовать общее правило договора об авансе и окончательном платеже. Если поставщик уже выставил счёт с 22% НДС, а вы его оплатили — это нормально, при условии что поставка оформлена после 01.01.2025.
4 юристa дали 4 ответa на вопрос
Средний стаж юристов: 20 лет
Первый ответ получен через 5 минут
Да, лучше заключить ДС №3, где чётко прописать условия оплаты для товара из Спец №2. Без этого возникнет правовая неопределённость, которая может привести к спору.
Я ЗНАЮ КАК РЕШИТЬ ВАШУ ПРОБЛЕМУ!Телефон, МАХ, Вотсап 8(902)999-11-40. Почта: professor.ka@yandex.ru. УСЛУГИ ПЛАТНЫЕ. Пишите в любое время.
а можно анулировать дс 2 и прописать в нем что принимается спец 2 и изложить условия в договоре с новой ценой с ндс 22%
Здравствуйте.
Да, лучше заключить ДС №3, где чётко прописать условия оплаты для товара по Спец №2. Без этого возникнет правовая неопределённость — условия оплаты из ДС №1 могут не применяться к дополнительному товару. Что касается НДС — разница в ставках (20% и 22%) требует отдельного согласования.
Что делать:
1. Заключите ДС №3, в котором пропишите:
· условия оплаты для товара по Спец №2 (например, 100% предоплата или отсрочка);
· согласованную ставку НДС (если товар подпадает под разные ставки, укажите это).
2. Если ставка НДС 22% применена ошибочно, внесите изменения в Спец №2 — укажите 20%, если иное не следует из закона (ст. 164 НК РФ).
3. Если договор уже исполнен, а оплата не произведена, вы вправе требовать оплаты по условиям, которые были бы разумны в аналогичных обстоятельствах (ст. 424, 485 ГК РФ).
Важный нюанс: Если в ДС №2 не указаны условия оплаты, применяются общие правила договора (ст. 486 ГК РФ) — оплата после передачи товара, если иное не установлено.
Чем мы можем помочь:
· Составим ДС №3 с чёткими условиями.
· Проверим правильность применения НДС.
Если пришлёте документы в личном сообщении — скажу, какую стратегию выбрать.
Подписывайтесь, добавляйтесь:
📌 Группа ВК: vk.ru/club234261234
👤 Личная страница: vk.ru/id1113811424
📩 Telegram: t.me/pravonavedenie1
🔥 Дзен: dzen.ru/id/64e6bd85230ca10a0a2af248
✍️ VC.ru: vc.ru/id5958088
Здравствуйте.
Нужно заключить ДС №3: в нём следует чётко прописать порядок оплаты по Спец №2 (можно перенести условия из ДС №1 либо согласовать отдельный график) и унифицировать ставку НДС — зафиксировать единую ставку (22 %) и итоговую стоимость сделки либо отдельно цену без НДС и сумму налога по новой ставке; перед подписанием важно провести сверку с контрагентом и отразить в соглашении отсылки ко всем предыдущим документам, чтобы исключить противоречия.
Юристы ОнЛайн: 73 из 47 462 Поиск Регистрация
Похожие вопросы
Правда ли что в этом году будет введен налог на содержание коров в личном подсобном хозяйстве?
Региональном законом на территории соответствующего субъекта РФ был введен налог
Действительно ли с 2018 года будет введен налог на хозпостройки точнее на баню и туалет? )
В каком году был введён налог на имущество физических лиц.
Если машине нет трех лет и я хочу ее продать. Я слышала, что ввели налог с 1 января 2008 г. Какой % я должна буду заплатить.
Будет ли введён налог безработным за 2017 год?
Скажите будет ли введен налог на дарение недвижимости между близкими родственниками в 2016 году?
Согласно закону, будет ли введен налог на приватизированные квартиры с процентным учетом их рыночной стоимости с 2005 года?
Это чья же "светлая" голова предложила ввести налог на смерть? Было бы очень смешно если бы не было так грустно... Маразм!
Министерство труда предлагает ввести налог на тунеядство - как это может повлиять на государственную медицину?
Путин поручил ввести налог на курортный отдых только для России или за рубеж тоже?
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут