Какие штрафы могут ждать за несвоевременно предоставленные нулевые декларации в налоговую?
опубликован 09.10.2024, 23:28
Добрый вечер, Андрей.
1)В соответствии со статьей 119 НК РФ, если опоздать со сроком подачи декларации, штраф составит 5% от неуплаченного налога за каждый месяц опоздания.
2)Если налог, исчисленный в декларации, не уплачен своевременно, то уже со следующего дня будут начислены штрафные пени в размере 1/300 от ставки Центрального банка РФ за каждый день просрочки.
3)Предпринимателя, который не сдал вовремя нулевую отчетность, могут оштрафовать, а его счет заблокировать. Налоговики имеют право заблокировать счет, если предприниматель опоздал со сдачей отчетов более чем на 10 дней.
Штраф за несданную налоговую декларацию будет минимальным — 1 000 рублей
4)Согласно ст. 119 НК РФ, штраф за несдачу вовремя или непредставление нулевых налоговых деклараций на ОСНО составит 1000 рублей для каждого документа.
У меня УСН. Тоже только 1000? И это общий штраф или за каждую декларацию?
Налогоплательщики на упрощённой системе налогообложения сдают декларацию по УСН. Если в отчётном периоде отсутствуют доходы и расходы, нулевая декларация также подлежит сдаче.
Налоговый орган сравнивает показатели в декларации с оборотами по банковскому счёту.
Штраф за несдачу нулевой декларации в данном случае составит 1000 рублей. Размер штрафной санкции регулирует ст. 119 НК РФ.
так что значение не имеет
Можно уточнить, пожалуйста
Просто и тут немного разные ответы от юристов и мне ещё отдельно так ответили:
Здравствуйте!
Согласно Налоговому кодексу Российской Федерации (статья 122.16), за несвоевременное предоставление налоговой декларации предусмотрен штраф. Для индивидуальных предпринимателей (ИП), подавших декларацию после установленного срока, размер штрафа составляет:
- 1 000 рублей за каждый месяц или их часть просрочки за каждую отдельную декларацию, но не более 30 000 рублей за одну декларацию.
В вашем случае вы подали нулевые декларации за 2022 и 2023 годы 16 июля 2024 года. Предположим, что дедлайн для подачи деклараций для ИП — 30 апреля следующего года:
1. Для декларации за 2022 год:
- Срок подачи: до 30 апреля 2023 года.
- Подана: 16 июля 2024 года.
- Просрочка: примерно 15 месяцев.
2. Для декларации за 2023 год:
- Срок подачи: до 30 апреля 2024 года.
- Подана: 16 июля 2024 года.
- Просрочка: около 3 месяцев.
Таким образом, возможный штраф будет рассчитываться следующим образом:
- За декларацию за 2022 год: 15 000 рублей (1 000 руб. × 15 месяцев).
- За декларацию за 2023 год: 3 000 рублей (1 000 руб. × 3 месяца).
Итого общий штраф может составить около 18 000 рублей.
Однако максимальный размер штрафа за одну декларацию ограничен 30 000 рублями, поэтому в вашем случае общий штраф составит 18 000 рублей.
Рекомендации:
1. Свяжитесь с налоговой службой: Уточните точный размер штрафа, так как возможны индивидуальные нюансы в вашей ситуации.
2. Оплатите штраф своевременно: Это поможет избежать дополнительных начислений и санкций.
3. Рассмотрите возможность закрытия ИП, если вы не планируете продолжать предпринимательскую деятельность, чтобы избежать подобных ситуаций в будущем.
Если у вас возникнут дополнительные вопросы или потребуется помощь, рекомендуется проконсультироваться с квалифицированным налоговым консультантом или юристом.
———————————
Вот и я до конца не понимаю 1000 вообще, 1000 за каждую декларацию или по 1000 рублей за каждый месяц просрочки?
я же вам уже ответил на данный вопрос!!!! у вас нулевая декларация, у вас будет 1000 рублей всего, не за каждый месяц!
7 юристов дали 12 ответов на вопрос
Средний стаж юристов: 12 лет
Первый ответ получен через 8 минут
Статьи законодательства, упомянутые юристами в ответах:
Гражданский кодекс Российской Федерации часть 2 (ред. от 24.06.2025, с изм. от 16.12.2025)
Налоговый кодекс Российской Федерации часть 1 ((ред. от 11.02.2026))
Протокол составят, после и штраф будет, не переживайте
Так штраф какой может быть? 1000 рублей за декларацию или 1000 рублей за месяц просрочки?
всего 1000 рублей, у вас не было дохода.
У меня УСН. Тоже только 1000? И это общий штраф или за каждую декларацию?
Здравствуйте Андрей!
В данном случае, с правовой точки зрения в зависимости от ситуации могут выписать штраф — 20 или 40 % от неуплаченной суммы по ст. 122 НК РФ.
Неуплата или неполная уплата налога не считается нарушением, если до дня вынесения решения налоговой на едином налоговом счете имелось положительное сальдо в размере, достаточном для полной или частичной уплаты налога.
Сумма штрафа составит 5 % от налога, который не уплачен в срок. ИФНС взыщет штраф за каждый месяц просрочки, вне зависимости от того, полный он или нет. Законодательство устанавливает максимальный и минимальный размер штрафа за просрочку сдачи декларации (ст. 119 НК РФ):
максимальная сумма штрафа не может превышать 30 % от суммы неуплаченного в срок налога.
минимальный размер штрафа — 1000 рублей.
*При необходимости можете обратиться к любому из юристов портала для содействия, защиты и подготовке правовых документов (ст.779 ГК РФ "оказание юр.услуг").
Всего доброго Вам!
Рад был помочь!
Дополню.
Неуплаченную сумму налога при расчете штрафа нужно определять на дату истечения срока перечисления налога.
Минимальный штраф в размере 1000 руб. может быть предъявлен и в том случае, если недоимка либо сумма налога к уплате отсутствует, но декларация представлена с опозданием (абз. 3 п. 18 постановления Пленума ВАС РФ от 30.07.2013 № 57, письма Минфина России от 14.08.2015 № 03-02-08/47033, ФНС России от 22.08.2014 № СА-4-7/16692).
Дополню.
Оштрафовать по ст. 119 НК РФ могут только за декларацию по итогам налогового периода. Если для налога предусмотрена сдача промежуточной отчетности за отчетные периоды (как, например, по налогу на прибыль), за опоздание с ней применяется не 119-я статья, а ст. 126 НК РФ. То есть штраф составляет 200 руб. (п. 17 постановления Пленума ВАС РФ от 30.07.2013 № 57, письмо ФНС от 22.08.2014 № СА-4-7/16692). А вот за промежуточный РСВ должна применяться именно ст. 119 НК РФ. Так считает ФНС (см. решение от 19.08.2019 № СА-4-9/16407@).
Налогоплательщики вправе ходатайствовать о снижении размера штрафных санкций.
Смотрите, просрочите срок подачи декларации, штраф составит в таком случае 5% от неуплаченного налога за каждый месяц такой просрочки.
В случае, если налог, исчисленный в декларации, не уплачен своевременно, тогда со следующего дня начисляются штрафные пени в размере 1/300 от ставки ЦБ РФ за каждый день просрочки.
Административный траф за несдачу вовремя или непредставление нулевых налоговых деклараций на ОСНО составит 1000 рублей для каждого документа.
- см. ст. 119 НК РФ
за несвоевременное предоставление нулевых деклараций за 2022 и 2023 годы вам может грозить следующий штраф:
1. Штраф за несвоевременное представление налоговой декларации (ст. 119 НК РФ):
- Минимальный размер штрафа - 1000 рублей за каждую непредставленную в срок декларацию.
- Поскольку вы представили декларации с опозданием, штраф будет начисляться за каждый полный или неполный месяц просрочки.
- Таким образом, за 2 декларации (2022 и 2023 годы) при просрочке более 6 месяцев размер штрафа составит 2 x 6 x 1000 = 12 000 рублей.
2. Поскольку вы указали, что у вас не было доходов, дополнительных штрафов за неуплату налогов (ст. 122 НК РФ) начислено не будет.
Таким образом, в вашем случае совокупный штраф за несвоевременное представление нулевых деклараций за 2022 и 2023 годы составит 12 000 рублей.
Уважаемый Андрей, добрый день!
Согласно статье 119 Налогового кодекса Российской Федерации (НК РФ), за несвоевременное предоставление налоговой декларации предусмотрены штрафные санкции. Размер штрафа зависит от периода просрочки и вида декларации.
Для налогоплательщиков на упрощённой системе налогообложения (УСН), в случае несвоевременной сдачи нулевой декларации, штраф составляет:
✅Минимальный штраф
1000 рублей за каждую декларацию, если декларация сдана с опозданием, но до того, как налоговый орган сам обнаружил нарушение.
✅Штраф за каждый месяц просрочки
5% от суммы налога, подлежащего уплате на основании этой декларации, за каждый полный или неполный месяц просрочки, но не более 30% от этой суммы и не менее 1000 рублей.
_____
В вашем случае, поскольку доходов и расходов не было, и декларации являются нулевыми, минимальный штраф в размере 1000 рублей за каждую декларацию будет применен. Таким образом, за две декларации (за 2022 и 2023 годы) общий штраф составит 2000 рублей.
Важно отметить, что налоговый орган может сравнить показатели в декларации с оборотами по банковскому счёту. Если действительно не было доходов и расходов, то дополнительных санкций не должно быть.
Таким образом, в вашем случае штраф составит 2000 рублей (по 1000 рублей за каждую декларацию).
Рекомендую Вам явиться в налоговый орган в назначенное время и предоставить все необходимые документы и объяснения, чтобы урегулировать ситуацию.
_____
С уважением, Дарья Алексеевна
Здравствуйте, Андрей! Если не было незадекларированных доходов, и в налоговой такие доходы не найдут, то только по 1000 рублей за каждую не поданную в установленный срок (30 апреля или ближайший рабочий день, если выпадает на выходной) согласно ст.119 НК РФ. При отсутствии незадекларированных доходов о каких-либо дополнительных штрафах речи вести нельзя.
Юристы ОнЛайн: 53 из 47 462 Поиск Регистрация
Юридические услуги в Гатчина
Похожие вопросы
Купил квартиру в октябре 2019 года. Скажите могу ли я подать декларацию на возврат ндфл уже в этом году?
Необходимо ли было указывать проданную квартиру в декларации о доходах за 2012 год, если подача произошла в октябре 2013 года?
Что бы получить налоговый вычет по налогу на имущество нужно сдавать декларацию? Или еще какие то документы?
Нужно ли подавать декларацию по поводу продажи дома если продали его за 400 тыс. в собственности менее 3 лет.
Требования к сдаче деклараций в муниципальном управлении образования
Как закрыть ИП, если декларации не сдавались, и как избежать штрафов, если нет возможности их оплатить
Продажа и покупка недвижимости с использованием материнского капитала - как правильно оформить взаимозачет в декларации
Отсутствие ИНН в справках о лечении - можно ли использовать черную ручку для дополнительной информации?
Льгота на налог при покупке и продаже автомобиля - можно подать нулевую декларацию?
Оформила декларацию 3-ндфл и заявление через сайт госуслуги. В заявлении, где домашний адрес появляется лишние запятые. Убрать их?
Должна ли быть подана декларация о продаже дома после передачи 1/2 доли в подарок и последующей продаже за сумму свыше 1000000?
Возможно ли подать декларацию на возврат НДФЛ за два года (2012 и 2013)
Какая сумма расходов за заочное обучение следует указывать в налоговой декларации
Нужно ли предоставлять декларацию о доходах от продажи недвижимости и имущественных прав, владение которыми длилось более 3 лет?
Как подать декларацию в налоговую, если утерян договор найма квартиры и съемщики отказываются его предоставить?
Мой последний рабочий год - 2017. услуги стоматологии 2019-2020 гг. декларацию заполнять 2017 года?
2014 г в январе закрыта как ип после в феврале продала магазин который построила сама в 2005 г должна ли я подавать декларацию.
Необходимость подачи декларации при оформлении дарственной на маму и возможность получения вычета на покупку квартиры
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут